Реклама от ассоциации:
Главная страница » Законодательство » Образование. Наука. Культура » Образование » Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального района МО от 14.10.2009 N 2011-ПГ


ГЛАВА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ


(в ред. постановления главы Сергиево-Посадского

муниципального района МО от 24.02.2010 N 212-ПГ)


В целях совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, а также повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 03.10.2008 N 1236 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области", их формирования и реализации", распоряжением главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 30.09.2009 N 120-РГ "О разработке проектов муниципальных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить долгосрочные целевые программы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на период 2010-2012 гг. (прилагаются).

2. Финансовому управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района предусмотреть в проекте бюджета Сергиево-Посадского муниципального района на 2010 год бюджетные ассигнования на реализацию утвержденных долгосрочных целевых программ на 2010 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального района

В.Н. Коротков






Утвержден

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГГ.


(в ред. постановления главы Сергиево-Посадского

муниципального района МО от 24.02.2010 N 212-ПГ)



п/п

Наименование долгосрочной целевой программы             

Примечание

Исключен. - Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального  
района МО от 24.02.2010 N 212-ПГ                                    

Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском            
муниципальном районе                                    

Программа 
прилагается

Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе                                                  

Программа 
прилагается

Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном    
районе                                                  

Программа 
прилагается

Развитие физической культуры и спорта                   
в Сергиево-Посадском муниципальном районе               

Программа 
прилагается

Профилактика преступлений и иных правонарушений         
на территории Сергиево-Посадского муниципального района 

Программа 
прилагается

Развитие здравоохранения в Сергиево-Посадском           
муниципальном районе                                    

Программа 
прилагается






Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2009-2012 ГОДЫ"


Паспорт

муниципальной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе

на 2009-2012 годы"


---------------T-------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование  ¦Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта               ¦

¦Программы     ¦в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2009-2012 годы"                         ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 11.12.2007     ¦

¦разработки    ¦N 101-МЗ "О Концепции социально-экономического развития Сергиево-Посадского          ¦

¦Программы     ¦муниципального района на период до 2020 года", Федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих  ¦

¦              ¦принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон         ¦

¦              ¦Московской области от 27 декабря 2008 года N 226/2008-ОЗ "О физической культуре и    ¦

¦              ¦спорте в Московской области", постановление главы Сергиево-Посадского муниципального ¦

¦              ¦района от 03.10.2008 N 1236 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке    ¦

¦              ¦долгосрочных целевых программ муниципального образования "Сергиево-Посадский         ¦

¦              ¦муниципальный район", их формирования и реализации"                                  ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Муниципальный ¦Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области           ¦

¦заказчик      ¦                                                                                     ¦

¦Программы     ¦                                                                                     ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Разработчик   ¦Отдел физической культуры и спорта администрации Сергиево-Посадского муниципального  ¦

¦Программы     ¦района                                                                               ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Цель Программы¦Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском      ¦

¦              ¦муниципальном районе                                                                 ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Задачи        ¦- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и спортом высших достижений:  ¦

¦Программы     ¦строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортсооружений (в разрезе развития¦

¦              ¦поселений);                                                                          ¦

¦              ¦- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства;                 ¦

¦              ¦- создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и организаций в сфере          ¦

¦              ¦физической культуры и спорта;                                                        ¦

¦              ¦- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление материальной¦

¦              ¦базы;                                                                                ¦

¦              ¦- подготовка и переподготовка кадров, привлечение высококвалифицированных тренеров;  ¦

¦              ¦- социальная поддержка работников сферы физической культуры и спорта, поддержка      ¦

¦              ¦перспективных спортсменов;                                                           ¦

¦              ¦- развитие услуг в сфере физической культуры для населения;                          ¦

¦              ¦- организация и проведение районных и межпоселенческих спортивно-массовых            ¦

¦              ¦мероприятий;                                                                         ¦

¦              ¦- пропаганда физической культуры и спорта среди населения района                     ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Основные      ¦В реализации Программы участвуют:                                                    ¦

¦исполнители   ¦- отдел физической культуры и спорта администрации Сергиево-Посадского муниципального¦

¦Программы     ¦района;                                                                              ¦

¦              ¦- Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района;    ¦

¦              ¦- Управление промышленного и капитального строительства администрации                ¦

¦              ¦Сергиево-Посадского муниципального района;                                           ¦

¦              ¦- администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального    ¦

¦              ¦района;                                                                              ¦

¦              ¦- муниципальные учреждения и предприятия;                                            ¦

¦              ¦- общественные организации (по согласованию);                                        ¦

¦              ¦- областные учреждения (по согласованию)                                             ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Перечень      ¦1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.                             ¦

¦основных      ¦2. Оптимизация сети учреждений и предприятий физической культуры и спорта.           ¦

¦программных   ¦3. Развитие приоритетных (опорных) видов спорта.                                     ¦

¦мероприятий   ¦4. Кадровое обеспечение и социальная поддержка работников физической культуры        ¦

¦              ¦и спорта.                                                                            ¦

¦              ¦5. Календарь районных и межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий на текущий   ¦

¦              ¦год                                                                                  ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы ¦2009-2012 годы                                                                       ¦

¦реализации    ¦                                                                                     ¦

¦Программы     ¦                                                                                     ¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Объемы        ¦Источниками финансирования Программы являются:                                       ¦

¦и источники   ¦бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (статьи "Физическая культура        ¦

¦финансирования¦и спорт", "Образование", "Капитальное строительство");                               ¦

¦Программы     ¦бюджет Московской области (по согласованию);                                         ¦

¦              ¦привлеченные внебюджетные средства;                                                  ¦

¦              ¦средства инвесторов.                                                                 ¦

¦              ¦Объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 4523,7 тысячи рублей   ¦

¦              ¦----------------T-------------------------------------------------------------------¬¦

¦              ¦¦Срок           ¦Всего                                                              ¦¦

¦              ¦¦реализации     +--------------T----------------------------------------------------+¦

¦              ¦¦               ¦Общий объем   ¦В том числе                                         ¦¦

¦              ¦¦               ¦финансирования+------T---------T-----------------------------------+¦

¦              ¦¦               ¦              ¦Бюджет¦Бюджет   ¦Планируемое привлечение средств из:¦¦

¦              ¦¦               ¦              ¦района¦поселения+-----------T----------T------------+¦

¦              ¦¦               ¦              ¦      ¦         ¦Федеральный¦Бюджет    ¦Внебюджетны妦

¦              ¦¦               ¦              ¦      ¦         ¦бюджет     ¦Московской¦средства    ¦¦

¦              ¦¦               ¦              ¦      ¦         ¦           ¦области   ¦            ¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦       1       ¦      2       ¦  3   ¦    4    ¦     5     ¦    6     ¦     7      ¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦2009-2012      ¦       10345,8¦4523,7¦        0¦          0¦         0¦      5822,1¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦По источникам  ¦         100,0¦  43,7¦        0¦          0¦         0¦        56,3¦¦

¦              ¦¦финансирования,¦              ¦      ¦         ¦           ¦          ¦            ¦¦

¦              ¦¦%              ¦              ¦      ¦         ¦           ¦          ¦            ¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦2009           ¦        1450,3¦ 620,3¦        0¦          0¦         0¦       830,0¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦2010           ¦        2706,3¦1185,0¦        0¦          0¦         0¦      1521,3¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦2011           ¦        2958,2¦1297,5¦        0¦          0¦         0¦      1660,7¦¦

¦              ¦+---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+------------+¦

¦              ¦¦2012           ¦        3231,0¦1420,9¦        0¦          0¦         0¦      1810,1¦¦

¦              ¦L---------------+--------------+------+---------+-----------+----------+-------------¦

+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые     ¦- значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих современным    ¦

¦конечные      ¦требованиям к проведению соревнований, в т.ч. международного уровня;                 ¦

¦результаты    ¦- выравнивание уровней фактической обеспеченности городских и сельских поселений     ¦

¦от реализации ¦физкультурно-спортивными сооружениями;                                               ¦

¦Программы     ¦- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта;             ¦

¦              ¦- развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, ¦

¦              ¦создание детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для взрослых;   ¦

¦              ¦- развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий;       ¦

¦              ¦- создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение социального¦

¦              ¦статуса работников физической культуры и спорта;                                     ¦

¦              ¦- повышение доходной части бюджета района от оказания платных услуг населению в сфере¦

¦              ¦физической культуры и спорта, улучшение их качества;                                 ¦

¦              ¦- укрепление здоровья и снижение заболеваемости населения                            ¦

L--------------+--------------------------------------------------------------------------------------


Основное содержание Программы


1. Краткая характеристика развития отрасли


В Сергиево-Посадском муниципальном районе функционирует 115 физкультурных организаций, в которых трудятся 350 специалистов. В поселениях района создано 12 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеские спортивные школы (далее - ДЮСШ), из них 4 школы работают под непосредственным руководством отдела физической культуры и спорта, 1 - Управления образования. Общее количество занимающихся в ДЮСШ составляет 3750 учащихся. Из 87 штатных тренеров-преподавателей спортивных школ - 3 заслуженных тренера России, 11 специалистов высшей категории. В ДЮСШ культивируются 16 видов спорта.


Наименование учреждения          

Культивируемые виды спорта           

МОУ ДОД  
ДЮСШ     

МОУ ДОД ДЮСШ "Центр"  

- хоккей;                            
- футбол;                            
- плавание;                          
- бокс;                              
- пауэрлифтинг;                      
- волейбол;                          
- борьба самбо;                      
- борьба дзюдо;                      
- борьба греко-римская;              
- тяжелая атлетика;                  
- легкая атлетика;                   
- художественная гимнастика          

МОУ ДОД КДЮСШ "Салют" 

- футбол;                            
- хоккей;                            
- баскетбол;                         
- шахматы;                           
- лыжные гонки                       

МОУ ДОД ДЮСШ г. Сергиев
Посад                 

- волейбол;                          
- баскетбол;                         
- лыжные гонки;                      
- легкая атлетика;                   
- большой теннис                     

МОУ ДОД ДЮСШ "Чайка"  
г. Пересвет           

- плавание                           

МОУ ДОД ДЮСШ "Энергия"

- футбол;                            
- хоккей;                            
- баскетбол;                         
- бокс                               

Спортивные
клубы    

Спортивный клуб       
"Каскад"              

- борьба дзюдо                       

Спортивный клуб       
"Красная гвоздика"    

- борьба дзюдо                       

Спортивный клуб       
"Прометей"            

- борьба самбо                       

Клуб инвалидов        
"Сплочение"           

- плавание;                          
- легкая атлетика;                   
- лыжные гонки;                      
- дартс;                             
- волейбол;                          
- сидячий волейбол;                  
- гиревой спорт;                     
- баскетбол;                         
- шашки;                             
- шахматы;                           
- стрельба из пневматической винтовки;
- настольный теннис                  


В настоящее время приоритетными видами спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе являются:

- баскетбол;

- женский футбол;

- спортивное ориентирование;

- плавание;

- шахматы.

Ежегодно проводится более 110 районных соревнований по 25 видам спорта с общим охватом более 13000 человек. В течение года на спортивных сооружениях проходит более 400 встреч по игровым видам спорта, которые динамично развиваются в последние годы.

Если в 2007 г. в первенстве района по футболу приняли участие 43 команды, то в 2009 г. - 47, из них 37 детских. С 2007 г. почти в два раза увеличилось число дворовых команд по мини-футболу, сегодня их более 80.

Несмотря на отсутствие должных условий для занятий, нам удалось сохранить все хоккейные команды, которые участвуют в областном и районном первенствах и турнирах на призы клуба "Золотая шайба".

В последние годы заметное развитие в районе получили волейбол и баскетбол. Практически во всех учебных заведениях созданы команды по этим видам спорта.

Совершенствуется работа в сфере физической культуры и спорта со школьниками и учащейся молодежью. В районе проводятся комплексные спартакиады учащихся общеобразовательных школ по 7 видам спорта: мини-футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, кросс, а также среди учащейся молодежи - по 8 видам спорта.

С 2008 года проводятся летние и зимние спартакиады муниципальных образований. В зимних спортивных играх 2009 года по 6 видам спорта приняли участие 220 спортсменов из 11 поселений муниципального района, в летней спартакиаде поселений муниципального района 2009 года соревновались 11 команд. Традиционными стали туристические слеты команд поселений района.

Основной проблемой развития является слабая материально-техническая база: нехватка спортивных сооружений (спортивных залов, плоскостных сооружений, спортивных дворовых площадок) и неудовлетворительное состояние имеющихся. Практически отсутствуют муниципальные спортивные сооружения в сельских поселениях Березняковское, Васильевское, Лозовское, Селковское. Необходимо строительство спортивных залов в городских поселениях Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Скоропусковский, современного спортивного комплекса в г. Сергиев Посад.

В настоящее время единовременная пропускная способность спортивных сооружений в поселениях муниципального района не соответствует действующим нормативам, при этом уровень фактической обеспеченности муниципального района спортивными залами не превышает 17,25 процента от нормативной потребности; плавательными бассейнами - 8,55 процента; плоскостными сооружениями - 31,85 процента.

Разработка Программы обоснована:

- необходимостью создания условий для развития спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе, недостаточным количеством, низким качеством и неравномерностью размещения спортивных сооружений, несоответствием современным требованиям к проведению соревнований;

- необходимостью расширения сети учреждений, предприятий и организаций физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе, создание и укрепление их материальной базы;

- необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования физической культуры и спорта в районе, привлечения инвесторов;

- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их материально-технического обеспечения;

- недостаточностью квалифицированных кадров, отсутствием системы работы по переподготовке тренеров и инструкторов;

- необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта;

- необходимостью расширения возможности предоставления платных услуг в сфере физической культуры и спорта для населения.


2. Цели и задачи Программы


Основной целью программы "Развитие физической культуры и спорта до 2012 года" является создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Задачи Программы:

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, а также спортом высших достижений: строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортсооружений (в разрезе развития поселений);

- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства;

- создание и оптимизация сети учреждений, предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе с использованием горнолыжной трассы (ООО "Сергиево-Посадский горнолыжный центр");

- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление материальной базы;

- подготовка и переподготовка кадров, привлечение высококвалифицированных тренеров;

- социальная поддержка работников сферы физической культуры и спорта, поддержка перспективных спортсменов;

- развитие услуг в сфере физической культуры для населения;

- организация и проведение районных и межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий;

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения района.


3. Сроки и этапы реализации Программы


Программа подразумевает поэтапный подход к ее реализации:

1 этап (2009-2011) - создание сети муниципальных и поселенческих учреждений физической культуры и спорта;

2 этап (2011-2012) - выравнивание обеспеченности услугами объектов физической культуры и спорта поселений района, укрепление материальной базы спортсооружений, развитие приоритетных видов спорта на территории района.

Перспективно до 2015 года - достижение нормативной обеспеченности услугами физической культуры и спорта.


4. Система программных мероприятий


1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

2. Оптимизация сети учреждений и предприятий физической культуры и спорта.

3. Развитие приоритетных (опорных) видов спорта.

4. Кадровое обеспечение и социальная поддержка работников физической культуры и спорта.

5. Календарь районных и межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий.

Приложение:

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Перечень мероприятий целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе до 2012 года".


5. Механизм реализации Программы


Заказчик Программы ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации Программы на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, перечень объектов строительства и капитального ремонта спортсооружений на год, календарный план спортивных мероприятий на год, которые утверждаются главой Сергиево-Посадского муниципального района.

Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальные учреждения физической культуры и спорта, некоммерческие и общественные организации.

Заказчик на конкурсной основе привлекает средства областного бюджета для решения задач муниципальной программы.


6. Ресурсное обеспечение Программы


Источниками финансирования Программы являются:

бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (статьи "Физическая культура и спорт", "Образование", "Капитальное строительство");

бюджет Московской области (по согласованию);

привлеченные внебюджетные средства;

средства инвесторов.

Объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 4523,7 тысячи рублей.


Срок реализации

Всего                                                             

Общий объем  
финансирования

В том числе                                        

Бюджет
района

Бюджет  
поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный
бюджет    

Бюджет   
Московской
области  

Внебюджетные
средства   

1      

2      

3  

4   

5    

6    

7     

2009-2012     

10345,8      

4523,7

0

0

0

5822,1

По источникам 
финансирования,
%             

100%         

43,7

0

0

0

56,3

2009          

1450,3      

620,3

0

0

0

830,0

2010          

2706,3      

1185,0

0

0

0

1521,3

2011          

2958,2      

1297,5

0

0

0

1660,7

2012          

3231,0      

1420,9

0

0

0

1810,1


7. Оценка эффективности реализации Программы


- значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих современным требованиям к проведению соревнований, в т.ч. международного уровня. Достижение уровня областного норматива обеспеченности объектами физической культуры и спорта;

- эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере физической культуры и спорта;

- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта;

- создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение социального статуса работников физической культуры и спорта;

- повышение доходной части бюджета района от оказания платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, улучшение их качества.


8. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации


Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - администрацией Сергиево-Посадского муниципального района и Советом депутатов Сергиево-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями, предусмотренными Уставом Сергиево-Посадского муниципального района.

К основным функциям заказчика Программы относятся:

1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования;

2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы;

3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприятий в областные или федеральные целевые программы;

5) организация проведения совещаний в ходе разработки и реализации Программы с участием представителей Управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района и Сергиево-Посадского финансового управления Министерства финансов Московской области;

6) обеспечение представления ежеквартальной отчетности о ходе реализации программных мероприятий в Управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района, в финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района.






Приложение N 1

к муниципальной целевой программе


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ДО 2012 ГОДА"


-------T----------------------------T----------T-----------------------------------T--------------¬

¦N     ¦Мероприятия                 ¦Сроки     ¦Объем финансирования (тыс. руб.)   ¦Источники     ¦

¦п/п   ¦                            ¦реализации+-------T-----T------T-------T------+финансирования¦

¦      ¦                            ¦          ¦Всего  ¦2009 ¦2010  ¦2011   ¦2012  ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦  1   ¦             2              ¦    3     ¦   4   ¦  5  ¦  6   ¦   7   ¦  8   ¦      9       ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦1.    ¦Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта                                      ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦1.1.  ¦Строительство               ¦2009-2012 ¦2205   ¦ 50  ¦1645  ¦ 195   ¦ 315  ¦Бюджеты       ¦

¦      ¦и реконструкция спортивных  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦поселений,    ¦

¦      ¦сооружений межпоселенческого¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦внебюджетные  ¦

¦      ¦характера                   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦средства      ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦2.    ¦Оптимизация сети учреждений и предприятий физической культуры и спорта                    ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦2.1.  ¦Открытие и функционирование ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦филиалов областных СДЮШОР   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- по спортивному            ¦2009-2012 ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦Областной     ¦

¦      ¦ориентированию              ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦бюджет        ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- по биатлону               ¦2012      ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦Областной     ¦

¦      ¦                            ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦бюджет        ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- по велоспорту             ¦2009      ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦Областной     ¦

¦      ¦                            ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦бюджет        ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- по лыжным гонкам          ¦2010      ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦Областной     ¦

¦      ¦                            ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦бюджет        ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦2.2.  ¦Открытие и функционирование ¦2009-2012 ¦ 100,00¦     ¦      ¦  45   ¦  55  ¦Местный бюджет¦

¦      ¦отделения горнолыжного      ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦спорта при МОУ ДОД КДЮСШ    ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦"Салют"                     ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦2.3.  ¦Обеспечение муниципальных   ¦2009-2012 ¦3541,6 ¦545,3¦ 940  ¦ 984,3 ¦1072,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦учреждений физической       ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦(сметы        ¦

¦      ¦культуры и спорта           ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦учреждений)   ¦

¦      ¦современным спортивным      ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦оборудованием и инвентарем  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦2.4.  ¦Оказание муниципальными     ¦2009-2012 ¦4593,7 ¦585  ¦1221,3¦1333,7 ¦1453,7¦Внебюджет     ¦

¦      ¦учреждениями физической     ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦культуры и спорта платных   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦услуг населению, повышение  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦их качества                 ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+



¦2.7.  ¦Взаимодействие с            ¦2009-2012 ¦ 198,9 ¦ 35  ¦  50  ¦  54,5 ¦  59,4¦Внебюджет     ¦

¦      ¦некоммерческими спортивными ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦организациями, общественными¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦спортивными организациями   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦2.8.  ¦Взаимодействие с частными   ¦2009-2012 ¦1029,5 ¦210  ¦ 250  ¦ 272,5 ¦ 297,0¦Внебюджет     ¦

¦      ¦предприятиями, оказывающими ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦услуги в сфере физической   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦культуры и оздоровления     ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦3.    ¦Развитие приоритетных видов спорта                                                        ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦3.1.  ¦Определение приоритетных    ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦Местный       ¦

¦      ¦видов спорта:               ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦бюджет (сметы ¦

¦      ¦- женский футбол            ¦2009-2012 ¦  98,8 ¦     ¦  30  ¦  32,85¦  36,0¦учреждений)   ¦

¦      ¦- плавание                  ¦2009-2012 ¦  65,9 ¦     ¦  20  ¦  21,9 ¦  24,0¦              ¦

¦      ¦- спортивное ориентирование ¦2009-2012 ¦ 131,8 ¦     ¦  40  ¦  43,8 ¦  48,0¦              ¦

¦      ¦- единоборства              ¦2009-2012 ¦       ¦     ¦  -   ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦- шахматы                   ¦2009-2012 ¦       ¦     ¦  -   ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦4.    ¦Спортивное совершенствование                                                              ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦4.1.  ¦Участие сборных команд      ¦2009-2012 ¦ 263,5 ¦     ¦  80  ¦  87,6 ¦  95,9¦Местный бюджет¦

¦      ¦района и спортсменов        ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦в чемпионатах, первенствах, ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦турнирах, соревнованиях     ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦Московской области и        ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦всероссийских соревнованиях ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦5.    ¦Кадровое обеспечение. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта        ¦

¦      ¦и спортсменов                                                                             ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦5.1.1.¦Проведение аттестации       ¦2009-2012 ¦       ¦     ¦  +   ¦   +   ¦  +   ¦              ¦

¦      ¦специалистов физической     ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦культуры и спорта           ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦5.1.2.¦Подготовка и повышение      ¦2009-2012 ¦       ¦  2  ¦   2  ¦   4   ¦   5  ¦              ¦

¦      ¦квалификации специалистов,  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦специализация               ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦по приоритетным видам       ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦спорта, включая подготовку  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦специалистов по адаптивной  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦физкультуре                 ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦6.    ¦Календарь районных и межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий                      ¦

+------+----------------------------T----------T-------T-----T------T-------T------T--------------+

¦6.1.  ¦Создание целостной системы  ¦2009-2012 ¦ 322,1 ¦ 75,0¦  75,0¦  82,1 ¦  90,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦физкультурно-оздоровительных¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦и спортивно-массовых        ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦мероприятий для всех        ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦категорий населения         ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦Сергиево-Посадского         ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦муниципального района,      ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦включая следующие блоки:    ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- спартакиада городских     ¦          ¦  64,4 ¦ 15,0¦  15,0¦  16,4 ¦  18,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦и сельских поселений        ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦(межпоселенческие           ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦соревнования)               ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- спартакиада школьников    ¦          ¦  64,4 ¦ 15,0¦  15,0¦  16,4 ¦  18,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦общеобразовательных школ,   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦в том числе соревнования    ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦нормативов Всероссийского   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦комплекса "Физкультура      ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦и здоровье", тестирование   ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦по программе "Президентские ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦состязания", массовые       ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦соревнования "Кожаный мяч", ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦"Золотая шайба" и др.       ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦- первенства и кубки        ¦          ¦ 150,3 ¦ 35,0¦  35,0¦  38,3 ¦  42,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦Сергиево-Посадского         ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦муниципального района       ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦по отдельным видам спорта,  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦в т.ч. приоритетным         ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦6.2.  ¦Проведение соревнований     ¦2009-2012 ¦  43,0 ¦ 10,0¦  10,0¦  11,0 ¦  12,0¦Местный бюджет¦

¦      ¦поселенческого характера    ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦согласно единому            ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦календарному плану          ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦спортивно-массовых          ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦мероприятий муниципального  ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

¦      ¦района                      ¦          ¦       ¦     ¦      ¦       ¦      ¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦Итого по местному бюджету   ¦          ¦4523,7 ¦620,3¦1185,0¦1297,5 ¦1420,9¦              ¦

+------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+--------------+

¦      ¦Платные услуги              ¦          ¦4593,7 ¦585,0¦1221,3¦1333,7 ¦1453,7¦              ¦

L------+----------------------------+----------+-------+-----+------+-------+------+---------------


Начальник отдела

физической культуры и спорта

Н.А. Мичурин






Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2010-2012 ГОДЫ"


Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования

"Сергиево-Посадский муниципальный район" "Развитие

образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе

на 2010-2012 годы"


Наименование 
Программы    

Долгосрочная целевая программа муниципального образования
"Сергиево-Посадский муниципальный район" "Развитие       
образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе    
на 2010-2012 годы" (далее - Программа)                   

Основание для
разработки   
Программы    

Закон Российской Федерации "Об образовании".             
Закон Московской области "Об образовании".               
Областная целевая программа "Развитие образования        
в Московской области на период 2009-2012 годов".         
Постановление Правительства Московской области           
от 26.04.2007 N 314/16 "О комплексном проекте модернизации
образования Московской области в рамках приоритетного    
национального проекта "Образование".                     
Решение Сергиево-Посадского муниципального района        
от 11.12.2007 N 101-МЗ "О Концепции                      
социально-экономического развития Сергиево-Посадского    
муниципального района на период до 2020 года".           
Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального   
района от 10.04.2008 N 338 "О мероприятиях по реализации 
Концепции социально-экономического развития Сергиево-    
Посадского муниципального района на период до 2020 года" 

Муниципальный
заказчик     
Программы    

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  
Московской области                                       

Разработчик  
Программы    

Управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района                                    

Цель Программы

Создание условий для получения качественного образования 
и воспитания населением Сергиево-Посадского муниципального
района                                                   

Задачи       
Программы    

Развитие системы оценки и контроля качества образования, 
обеспечение публичной доступности ее результатов.        
Обеспечение инновационного характера развития сферы      
образования.                                             
Развитие кадрового ресурса системы образования.          
Создание условий для здорового образа жизни детей.       
Обеспечение условий социальной поддержки педагогических  
кадров системы образования.                              
Развитие материально-технической базы учреждений         
образования                                              

Сроки        
реализации   
Программы    

2010-2012 годы. Реализация Программы предусматривает 3   
этапа:                                                   
I этап - 2010 год:                                       
реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение 
приоритетных задач развития муниципальной системы        
образования;                                             
II этап - 2011 год:                                      
осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного
характера развития муниципальной системы образования;    
создание условий для повышения эффективности             
управленческого и ресурсного обеспечения развития        
образования, для развития воспитания и дополнительного   
образования детей, развития материально-технической базы 
учреждений образования;                                  
III этап - 2012 год:                                     
реализация основных направлений развития муниципальной   
системы образования                                      

Исполнители  
Программы    

Управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района.                                   
Учебно-методический центр образования.                   
Образовательные учреждения муниципального района         

Объемы       
и источники  
финансирования
Программы    

Общий объем средств, направленных на реализацию          
мероприятий Программы, - 211420,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:                                                
- в 2010 году - 55145,0 тыс. руб.;                       
- в 2011 году - 81295 тыс. руб.;                         
- в 2012 году - 74980,0 тыс. руб.                        
Из них по источникам:                                    
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального      
района: всего - 171420,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- в 2010 году - 35145,0 тыс. руб.;                       
- в 2011 году - 61295 тыс. руб.;                         
- в 2012 году - 74980,0 тыс. руб.;                       
средства федерального бюджета - 40000,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                          
- в 2010 году - 20000,0 тыс. руб.;                       
- в 2011 году - 20000,0 тыс. руб.                        

Планируемые  
результаты   
реализации   
Программы    

- повышение качества образования для жителей             
Сергиево-Посадского муниципального района;               
- обновление содержания и технологий образования;        
- улучшение кадрового обеспечения системы образования;   
- улучшение условий обучения, повышение эффективности    
использования материально-технической базы системы       
образования;                                             
- расширение общественного участия в управлении          
образованием                                             


Введение


Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети Сергиево-Посадского муниципального района функционирует 135 учреждений образования различных типов и видов с контингентом воспитанников и обучающихся более 28 тысяч человек.

Кроме этого на территории района функционируют 2 негосударственных образовательных учреждения: православная гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского и сельская школа-интернат им. Преподобного Сергия; государственное образовательное учреждение "Хотьковская школа-интернат", 5 ведомственных детских садов.

Система профессионального образования в районе представлена 28 учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования областного и федерального подчинения, из них:

- 3 учреждения начального профессионального образования;

- 11 учреждений среднего начального профессионального образования;

- 14 учреждений высшего профессионального образования (Сергиево-Посадский гуманитарный институт, 7 филиалов вузов, 6 представительств вузов).


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами


Дошкольное образование


В районе сложилась стабильная система дошкольного образования, способная организовать воспитание и обучение на уровне современных требований. Дошкольные образовательные учреждения представляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи.

В районе функционируют 66 муниципальных детских садов, 6 начальных школ - детских садов. Произошла структурно-содержательная модернизация детских садов, которая сопровождалась дифференциацией по видам: общеразвивающего вида - 32, комбинированного вида - 29, центров развития ребенка - 3, присмотра и оздоровления - 1, компенсирующего вида - 1. Муниципальные образовательные учреждения посещают 8356 детей. Охват дошкольным образованием составляет 67,2%.

Средняя стоимость содержания одного ребенка в детском саду - 8000 рублей. Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 20% от стоимости содержания (1600 рублей в месяц в детских садах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 1700 рублей - в садах, предоставляющих дополнительные оздоровительные услуги, 1800 рублей - в садах офтальмологического профиля).

Средний показатель пропуска детского сада ребенком по болезни составляет 16,8 дня.

Педагогическая практика в сфере дошкольного образования района ориентирована на следующие направления:

- развитие предметно-развивающей среды;

- обеспечение равного старта для развития всех детей;

- использование здоровьесберегающих технологий;

- использование вариативных развивающих образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности детей.

Приоритетными направлениями в работе детских садов являются развитие логического мышления, художественных способностей, воспитание патриотизма у дошкольников через ознакомление с родным городом, его историей, культурой, народными промыслами.

Методической темой системы развития дошкольного образования района на протяжении нескольких лет является "Формирование личности дошкольника на основе традиций истории русского народа и родного города". Результатом этой работы стало участие инициаторов данного направления работы - коллектива детского сада N 2 в Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в 2007 году. Представлены 2 программы: "Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников через ознакомление с родным краем" и "Ознакомление дошкольников с русскими народными праздниками", авторы - Цветкова Т.В., Дереглазова Ю.И. Коллективом ДОУ N 7 активно внедряется программа "Мир наших предков", составленная совместно с сотрудниками историко-художественного музея-заповедника.

Дошкольные образовательные учреждения N 3, 6, 7, 8, 10, 15, 21, 34, 37, 55, 60, ш/с N 1, 6, 7 реализуют программу "Детям о правильном питании", адаптированную для дошкольных учреждений педагогами детского сада N 7.

Ежегодно для начинающих воспитателей на базе МДОУ N 2 работает Школа молодого воспитателя.

Основной проблемой дошкольного образования является недостаточная обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний день очередность составляет 1600 мест. Для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо развивать новые формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, группы выходного дня и т.п.


Общее образование


Система общего образования района включает 59 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них: учреждений начального образования - 11; основного - 3, среднего - 43, среди которых 11 образовательных учреждений повышенного статуса (2 гимназии, 2 лицея, 7 школ с углубленным изучением отдельных предметов), вечерняя школа, специальная (коррекционная) школа N 7, которые посещают 19749 учащихся.

Сложившаяся в последние годы демографическая ситуация влияет на увеличение числа малочисленных школ. В 2009/2010 учебном году в 13 школах не открыты 10-е классы (СОШ N 8, 17, 22, 23, 27, 28, Хотьковская СОШ N 4, Кузьминская, Мишутинская, Мухановская, Самотовинская, Селковская, Шабурновская).

Реорганизованы из средних в основные Сватковская СОШ и Константиновская СОШ. Начальная школа - детский сад N 8 реорганизована в детский сад N 67.

Средняя наполняемость классов по городским школам составляет 24,93 человека, по сельским - 13,97 человек.

В системе общего образования работа направлена на повышение качества и обновление содержания образования.

Помимо типовых общеобразовательных программ в большинстве общеобразовательных учреждений используются адаптированные программы: на повышенный уровень обучения, на развитие творческого потенциала, профильного обучения.

Сложилась система профильного обучения учащихся старших классов (СОШ N 4, гимназия N 5, СОШ N 11, 14, 16, 19, 21, Хотьковская N 5, N 5 г. Пересвет, Бужаниновская СОШ, Торгашинская СОШ). Введена предпрофильная подготовка учащихся в 8-9 классах в большинстве городских средних школ. В школах разработано и апробировано более ста программ элективных курсов различной направленности. Обеспечение реализации профильного обучения учащихся сельских школ возможно через систему дистанционного образования.

В работе образовательных учреждений широко используется метод проектирования.

В образовательных учреждениях района осуществляется экспериментальная работа. В 2008/2009 учебном году в 31 образовательном учреждении района функционировали 47 экспериментальных площадок различного статуса (от муниципального до федерального).

С 2008/2009 учебного года все общеобразовательные учреждения района перешли на обучение по базисному учебному плану 2004 года, который предполагает изучение иностранного языка со 2-го класса.

Разработка системы оценки качества образования - одна из важнейших задач российского образования. С 2007/2008 учебного года в районе действует мониторинговая система контроля качества знаний по математике и русскому языку в 4, 5, 7 классах. С 2005 года район участвовал в федеральном эксперименте по введению единого государственного экзамена, который с 2009 года вошел в штатный режим. Все эти годы показатели качества знаний выпускников 11 классов по основным предметам (русский язык и математика) в районе выше областных. С 2007 года выпускники 9 классов сдают итоговую аттестацию по русскому языку и математике в новой форме.

Традиционным показателем качества образования являются золотые и серебряные медали, полученные выпускниками. В 2008/2009 учебном году 37 выпускников были награждены золотыми и серебряными медалями. Ежегодно оканчивают школу с золотыми и серебряными медалями выпускники школ Сергиево-Посадской гимназии, гимназии N 5, физико-математического лицея, лицея N 24, СОШ N 4, 8, 11, 14, 16, 18, 28, Краснозаводской СОШ N 1, СОШ N 5 г. Пересвета, Хотьковской N 5, Шеметовской СОШ.

Необходимой составляющей современного образования является овладение учителями и учениками современными информационными ресурсами. Во всех общеобразовательных школах (кроме начальных школ) имеется 1-2 компьютерных класса. Численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер, составляет 24 человека (по области - 31 человек, по РФ - 33). За последние годы значительно улучшилась информационная оснащенность школ. 47 школ подключены к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Свой сайт имеют 59 образовательных учреждений.

В последнее время Министерство образования Московской области большое внимание уделяет кадетскому образованию - созданию кадетских школ, кадетских классов в общеобразовательных школах.

В Сергиево-Посадском муниципальном районе кадетские классы созданы и успешно функционируют на базе 2 общеобразовательных учреждений: МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18 с углубленным изучением отдельных предметов" и МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14 с углубленным изучением отдельных предметов".

Олимпиадное движение - одна из важнейших составляющих работы в системе образования. В последние годы Сергиево-Посадский район занимает в первой десятке по Московской области по количеству призеров и дипломантов предметных олимпиад.

Для достижения высоких показателей функционирования системы общего образования района, функционирования в режиме инновационного развития требуется обновление учебной и материально-технической базы образовательных учреждений.


Дополнительное образование


В муниципальной сети образования сохранены и действуют 9 учреждений дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, два центра детского творчества, Дворец творчества детей и молодежи "Истоки", Детская школа искусств "Гармония", Дом детства и юношества "Кристалл", музыкально-хоровая студия, Центр детского (юношеского) технического творчества "Юность", СЮТ "Спутник".

В объединениях учреждений дополнительного образования занимается 8004 человека.

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в учреждениях дополнительного образования детей Сергиево-Посадского муниципального района, имеют следующие направленности: научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, культурологическая, другие.

За три года просматривается положительная динамика в занятости учащихся кружковой работой на базе образовательных учреждений: с 51% в 2005 году до 60 в 2009 году.

В целях активизации деятельности творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений, развития у детей художественного вкуса, творческих способностей, выявления и поддержки новых творческих коллективов и юных дарований, создания условий для творческого общения и обмена опытом в Сергиево-Посадском муниципальном районе ежегодно проводится фестиваль детского и юношеского творчества по различным направлениям: фестиваль студий и театров мод "Подиум", районный конкурс музыкального творчества "Музыкальная радуга", фестиваль хореографических коллективов "Секреты Терпсихоры", фестиваль "Древо жизни", фестиваль коллективов декоративно-прикладной направленности "Город мастеров", фестиваль изобразительного творчества "В каждом рисунке солнце".

Ежегодно учреждения дополнительного образования детей принимают участие в областных, всероссийских и международных конкурсах.

Однако материальная база учреждений дополнительного образования недостаточно развита, для чего необходимо дополнительное финансирование.


Специальное коррекционно-развивающее обучение


В муниципальных образовательных учреждениях района система коррекционно-развивающего обучения представлена учреждениями:

- муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная коррекционная общеобразовательная школа N 7 VIII вида";

- муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья";

- 4 коррекционных класса (VIII вида) на базе муниципального общеобразовательного учреждения "Константиновская основная общеобразовательная школа".

Кроме того, на территории района функционируют:

- Государственное образовательное учреждение "Хотьковская школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи";

- Реабилитационный центр "Оптимист" для детей с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, синдром Дауна и др.), подведомственный Министерству социальной защиты.

В общеобразовательных учреждениях коррекционная помощь осуществляется в классах компенсирующего обучения, созданных на базе ОУ логопедических пунктах.

Для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями в физическом и интеллектуальном развитии, в дошкольных образовательных учреждениях района функционируют коррекционные группы: 15 логопедических групп (ДОУ N 3, 7, 15, 16, 26, 27, 52), 26 логопунктов, 14 групп с нарушениями зрения (школа-сад N 1, 6, 7), 2 группы с нарушениями интеллекта (ДОУ N 20, 61), 3 группы с задержкой психического развития (ДОУ N 17, 61).

Функционирование коррекционных групп и классов, целых образовательных учреждений в системе образования района дает возможность детям, требующим особых условий воспитания и обучения, получать качественное образование и квалифицированную психолого-педагогическую и специализированную помощь.


Организация питания и медицинского обслуживания


Вопросы организации питания и медицинского обслуживания - вопросы здоровья наших детей. Несмотря на значительное улучшение материальной базы столовых за счет средств местного бюджета, выделение дотаций из областного бюджета, показатель охвата учащихся горячим питанием в районе остается ниже областного и составляет 64,2%.

Министерством образования Московской области поставлена задача довести охват горячим питанием учащихся начальной школы до 100%, учащихся среднего и старшего звена до 80%. В связи с этим актуальным является создание комбината школьного питания на территории района.

В настоящее время медицинское обслуживание воспитанников и учащихся происходит в медицинских кабинетах образовательных учреждений, не имеющих лицензии на данный вид деятельности. Работу по лицензированию медицинских кабинетов в образовательных учреждениях необходимо проводить в тесном контакте с управлением здравоохранения.


Общественное управление в общеобразовательных учреждениях


В образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района общественное управление представлено следующим образом:

В двух ОУ созданы попечительские советы - СОШ N 5 г. Пересвет, православная гимназия.

Фонды развития образования созданы и действуют в двух ОУ - СОШ N 11, СПГ.

В 59 общеобразовательных учреждениях работают управляющие советы.

В 66 детских садах работают родительские комитеты.

В 29 общеобразовательных учреждениях действуют ученические органы самоуправления и детские общественные организации, играющие немаловажную роль в школьной жизни.

С 2006 года работает государственно-общественный совет по развитию образования Сергиево-Посадского муниципального района при главе района.


Воспитательная работа


Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях активно используется более 40 концепций воспитания, разработанных ведущими учеными нашей страны. Один педагогический коллектив реализует поставленные цели и задачи, взяв за основу деятельности патриотическое воспитание (СОШ N 8, НОШ N 9, СОШ N 6, лицей N 24, СОШ N 15, СОШ N 16, ХСОШ N 5 и др.), другой - экологическое (СОШ N 25, СОШ "Загорские дали", Мишутинская СОШ, Самотовинская СОШ, Марьинская СОШ, Селковская СОШ и др.), третий - духовно-нравственное (СОШ N 21, СОШ N 8 г. Пересвет, СОШ N 10, СОШ N 11, СОШ N 12, гимназия N 5, Селковская СОШ, СОШ N 16, СОШ N 18, Краснозаводская СОШ N 7, СОШ N 8 и др.). Здоровьесберегающая деятельность в основе работы таких школ, как Краснозаводская СОШ N 7, ХСОШ N 4, СОШ N 11, лицей N 24, СОШ N 1, СОШ N 4, коррекционная школа N 7, НОШ N 13 и др.

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных учреждений является духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Сергиев Посад - центр светской и духовной культуры. Управление образования тесно сотрудничает с Сергиево-Посадским Благочинием. В рамках соглашения создан Координационный совет, который имеет подробный план совместных действий по духовно-нравственному воспитанию детей.

В учебные планы общеобразовательных учреждений вводятся предметы культурологической и религиоведческой направленности: история религий, мировая художественная культура, духовное краеведение Подмосковья, основы православной культуры.

Патриотическое воспитание детей является одним из направлений воспитательной работы в школах и детских садах. В каждом образовательном учреждении проходят тематические классные часы, конкурсы сочинений, экскурсии по историческим местам и местам боевой славы, оформлены уголки патриотического воспитания.

Большую роль в осуществлении патриотического воспитания призваны сыграть школьные музеи, комнаты боевой славы. В образовательных учреждениях Сергиево-Посадского района оборудовано свыше 25 музеев (из них 16 паспортизированы), которые оказывают педагогам большую помощь в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.


Кадровое обеспечение


В системе образования работает 3211 педагогических работников: в общеобразовательных учреждениях - 1901, в дошкольных - 1026, в учреждениях дополнительного образования - 284. Высшая квалификационная категория присвоена более 15% педагогических работников. Первую квалификационную категорию имеют 26% педагогов, вторую - 31%. Отраслевыми и ведомственными наградами отмечены 23% педагогических работников.

Педагоги района ежегодно повышают свой профессиональный уровень на базе Педагогической академии последипломного образования, Академии социального управления, МГОУ (ежегодно до 500 человек). Учебно-методическим центром образования составлен перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров учреждений образования района на 2006-2010 годы.

Серьезной кадровой проблемой является старение педагогического состава учреждений. Численность педагогов пенсионного возраста составляет 19%.

Для привлечения молодых специалистов в ОУ района и с целью поднятия престижа педагогической профессии в районе реализуется ряд социальных льгот, сохранение и развитие которых предусматривает данная Программа.


Материально-техническая база


Неотъемлемой частью качества образования и воспитания учащихся и воспитанников, уровня преподавания является материально-техническая база учреждений образования.

Анализ обеспеченности местами в муниципальных образовательных учреждениях показал, что не все поселения обеспечены образовательными учреждениями исходя из нормативной потребности. Не обеспечены в полном объеме дошкольными учреждениями и школами городские поселения Сергиев Посад и Хотьково.

Все здания образовательных учреждений (кроме НОШ N 3 г. Хотьково) имеют большой срок эксплуатации: ДОУ N 23 - 100 лет, Физико-математический лицей, вечерняя (сменная) школа, Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" эксплуатируются более 90 лет. Срок эксплуатации более 50 лет имеют здания: ДОУ N 5, 19, 21, 39, 42, 44, 48, начальная школа - детский сад N 1, Краснозаводская СОШ N 7, СОШ N 14, Центр детского творчества г. Краснозаводск.

Строительство новых учреждений образования предусмотрено программой "Развитие сети образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района на 2009-2012 годы", утвержденной постановлением главы от 31.10.2008 N 1529.

Материально-техническая база - это не только состояние зданий, но и наличие лабораторного, демонстрационного, технологического оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения, спортивного инвентаря, оснащенность образовательных учреждений средствами информационных технологий, учебниками, мягким инвентарем.

На средства муниципального бюджета значительно обновлено технологическое оборудование для столовых и пищеблоков, практически вновь созданы медицинские кабинеты.

Практически решен вопрос с обеспечением мебелью в общеобразовательных учреждениях. В рамках реализации регионального комплексного проекта модернизации образования установлено 30 интерактивных досок, получено 30 полностью оснащенных кабинетов.

В 2008 году начала работать школьная столовая в средней школе N 16. Отремонтированы пищеблоки в гимназии N 5, Краснозаводской школе N 1.

В школах района улучшились условия для проведения уроков физической культуры и для применения современных технологий в организации и проведении учебных занятий. Проведен ремонт спортзалов в школах N 18, 21, 22.

Отремонтированы полностью кровли в школе N 12, Сватковской СОШ.

После капитального ремонта введены в строй 3 дошкольные группы в школе-саду N 2, корпус на 5 групп в ДОУ N 55. Открыто 11 дополнительных групп в действующих детских садах.

Вместе с тем вопрос материально-технической оснащенности, лицензирования медицинских кабинетов, ремонтных работ учреждений образования остается наиболее острым. Примерная стоимость только ремонтных работ в образовательных учреждениях на сегодняшний день составляет около 350 млн. рублей.

Анализ состояния муниципальной системы образования показывает, что существует разрыв между содержанием и технологиями образования, уровнем кадрового и ресурсного обеспечения системы образования и задачами современной экономики. Реализация настоящей Программы позволит создать условия для формирования современной модели системы образования, ориентированной на обеспечение задач инновационного развития района и включающей в себя:

- систему оценки качества образования, обеспечивающую объективность и прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений;

- новые стандарты и технологии образования;

- модернизированную систему непрерывного образования педагогических работников, предоставляющую возможность повышать и обновлять квалификацию на протяжении всей трудовой деятельности;

- создание условий для сохранения здоровья детей;

- систему социальной поддержки педагогических кадров;

- обновление учебной и материально-технической базы образования.


2. Сведения о муниципальном заказчике Программы,

о разработчике Программы, ее исполнителях


Заказчик Программы:

- администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Разработчик Программы:

- Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Исполнители Программы:

- Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района;

- Учебно-методический центр образования;

- образовательные учреждения муниципального района.


3. Цель и задачи Программы


Основной целью Программы является создание условий для получения качественного образования и воспитания населением Сергиево-Посадского муниципального района.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов;

- обеспечение инновационного характера развития сферы образования;

- развитие кадрового ресурса системы образования;

- создание условий для здорового образа жизни детей;

- обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров системы образования;

- развитие материально-технической базы учреждений образования.

Реализация Программы планируется на 2010-2012 годы.

Реализация Программы предусматривает 3 этапа:

I этап - 2010 год:

реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития муниципальной системы образования;

II этап - 2011 год:

осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного характера развития муниципальной системы образования; создание условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования, для развития воспитания и дополнительного образования детей, развития материально-технической базы учреждений образования;

III этап - 2012 год:

полномасштабная реализация основных направлений модернизации муниципальной системы образования.

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются в течение 2010-2012 годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.


4. Основные мероприятия, предусмотренные Программой


Настоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий, перечень которых представлен в приложении к паспорту Программы.


5. Планируемые количественные и качественные показатели

эффективности реализации Программы



п/п

Задачи, направленные на
достижение цели       

Планируемый объем           
финансирования на решение   
данной задачи (тыс. руб.)   

Показатели,           
характеризующие       
достижение цели       

Единица 
измерения

Базовое  
значение 
показателя
на начало
реализации
Программы

Планируемое значение  
показателя по годам   
реализации            

бюджет Сергиево-
Посадского     
муниципального 
района         

другие     
источники  

2010 

2011 

2012 

1

2          

3       

4     

5          

6   

7    

10 

1.

Развитие системы оценки
и контроля качества   
образования,          
обеспечение публичной 
доступности ее        
результатов           



- удельный вес        
выпускников 9 классов,
сдававших экзамены    
с учетом выбора профиля
на старшей ступени,   
от общего числа       
выпускников 9 классов 

%       

86,1  

86,1

87 

88 




- удельный вес        
выпускников 11 классов,
сдававших ЕГЭ по 3    
и более предметам     

%       

86    

88 

90 

92 




- удельный вес учащихся
1-4 классов,          
обучающихся           
по программам         
развивающего обучения 

%       

8,4  

8,4

9,5




- удельный вес        
обучающихся 2-4       
классов, изучающих    
иностранный язык      

%       

57,5  

60 

81 

95 




- доля выпускников ОУ,
участвовавших         
в государственной     
(итоговой) аттестации 
в 9 классах в условиях
введения единой       
независимой системы   
оценки качества       
образования           

%       

89,9  

95 

100 

100 




- удельный вес        
обучающихся 7-11      
классов, принимавших  
участие во втором     
муниципальном этапе   
Всероссийской         
предметной олимпиады, 
от общего количества  
обучающихся 7-11      
классов               

%       

14,2  

16 

18 

20 




- доля                
общеобразовательных   
учреждений, имеющих   
опубликованный отчет  
об образовательной    
и финансово-          
хозяйственной         
деятельности          

%       

100    

100 

100 

100 




- доля обучающихся 4, 
5, 7 классов, прошедших
независимую аттестацию

%       

93    

94 

96 

97 

2.

Обеспечение           
инновационного        
характера развития    
сферы образования     



- количество детей    
дошкольного возраста, 
получающих услуги     
дошкольного образования

%       

67,2%    

72%   

75%   

81%   




- удельный вес        
дошкольных            
образовательных       
учреждений, реализующих
образовательные       
программы, превышающие
образовательный       
стандарт              

%       

95,6  

95,6

95,6

95,6




- удельный вес        
учителей, использующих
информационно-        
коммуникативные       
технологии            
в преподавании        
предметов             

%       

46,7  

52 

64 

66 




- удельный вес        
численности учащихся  
10-11 классов,        
обучающихся           
по программам         
профильного обучения  

%       

29,5  

29,5

32 

35 




- удельный вес        
образовательных       
учреждений, реализующих
программы предшкольного
образования, от общей 
численности ОУ        

%       

4,2  

9,7

12,5

15,3




- удельный вес        
обучающихся средней   
ступени обучения,     
охваченных            
предпрофильным        
обучением, от общего  
числа обучающихся     

%       

2,6  

2,6

10 




- доля                
общеобразовательных   
учреждений,           
подключенных к сети   
Интернет              

%       

80    

80 

88 

100 




- доля                
общеобразовательных   
учреждений, реализующих
инновационные         
образовательные       
программы             

%       

16    

-  

32 

53 




- доля педагогических 
работников, реализующих
современные           
педагогические        
технологии            

%       

66    

70 

75 

80 




- доля образовательных
учреждений, участвующих
в экспериментальной   
работе                

%       

53    

58 

65 

70 

3.

Развитие кадрового    
ресурса системы       
образования           



- удельный вес учителей
с высшим              
профессиональным      
образованием в общей  
численности учителей  

%       

86    

88 

90 

95 




- удельный вес        
руководителей         
работников ОУ, которым
присвоена высшая      
квалификационная      
категория, от общей   
численности           
руководителей         
работников ОУ         
по специальности      
"директор"            

%       

30,8  

31,5

32,3

37,6




- удельный вес        
педработников ОУ,     
повысивших свою       
квалификацию          
посредством           
категорийных курсов,  
от общего числа       
педработников         

%       

26,2  

30,1

37 

42 




- удельный вес        
педработников,        
принявших участие     
в научно-практических 
конференциях          

%       

60    

77 

81 

85 




- удельный вес        
педработников ОУ,     
имеющих публикации    
в СМИ, печатные работы

%       

6,9  

10 

15 

4.

Создание условий      
для здорового образа  
жизни                 



- увеличение средств  
на организацию летнего
отдыха учащихся       

тыс. руб.

7608,0  

8000,0

9000,0

10000,0




- количество          
лицензированных       
медицинских кабинетов 
в ОУ                  

каб.    

4    

-  

121 

-  



Средства   
федерального
бюджета    

- охват учащихся ОУ   
горячим питанием      
от общего числа       
учащихся              

%       

64,2  

75 

85 

90 

5.

Обеспечение условий   
социальной поддержки  
педагогических кадров 



- удельный вес        
педработников, имеющих
государственные       
и отраслевые награды, 
в общем числе         
педагогических        
работников            

%       

23    

24 

25 

26 




- удельный вес        
педработников,        
принявших участие     
в конкурсах           
профессионального     
мастерства,           
конференциях, проектной
деятельности          
в текущем году,       
от общей численности  
педагогических        
работников            

%       

67    

70 

74 

78 




- количество          
педработников ОУ,     
награжденных премией  
главы                 

чел.    

12    

18 

23 

23 




- количество          
педработников,        
улучшивших жилищные   
условия               

чел.    

2    

6.

Развитие материально- 
технической базы      
учреждений образования



- доля обучающихся    
в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих
современным требованиям
к условиям            
осуществления         
образовательного      
процесса              

%       

50    

62 

67 

75 




- количество кабинетов,
оборудованных         
в соответствии        
с современными        
требованиями          
организации           
образовательного      
процесса              

каб.    

53    

63 

73 

83 




- число обучающихся   
на один компьютер     
в общеобразовательных 
учреждениях           

чел.    

24    

20 

18 

16 




- увеличение средств на
капитальный ремонт ОУ 

тыс. руб.

25000,0  

25000,0

28000,0

31360,0




- увеличение средств  
на укрепление         
материально-технической
базы ОУ:              









- мягкий инвентарь    

тыс. руб.

1100,0  

300,0

1200,0

1300,0




- приобретение        
оборудования          

тыс. руб.

10830,0  

1300,0

11000,0

12000,0


6. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Программы



п/п

Задачи, направленные  
на достижение цели    

Показатели, характеризующие 
достижение цели             

Единица 
измерения

Методика расчета        
показателя              

Значение  
базовых   
показателей

Статистические
источники     
получения     
информации    

Периодичность
представления

1

2          

5             

6   


7    



1.

Развитие системы оценки
и контроля качества   
образования,          
обеспечение публичной 
доступности ее        
результатов           

- удельный вес выпускников 9
классов, сдававших экзамены 
с учетом выбора профиля     
на старшей ступени, от общего
числа выпускников 9 классов 

%       

Количество выпускников 9
классов, сдававших      
экзамены с учетом выбора
профиля на старшей      
ступени / общее         
количество выпускников 9
классов                 

86,1   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес выпускников 11
классов, сдававших ЕГЭ по 3 
и более предметам           

%       

Количество выпускников  
11 классов, сдававших   
ЕГЭ по 3 и более        
предметам / общее       
количество выпускников  
11 классов              

86     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес учащихся 1-4 
классов, обучающихся        
по программам развивающего  
обучения                    

%       

Количество учащихся 1-4 
классов, обучающихся по 
программам развивающего 
обучения / общее        
количество учащихся 1-4 
классов                 

8,4   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес обучающихся  
2-4 классов, изучающих      
иностранный язык            

%       

Количество учащихся 2-4 
классов, изучающих      
иностранный язык / общее
количество учащихся 2-4 
классов                 

57,5   

Данные        
мониторингового
исследования, 
РИК 76        

Один раз в год


- доля выпускников ОУ,      
участвовавших               
в государственной (итоговой)
аттестации в 9 классах      
в условиях введения единой  
независимой системы оценки  
качества образования        

%       

Количество выпускников 9
классов, участвовавших  
в государственной       
(итоговой) аттестации   
в новой форме / общее   
количество выпускников 9
классов                 

89,9   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес обучающихся  
7-11 классов, принимавших   
участие во втором           
муниципальном этапе         
Всероссийской предметной    
олимпиады от общего         
количества обучающихся 7-11 
классов                     

%       

Количество обучающихся  
7-11 классов, принимавших
участие во втором       
муниципальном этапе     
Всероссийской предметной
олимпиады, от общего    
количества обучающихся  
7-11 классов / общее    
количество учащихся 7-11
классов                 

14,2   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля общеобразовательных  
учреждений, имеющих         
опубликованный отчет        
об образовательной          
и финансово-хозяйственной   
деятельности                

%       

Количество              
общеобразовательных     
учреждений, имеющих     
опубликованный отчет об 
образовательной         
и финансово-хозяйственной
деятельности / общее    
количество ОУ           

100     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля обучающихся 4, 5, 7  
классов, прошедших          
независимую аттестацию      

%       

Количество обучающихся  
4,5,7 классов, прошедших
независимую аттестацию /
общее количество        
обучающихся 4, 5, 7     
классов                 

93     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год

2.

Обеспечение           
инновационного        
характера развития    
сферы образования     

- удельный вес детей,       
получающих услуги           
дошкольного образования     

%       

Количество детей,       
получающих услуги       
дошкольного образования /
общее количество детей  
дошкольного возраста    

67,2%     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес дошкольных   
образовательных учреждений, 
реализующих образовательные 
программы, превышающие      
образовательный стандарт    

%       

Количество дошкольных   
образовательных         
учреждений, реализующих 
образовательные         
программы, превышающие  
образовательный стандарт
/ общее количество МДОУ 

95,6   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес учителей,    
использующих                
информационно-коммуникативные
технологии в преподавании   
предметов                   

%       

Количество учителей,    
использующих            
информационно-          
коммуникативные         
технологии в преподавании
предметов / общее       
количество учителей     

46,7   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес численности  
учащихся 10-11 классов,     
обучающихся по программам   
профильного обучения        

%       

Количество учащихся     
10-11 классов,          
обучающихся по программам
профильного обучения /  
общее количество учащихся
10-11 классов           

29,5   

Статистическая
отчетность, РИК
76            

Один раз в год


- удельный вес              
образовательных учреждений, 
реализующих программы       
предшкольного образования,  
от общей численности ОУ     

%       

Количество              
образовательных         
учреждений, реализующих 
программы предшкольного 
образования, от общей   
численности ОУ / общее  
количество ОУ           

4,2   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес обучающихся  
средней ступени обучения,   
охваченных предпрофильным   
обучением, от общего числа  
обучающихся                 

%       

Количество обучающихся  
средней ступени         
обучения, охваченных    
предпрофильным          
обучением, от общего    
числа обучающихся / общее
количество обучающихся  
средней ступени обучения

2,6   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля общеобразовательных  
учреждений, подключенных    
к сети Интернет             

%       

Количество              
общеобразовательных     
учреждений, подключенных
к сети Интернет / общее 
количество ОУ           

80     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля общеобразовательных  
учреждений, реализующих     
инновационные образовательные
программы                   

%       

Количество              
общеобразовательных     
учреждений, реализующих 
инновационные           
образовательные программы
/ общее количество ОУ   

16     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля педагогических       
работников, реализующих     
современные педагогические  
технологии                  

%       

Количество              
педагогических          
работников, реализующих 
современные             
педагогические технологии
/ общее количество      
педагогических работников

66     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- доля образовательных      
учреждений, участвующих     
в экспериментальной работе  

%       

Количество              
образовательных         
учреждений, участвующих 
в экспериментальной     
работе / общее количество
ОУ                      

53     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год

3.

Развитие кадрового    
ресурса системы       
образования           

- удельный вес учителей     
с высшим профессиональным   
образованием в общей        
численности учителей        

%       

Количество учителей с   
высшим профессиональным 
образованием / общее    
количество учителей     

86     

РИК 76        

Один раз в год


- удельный вес руководителей
ОУ, которым присвоена высшая
квалификационная категория, 
от общей численности        
руководителей ОУ по         
специальности "директор"    

%       

Количество руководителей
ОУ, которым присвоена   
высшая квалификационная 
категория по            
специальности "директор"
/ общее количество      
руководителей           

30,8   

РИК 76        

Один раз в год


- удельный вес педработников
ОУ, повысивших свою         
квалификацию посредством    
категорийных курсов,        
от общего числа педработников

%       

Количество педработников
ОУ, повысивших свою     
квалификацию посредством
категорийных курсов /   
общее количество        
педработников           

26,2   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес педработников,
принявших участие в научно- 
практических конференциях   

%       

Количество педработников,
принявших участие       
в научно-практических   
конференциях / общее    
количество педработников

60     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес педработников
ОУ, имеющих публикации      
в СМИ, печатные работы      

%       

Количество педработников
ОУ, имеющих публикации  
в СМИ, печатные работы/ 
общее количество        
педработников           

6,9   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год

4.

Создание условий для  
здорового образа жизни

- увеличение средств        
на организацию летнего отдыха
учащихся                    

тыс. руб.

Показатель определяется 
по приросту средств на  
организацию летнего     
отдыха                  

7608,0   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- количество лицензированных
медицинских кабинетов в ОУ  

каб.    

Показатель определяется 
по увеличению количества
кабинетов               

4     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- охват учащихся ОУ         
горячим питанием от общего  
числа учащихся              

%       

Количество учащихся,    
охваченных горячим      
питанием / общее        
количество учащихся     

64,2   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год

5.

Обеспечение           
условий социальной    
поддержки             
педагогических кадров 

- удельный вес              
педработников, имеющих      
государственные и отраслевые
награды, в общем числе      
педагогических работников   

%       

Количество педработников,
имеющих государственные 
и отраслевые награды /  
общее количество        
педработников           

23     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- удельный вес педработников,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства,
конференциях, проектной     
деятельности в текущем году,
от общей численности        
педагогических работников   

%       

Количество педработников,
принявших участие       
в конкурсах             
профессионального       
мастерства, конференциях,
проектной деятельности  
в текущем году / общее  
количество педработников

67     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- количество педработников  
ОУ, награжденных премией    
главы                       

чел.    

Показатель определяется 
по увеличению количества
награжденных            

12     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- количество педработников, 
улучшивших жилищные условия 

чел.    

Показатель определяется 
по увеличению количества
педработников,          
улучшивших жилищные     
условия                 

2     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год

6.

Развитие              
материально-технической
базы учреждений       
образования           

- доля обучающихся          
в общеобразовательных       
учреждениях, отвечающих     
современным требованиям     
к условиям осуществления    
образовательного процесса   

%       

Количество обучающихся  
в общеобразовательных   
учреждениях, отвечающих 
современным требованиям 
к условиям осуществления
образовательного процесса
/ общее количество      
обучающихся             

50     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- количество кабинетов,     
оборудованных в соответствии
с современными требованиями 
организации образовательного
процесса                    

каб.    

Показатель определяется 
по увеличению количества
кабинетов               

53     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- число обучающихся на один 
компьютер                   
в общеобразовательных       
учреждениях                 

чел.    

Количество обучающихся  
в ОУ/количество         
компьютеров в ОУ        

24     

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- увеличение средств        
на капитальный ремонт ОУ    

тыс. руб.

Показатель определяется 
по приросту средств     

25000,0   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- увеличение средств        
на укрепление               
материально-технической     
базы ОУ:                    







- мягкий инвентарь          

тыс. руб.

Показатель определяется 
по приросту средств     

1100,0   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


- приобретение оборудования 

тыс. руб.

Показатель определяется 
по приросту средств     

10830,0   

Данные        
мониторингового
исследования  

Один раз в год


7. Ресурсное обеспечение Программы


Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, федерального бюджета.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы необходимо 211420,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

- в 2010 году - 55145,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 81295,0 тыс. руб.;

- в 2012 году - 74980,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района: всего - 171420,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2010 году - 35145,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 61295,0 тыс. руб.;

- в 2012 году - 74980,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета - 40000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2010 году - 20000,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 20000,0 тыс. руб.


8. Управление Программой и контроль за ее реализацией


Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением перечня мероприятий Программы осуществляются управлением образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы управление образования ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление образования ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.






Приложение N 1

к Программе


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ НА 2010-2012 ГОДЫ"


N    
п/п  

Мероприятия по реализации    
Программы                    

Источники         
финансирования    

Срок     
исполнения

Всего    
(тыс.    
руб.)    

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)                  

Структурное  
подразделение
администрации
района,      
ответственное
за выполнение

2010     

2011    

2012    

1  

2              

3        

4    

5    

6    

7   

8   

9      


Раздел 1. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов  

1.1. 

Развитие новых форм          
и механизмов оценки качества 
деятельности образовательных 
учреждений                   


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

1.2. 

Совершенствование системы    
оценки качества учебных      
и внеучебных достижений      
обучающихся                  
в общеобразовательных        
учреждениях                  
Сергиево-Посадского          
муниципального района        


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

1.3. 

Формирование открытой системы
информирования граждан       
об образовательных услугах,  
обеспечивающей полноту,      
доступность, своевременное   
обновление, достоверность    
информации                   


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  


Итого по разделу             



-    

-    

-   

-   



Раздел 2. Обеспечение инновационного характера развития сферы образования                                            

2.1. 

Внедрение моделей образования
детей старшего дошкольного   
возраста, обеспечивающих     
стартовые возможности для    
обучения  в начальной школе  


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

2.2. 

Введение профильного         
обучения на старшей ступени, 
обеспечивающего возможность  
выбора учащимися             
индивидуального учебного плана


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

2.3. 

Создание условий             
для распространения опыта    
общеобразовательных          
учреждений и учителей,       
являющихся победителями      
конкурсов в рамках           
приоритетного национального  
проекта "Образование"        


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

2.4. 

Расширение системы внедрения 
информационно-коммуникационных
технологий в образовательный 
процесс                      


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

2.5. 

Обеспечение взаимодействия   
с экспериментальными         
площадками для поддержки     
инновационных процессов      
в системе образования        


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования, 
УМЦО         

2.6. 

Создание условий для         
проведения районного конкурса
общеобразовательных          
учреждений, внедряющих       
инновационные технологии     

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2011-2012

1000,0 

-    

500,0 

500,0 

Управление   
образования, 
УМЦО         


Итого по разделу             



1000,0 

-    

500,0 

500,0 



Раздел 3. Развитие кадрового ресурса системы образования                                                             

3.1. 

Создание условий для         
непрерывного профессионального
образования педагогических   
кадров                       


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования  

3.2. 

Создание условий для повышения
квалификации и переподготовки
педагогических работников ОУ 

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

450,0 

100,0  

150,0 

200,0 

Управление   
образования  

3.3. 

Создание условий для         
распространения опыта        
учителей, являющихся         
победителями конкурсов       
в рамках приоритетного       
национального проекта        
"Образование                 


2010-2012

-    

-    

-   

-   

УМЦО         

3.4. 

Создание условий             
для реализации потребностей  
педагогических кадров        
в обобщении и диссеминации   
передового опыта через       
открытые мероприятия         
и публикации                 


2010-2012

-    

-    

-   

-   

УМЦО         

3.5. 

Обновление системы           
аттестации педагогических    
работников                   

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

1050,0 

200,0  

350,0 

500,0 

УМЦО         

3.6. 

Совершенствование            
муниципальной системы        
мониторинга оценки качества  
образования                  


2010-2012

-    

-    

-   

-   

Управление   
образования, 
УМЦО         


Итого по разделу             



1500,0 

300,0  

500,0 

700,0 



Раздел 4. Создание условий для здорового образа жизни                                                                

4.1. 

Организация летнего отдыха   
учащихся                     

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

27000,0 

7830,0  

9000,0 

10000,0 

Управление   
образования  

4.2. 

Лицензирование медицинских   
кабинетов в ОУ               

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2011     

3630,0 

-    

3630,0 

-   

Управление   
образования  

4.3. 

Создание комбината школьного 
питания                      

Средства          
федерального      
бюджета           

2010-2012

40000,0 

20000,0  

20000,0 

-   

Управление   
образования  


Итого по разделу             



70460,0 

27830,0  

32630,0 

10000,0 



Раздел 5. Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров                                             

5.1. 

Именная                      
премия главы района:         








5.1.1.

- победителю районного       
конкурса "Педагог года"      

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

110,0 

35,0  

35,0 

40,0 

Управление   
образования  

5.1.2.

- победителю районного       
конкурса "Воспитатель года"  

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

110,0 

35,0  

35,0 

40,0 

Управление   
образования  

5.1.3.

- победителю районного       
конкурса "Самый классный     
классный"                    

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

65,0 

20,0  

20,0 

25,0 

Управление   
образования  

5.1.4.

- работникам образовательных 
учреждений за достижение     
высоких показателей в области
образования и воспитания     

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

250,0 

50,0  

100,0 

100,0 

Управление   
образования  

5.1.5.

- учителям - участникам      
конкурсного отбора лучших    
учителей на муниципальном    
уровне, проводимого в рамках 
приоритетного национального  
проекта "Образование"        

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

300,0 

100,0  

100,0 

100,0 

Управление   
образования  

5.2. 

Единовременная выплата       
учителям-предметникам,       
подготовившим победителей    
областных, республиканских,  
международных олимпиад       

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

300,0 

100,0  

100,0 

100,0 

Управление   
образования  

5.3. 

Единовременное пособие       
выпускникам дневных высших   
и средних педагогических     
образовательных учреждений,  
отработавшим в районе 1 год  

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

225,0 

75,0  

75,0 

75,0 

Управление   
образования  

5.4. 

Улучшение жилищных условий   
работников образования       

Инвестиции        

2010-2012

18 квартир

4 квартиры

6 квартир

8 квартир

Управление   
образования  


Итого по разделу             



1360,0 

415,0  

465,0 

480,0 



Раздел 6. Развитие материально-технической базы учреждений образования                                               

6.1. 

Капитальный ремонт           
образовательных учреждений   

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

110000,0 

25000,0  

35000,0 

50000,0 

Управление   
образования  

6.2. 

Укрепление материально-      
технической базы             
образовательных учреждений:  









- приобретение мягкого       
инвентаря                    

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

2800,0 

300,0  

1200,0 

1300,0 

Управление   
образования  


- приобретение оборудования  

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012

24300,0 

1300,0  

11000,0 

12000,0 

Управление   
образования  


Итого по разделу             



137100,0 

26600,0  

47200,0 

63300,0 



Итого по Программе           



211420,0 

55145,0  

81295,0 

74980,0 







Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД

2010-2012 ГГ."


Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования

"Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"

"Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном

районе на период 2010-2012 гг."


    Наименование    Долгосрочная целевая программа муниципального

    Программы       образования "Сергиево-Посадский муниципальный район

                    Московской области" "Охрана окружающей среды

                    в Сергиево-Посадском муниципальном районе на период

                    2010-2012 гг." (далее - Программа)


    Разработчик     Отдел экологии

    Программы


    Основание для   Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране

    разработки      окружающей среды", Федеральный закон от 06.10.2003

    Программы       N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

                    самоуправления в Российской Федерации"; Устав

                    муниципального образования "Сергиево-Посадский

                    муниципальный район Московской области", решение

                    Сергиево-Посадского муниципального района Московской

                    области от 11.12.2007 N 101-МЗ "О Концепции

                    социально-экономического развития Сергиево-Посадского

                    муниципального района Московской области на период до

                    2020 года", постановление от 03.10.2008 N 1236 "Об

                    утверждении Порядка принятия решений о разработке

                    долгосрочных целевых программ муниципального

                    образования "Сергиево-Посадский муниципальный район",

                    распоряжение от 30.09.2009 N 120-РГ "О разработке

                    проектов муниципальных целевых программ"


    Цель Программы  Организация утилизации и переработки бытовых

                    и промышленных отходов, снижение негативного

                    воздействия на окружающую среду от антропогенной

                    деятельности, экологическое воспитание и просвещение

                    населения, создание и развитие особо охраняемых

                    природных территорий


    Срок реализации 2010-2012 гг.

    Программы


    Объемы          Общий объем средств, направляемых на реализацию

    и источники     мероприятий настоящей Программы, в том числе

    финансирования  по годам:

                    2010 год - 5307,0 тыс. руб.;

                    2011 год - 5812,0 тыс. руб.;

                    2012 год - 6363,0 тыс. руб.

                    Из них по источникам:

                    средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального

                    района, всего - 17482,0 тыс. руб.


Характеристика деятельности в области охраны окружающей

среды и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы


На сегодняшний день охрана окружающей среды - краеугольный камень политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности. Поэтому основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды. Важным аспектом природоохранной работы является сохранение ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, для чего необходимо создание и развитие особо охраняемых природных территорий муниципального значения (ООПТ "Островок").

Организация мероприятий по обращению с отходами производства и потребления на территории Сергиево-Посадского муниципального района направлена на предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. Также в целях соблюдения и обеспечения норм экологической безопасности, требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории муниципального района ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня проводится большой комплекс мер в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности.

Для оценки состояния качества окружающей среды намечается проведение исследовательских, мониторинговых работ. Предусматривается выполнение мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды, обеспечение рационального природопользования. Одним из важнейших этапов природоохранной работы является пропаганда экологических знаний, улучшение информированности населения в вопросах экологии, т.к. экологическая культура - это не только требование сегодняшнего дня, а повседневная необходимость, определяемая уровнем нашей жизни.

На сегодняшний день этапы реализации конкретных задач и мероприятий в сфере обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды должны отвечать современному уровню и темпам социально-экономического развития муниципального района и требуют активного участия как органов местного самоуправления городских и сельских поселений, так и государственных контрольных и надзорных структур в области охраны окружающей среды, субъектов хозяйственной и иной деятельности, граждан.


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ НА ПЕРИОД 2010-2012 ГГ."



п/п

Мероприятия по реализации
Программы               

Источники         
финансирования    

Срок     
исполнения

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Ответственный     
за выполнение     

2010 

2011 

2012 

1

2           

3        

4    

5  

6  

7  

8  

9        


Раздел 1                








1.1

Создание и развитие особо
охраняемых природных    
территорий (ООПТ)       
на территории района    

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

2965,0

900,0

986,0

1079,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

1.2

Проведение комплекса мер
в рамках Общероссийских 
дней защиты             
от экологической        
опасности на территории 
Сергиево-Посадского     
муниципального района   
(обследование природных 
и потенциально опасных  
объектов и территорий,  
обустройство и очистка  
родников и водоемов,    
очистка и озеленение    
природоохранных         
и социально значимых    
территорий и др.        
мероприятия)            

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

2635,0

800,0

876,0

959,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

1.3

Организация утилизации  
и переработки бытовых   
и промышленных отходов, 
в том числе внедрение   
раздельного сбора       
(сортировки) мусора     
и отходов с оборудованием
специальных площадок;   
утилизация токсичных    
отходов и др.           

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

6116,0

1857,0

2033,0

2226,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

1.4

Мероприятия по          
обеспечению рационального
лесопользования         
на территории района:   
обследование,           
инвентаризация системы  
зеленых насаждений,     
выборка сильно          
поврежденных деревьев   
и др.                   

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

2965,0

900,0

986,0

1079,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

1.5

Научно-исследовательские,
методико-прикладные,    
мониторинговые работы   
и мероприятия в области 
охраны окружающей среды 

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

1483,0

450,0

493,0

540,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

1.6

Мероприятия по повышению
уровня экологического   
образования, просвещения,
культуры, пропаганде    
природоохранных знаний  

Средства бюджета  
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            

2010-2012
гг.      

1318,0

400,0

438,0

480,0

Администрация     
Сергиево-Посадского
муниципального    
района            


Итого                   



17482,0

5307,0

5812,0

6363,0



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД 2010-2012 ГГ."


------T--------------------T--------------------------T---------------------------T-------------T----------T-----------------------------¬

¦N    ¦Задачи, направленные¦Планируемый объем         ¦Показатели, характеризующие¦Единица      ¦Базовое   ¦Планируемые значения         ¦

¦п/п  ¦на достижение цели  ¦финансирования на решение ¦достижение цели            ¦измерения    ¦значение  ¦показателя по годам          ¦

¦     ¦                    ¦данной задачи (тыс. руб.) ¦                           ¦             ¦показателя¦реализации (тыс. руб.)       ¦

¦     ¦                    +----------------T---------+                           ¦             ¦на начало +--------T--------T-----------+

¦     ¦                    ¦бюджет Сергиево-¦другие   ¦                           ¦             ¦реализации¦2010    ¦2011    ¦2012       ¦

¦     ¦                    ¦Посадского      ¦источники¦                           ¦             ¦Программы ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦муниципального  ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦района          ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦  1  ¦         2          ¦       3        ¦    4    ¦             5             ¦      6      ¦    7     ¦   8    ¦   9    ¦    10     ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.1. ¦Обследование        ¦          2965,0¦         ¦1. Получение в             ¦на каждую    ¦    2965,0¦   900,0¦   986,0¦    1079,00¦

¦     ¦состояния           ¦                ¦         ¦установленном порядке      ¦ООПТ (ед.)   ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦особо охраняемой    ¦                ¦         ¦кадастровых паспортов на   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦природной территории¦                ¦         ¦земельные участки под ООПТ.¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦(ООПТ), проведение  ¦                ¦         ¦2. Установка информационных¦более 300 шт.¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦работ по оформлению ¦                ¦         ¦знаков по периметру        ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦землеустроительной  ¦                ¦         ¦территории.                ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦документации        ¦                ¦         ¦3. Создание муниципального ¦1 ед.        ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦(включая получение  ¦                ¦         ¦учреждения, ответственного ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦в установленном     ¦                ¦         ¦за соблюдение              ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦порядке кадастровых ¦                ¦         ¦установленного режима      ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦паспортов на        ¦                ¦         ¦охраны ООПТ и ее           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦земельные участки   ¦                ¦         ¦содержание.                ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦под ООПТ)           ¦                ¦         ¦4. Сохранение и            ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦преумножение флоры и фауны ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦на территории ООПТ:        ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦видового разнообразия,     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦генофонда, популяций       ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦растений и животных        ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.2. ¦Проверка соблюдения ¦          2635,0¦         ¦1. Минимизация негативного ¦             ¦    2635,0¦   800,0¦   876,0¦     959,0 ¦

¦     ¦норм экологической  ¦                ¦         ¦воздействия на окружающую  ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦безопасности        ¦                ¦         ¦среду.                     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦на территории района¦                ¦         ¦2. Проверка исполнения     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦и реализация        ¦                ¦         ¦действующего               ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦конкретных мер,     ¦                ¦         ¦законодательства в области ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦направленных        ¦                ¦         ¦охраны окружающей среды,   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦на обеспечение      ¦                ¦         ¦норм и правил в сфере      ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦их выполнения       ¦                ¦         ¦обращения с отходами       ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦производства и потребления ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.3. ¦Ведение кадастра    ¦          6116,0¦         ¦1. Определение             ¦тонна        ¦    6116,0¦  1857,0¦  2033,0¦    2226,0 ¦

¦     ¦отходов района,     ¦                ¦         ¦количественного            ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦организация системы ¦                ¦         ¦и качественного состава    ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦обеспечения         ¦                ¦         ¦образующихся на территории ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦бесперебойного      ¦                ¦         ¦района отходов.            ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦функционирования    ¦                ¦         ¦2. Определение удельного   ¦%            ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦полигона            ¦                ¦         ¦веса переработанных отходов¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦"Парфеново", включая¦                ¦         ¦производства и потребления ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦его модернизацию    ¦                ¦         ¦в общем объеме             ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦и расширение        ¦                ¦         ¦образовавшихся отходов.    ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦(строительство      ¦                ¦         ¦3. Снижение нагрузки       ¦до 30%       ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦нового полигона),   ¦                ¦         ¦на полигон ТБО "Парфеново".¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦внедрение           ¦                ¦         ¦4. Определение оптимальных ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦раздельного сбора   ¦                ¦         ¦механизмов по переработке, ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦мусора и отходов    ¦                ¦         ¦сортировке, утилизации     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦(сортировки) на     ¦                ¦         ¦отходов.                   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦территории района,  ¦                ¦         ¦5. Улучшение санитарного   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦утилизация токсичных¦                ¦         ¦состояния территории района¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦отходов             ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.4. ¦Проведение работ    ¦          2965,0¦         ¦1. Улучшение состояния     ¦             ¦    2965,0¦   900,0¦   986,0¦    1079,0 ¦

¦     ¦по обследованию,    ¦                ¦         ¦древесно-кустарниковых     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦инвентаризации      ¦                ¦         ¦насаждений на территории   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦зеленых насаждений, ¦                ¦         ¦района, обеспечение их     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦удалению сильно     ¦                ¦         ¦рационального использования¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦поврежденных        ¦                ¦         ¦и восстановления           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦деревьев; выполнение¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦компенсационных     ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦посадок             ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.5. ¦Слежение за текущими¦          1483,0¦         ¦1. Снижение количественных ¦нормы,       ¦    1483,0¦   450,0¦   493,0¦     540,0 ¦

¦     ¦изменениями         ¦                ¦         ¦и качественных составляющих¦нормативы,   ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦количественных      ¦                ¦         ¦загрязнения окружающей     ¦фоновые      ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦и качественных      ¦                ¦         ¦среды:                     ¦концентрации,¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦характеристик       ¦                ¦         ¦1.1. По атмосферному       ¦мг/л, т/год, ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦окружающей среды,   ¦                ¦         ¦воздуху - соединения азота,¦мг/куб. м    ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦в том числе фоновых ¦                ¦         ¦углерода, серы; фенол и др.¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦концентраций.       ¦                ¦         ¦1.2. По водным объектам -  ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦ВПК, железо, взвешенные    ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦вещества, нефтепродукты.   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦1.3. Почва - свинец и др.  ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦Разработка методик  ¦                ¦         ¦2. Разработка              ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦и правил для        ¦                ¦         ¦и установление             ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦регулирования       ¦                ¦         ¦на территории района правил¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦деятельности        ¦                ¦         ¦водопользования,           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦по обеспечению      ¦                ¦         ¦способствующих обеспечению ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦рационального       ¦                ¦         ¦режима охраны и            ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦природопользования  ¦                ¦         ¦рационального использования¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦водных объектов.           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦3. Введение добровольной   ¦ед.          ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦экологической сертификации ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦на объекты окружающей среды¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦в целях обеспечения        ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦экологически безопасного   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦осуществления хозяйственной¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦                    ¦                ¦         ¦и иной деятельности        ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦1.6. ¦Проведение          ¦          1318,0¦         ¦1. Экологические воспитание¦             ¦    1318,0¦   400,0¦   438,0¦     480,0 ¦

¦     ¦семинаров, районных ¦                ¦         ¦и образование населения,   ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦конкурсов, научно-  ¦                ¦         ¦повышение уровня           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦практических        ¦                ¦         ¦экологической культуры     ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦конференций         ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦по экологическим    ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦проблемам, повышение¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦квалификации        ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦муниципальных       ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦служащих в области  ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦охраны окружающей   ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦среды. В перспективе¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦- создание          ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦образовательного    ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦центра по охране    ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

¦     ¦окружающей среды    ¦                ¦         ¦                           ¦             ¦          ¦        ¦        ¦           ¦

+-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+-----------+

¦     ¦Итого               ¦         17482,0¦         ¦                           ¦             ¦   17482,0¦  5307,0¦  5812,0¦    6363,0 ¦

L-----+--------------------+----------------+---------+---------------------------+-------------+----------+--------+--------+------------






Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


Паспорт

долгосрочной целевой программы Сергиево-Посадского

муниципального района "Развитие здравоохранения

в Сергиево-Посадском муниципальном районе

на период 2010-2012 годов"


Наименование 
Программы    

Долгосрочная целевая программа Сергиево-Посадского       
муниципального района "Развитие здравоохранения          
в Сергиево-Посадском муниципальном районе на период      
2010-2012 годов"                                         

Основание для
разработки   
Программы    

Решение Сергиево-Посадского муниципального района        
от 11.12.2007 N 101-МЗ "О Концепции социально-           
экономического развития здравоохранения                  
Сергиево-Посадского муниципального района на период      
до 2020 года".                                           
Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального   
района от 10.04.2008 N 338 "О мероприятиях по реализации 
Концепции социально-экономического развития Сергиево-    
Посадского муниципального района на период до 2020 года" 

Муниципальный
заказчик     
Программы    

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  
Московской области                                       

Разработчик  
Программы    

Управление здравоохранения администрации                 
Сергиево-Посадского муниципального района                

Цели         
Программы    

Улучшение состояния здоровья населения муниципального    
района за счет повышения доступности и качества оказания 
медицинской помощи                                       

Задачи       
Программы    

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений здравоохранения.                              
2. Создание условий для увеличения рождаемости, улучшения
здоровья женщин репродуктивного возраста, снижения       
младенческой смертности, ликвидации материнской          
смертности.                                              
3. Создание условий для медицинской и медико-социальной  
реабилитации больных.                                    
4. Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных
учреждений здравоохранения в условиях нештатных ситуаций 
за счет создания резервных систем жизнеобеспечения       

Сроки        
реализации   
Программы    

2010-2012 годы                                           

Исполнители  
Программы    

Управление здравоохранения администрации                 
Сергиево-Посадского муниципального района, муниципальные 
учреждения здравоохранения,                              
Управление капитального строительства администрации      
Сергиево-Посадского муниципального района,               
Управление экономики Сергиево-Посадского муниципального  
района                                                   

Объемы       
и источники  
финансирования
Программы    

Общий объем средств, направляемых на реализацию          
мероприятий Программы, составляет 1574,00 млн. рублей,   
в том числе по годам:                                    
2010 год - 30,35 млн. рублей;                            
2011 год - 776,2 млн. рублей;                            
2012 год - 767,45 млн. рублей.                           
Из них по источникам:                                    
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального      
района, всего - 1555,25 млн. рублей, в том числе:        
2010 год - 11,6 млн. рублей;                             
2011 год - 776,2 млн. рублей;                            
2012 год - 767,45 млн. рублей;                           
другие источники:                                        
средства бюджета Московской области, всего - 0,75 млн.   
рублей, в том числе по годам:                            
2010 год - 0,75 млн. рублей;                             
2011 год - 0,0 млн. рублей;                              
2012 год - 0,0 млн. рублей;                              
средства бюджета РФ, всего - 18,0 млн. рублей, в том числе
по годам:                                                
2010 год - 18,0 млн. рублей;                             
2011 год - 0,0 млн. рублей;                              
2012 год - 0,0 млн. рублей                               

Планируемые  
результаты   
Программы    

Реализация Программы позволит:                           
- осуществить капитальный ремонт муниципальных учреждений
здравоохранения и их оснащение современным технологическим
и медицинским оборудованием, построить родильный дом на  
120 коек с женской консультацией на 350 посещений в смену,
патолого-анатомическое отделение, поликлинику на 300     
посещений в смену, провести реконструкцию двух детских   
садов под стационарные отделения МУЗ "Хотьковская        
городская больница" и операционного блока МУЗ "Районная  
больница";                                               
- повысить уровень обеспеченности населения поселений    
муниципального района учреждениями здравоохранения       
на 4% в части амбулаторно-поликлинической помощи и на    
17,8% в части стационарной помощи;                       
- создать 77 новых рабочих мест;                         
- довести обеспеченность врачами до 32,0 и средним       
медицинским персоналом до 69,5 на 10 тыс. жителей;       
- повысить качество, доступность и эффективность         
медицинской помощи на всех этапах ее оказания;           
- снизить младенческую смертность до 8 на 1000 родившихся
живыми;                                                  
- увеличить общий коэффициент рождаемости от 10,3 промилле
до 10,6 промилле;                                        
- повысить экономическую эффективность использования     
ресурсов системы здравоохранения за счет перераспределения
части объемов медицинской помощи из стационарной         
в амбулаторно-поликлиническую;                           
- снизить показатель уровня госпитализации с 155,6       
до 150,0 и длительность пребывания больных в стационаре  
с 10,0 до 9,7 дня;                                       
- обеспечить преемственность и этапность оказания        
медицинской помощи;                                      
- снизить показатели общей смертности с 17,8 промилле до 
16,7 промилле;                                           
- снизить общую заболеваемость населения с 1016,6        
до 1000,0 промилле;                                      
- снизить показатель уровня первичного выхода            
на инвалидность с 81,8 до 80 на 10 тыс. населения;       
- увеличить процент охвата детей профилактическими       
прививками с 95 до 97%;                                  
- довести диспансеризацию декретированных групп населения
до 100%;                                                 
- увеличить долю амбулаторно-поликлинических учреждений, 
имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем
оснащения, до 100%                                       


1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с учетом реализации мероприятий Программы


Уровень развития здравоохранения муниципального района является одним из важнейших показателей качества жизни населения. Наряду с другими показателями развитие сети лечебных учреждений, доступность и качество медицинских услуг населению играют важную роль при оценке их инвестиционной привлекательности, характеризуя качество трудовых ресурсов, а также лояльность и доверие населения к органам муниципального управления.

Однако ресурсы, которыми на сегодняшний день располагает система здравоохранения района, не позволяют в полной мере решать стоящие перед ней задачи.

Одной из важнейших проблемных зон на сегодняшний день является недостаточность материально-технической базы для оказания амбулаторной и стационарной помощи, родовспоможения, проведения необходимых медицинских мероприятий по сохранению здоровья матери и ребенка, а также восстановительной терапии и реабилитации больных.

Фактические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время проектная мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитана на 5510 посещений в смену, в то время как реальная потребность составляет более 5750 посещений.

Из общих медико-демографических проблем района, так же как и Московской области в целом, выделяется своей общественно-социальной значимостью проблема здоровья женщин, с которой связано состояние здоровья поколений.

В течение продолжительного времени в районе сохраняется низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий воспроизводство населения. На протяжении последних 10 лет смертность населения почти в два раза превышает рождаемость.

Серьезной демографической проблемой остается распространенность среди женщин фертильного возраста абортов, негативно влияющих на частоту осложнений при последующих беременностях. По данным статистической отчетности за 2008 год, лишь немногим более половины женщин закончили беременность родами.

На фоне низкой рождаемости наблюдается ухудшение качественных показателей здоровья девочек, девушек, женщин репродуктивного возраста и детей первого года жизни. За последние 10 лет репродуктивное здоровье девочек-подростков, которые будут определять в 2010-2020 годы качество потомства, совокупно ухудшилось на 23%. В 6 раз чаще у подростков стали выявлять заболевания, передающиеся половым путем. Гинекологическая заболеваемость у женщин детородного возраста по основным формам болезней выросла на 26%.

Наряду с этим практически отсутствует эффективная система медицинской и медико-социальной реабилитации, превентивного лечения, что наряду с недостаточной мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений приводит к смещению спектра оказываемых населению медицинских услуг в сторону дорогостоящей стационарной помощи, снижает показатели оборота стационарных коек. Ситуация усугубляется тем, что при нормативной потребности в коечном фонде по району, составляющей 1396 коек, фактически развернуто 1098 коек.

Решение этой проблемы на существующей материально-технической базе не представляется возможным по целому ряду причин.

Одной из важнейших из них является существенный износ основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения, который составляет 36,6%. По отдельным учреждениям основных фондов недопустимо высок: по МУЗ "Хотьковская городская больница" он составляет 100%, по родильному отделению МУЗ "Районная больница" - 41%.

Другой существенной причиной является практически полное отсутствие специализированных отделений в медицинских учреждениях здравоохранения района для медицинской и медико-социальной реабилитации, а также превентивного лечения.

Еще одной важнейшей проблемной зоной являются недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными врачами и средними медицинскими работниками, а также недостаточное оснащение медицинских учреждений технологическим и медицинским оборудованием и санитарным транспортом. На сегодняшний день обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей по Сергиево-Посадскому муниципальному району составляет 25,2, средним медицинским персоналом - 56,5, в то время как аналогичные показатели обеспеченности по Московской области составляют соответственно 32,0 и 69,5.

Одним из возможных путей создания привлекательного труда для медицинских работников является внедрение новых организационно-правовых форм лечебных учреждений - автономных некоммерческих организаций. Такой опыт нашел применение и хорошо зарекомендовал себя в ряде развитых стран Европы, в том числе в Германии, однако в Российской Федерации до настоящего времени не применялся.

Решение стоящих перед здравоохранением муниципального района проблем, в том числе с учетом задач в контексте национального проекта "Здоровье", требует проведения комплекса мероприятий, отраженных в долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения в Сергиево-Посадском муниципальном районе на период 2010-2012 годов".


2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях

и разработчиках Программы


Муниципальным заказчиком Программы является администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Разработчиком Программы является Управление здравоохранения администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Исполнителями Программы являются Управление здравоохранения администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, муниципальные учреждения здравоохранения, Управление капитального строительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Управление экономики Сергиево-Посадского муниципального района.


3. Цели и задачи Программы


Цель Программы: улучшение состояния здоровья населения муниципального района за счет повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.

Задачи Программы:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

2. Создание условий для увеличения рождаемости, улучшения здоровья женщин репродуктивного возраста, снижения младенческой смертности, ликвидации материнской смертности.

3. Создание условий для медицинской и медико-социальной реабилитации больных.

4. Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений здравоохранения в условиях нештатных ситуаций за счет создания резервных систем жизнеобеспечения.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.


ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


-----T-----------------------T-----------------------------------T------------------T----------T----------T----------------------¬

¦N   ¦Задачи, направленные   ¦Планируемый объем финансирования на¦Показатели,       ¦Единица   ¦Базовое   ¦Планируемое значение  ¦

¦п/п ¦на достижение цели     ¦решение данной задачи (млн. руб.)  ¦характеризующие   ¦измерения ¦значение  ¦показателя по годам   ¦

¦    ¦                       ¦                                   ¦достижение цели   ¦          ¦показателя¦реализации            ¦

¦    ¦                       +--------------T----------T---------+                  ¦          ¦на начало +-------T-------T------+

¦    ¦                       ¦Бюджет        ¦Бюджет    ¦Другие   ¦                  ¦          ¦реализации¦2010   ¦2011   ¦2012  ¦

¦    ¦                       ¦Сергиево-     ¦Московской¦источники¦                  ¦          ¦Программы ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦                       ¦Посадского    ¦области   ¦Бюджет РФ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦                       ¦муниципального¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦                       ¦района        ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

+----+-----------------------+--------------+----------+---------+------------------+----------+----------+-------+-------+------+

¦¦           2           ¦      3       ¦          ¦    4    ¦        5         ¦    6     ¦     7    ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦

+----+-----------------------+--------------+----------+---------+------------------+----------+----------+-------+-------+------+

¦1.  ¦Укрепление материально-¦              ¦          ¦         ¦Показатель 1.     ¦промилле  ¦    1016,6¦ 1007,0¦ 1004,0¦1000,0¦

¦    ¦технической базы       ¦              ¦          ¦         ¦Общая             ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦муниципальных          ¦              ¦          ¦         ¦заболеваемость    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждений             ¦              ¦          ¦         ¦населения         ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 2.     ¦чел. на 10¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦1.1.¦Проведение капитального¦         200,0¦          ¦         ¦Уровень первичного¦тыс.      ¦      81,8¦   80,8¦    0,4¦  80,0¦

¦    ¦и косметического       ¦              ¦          ¦         ¦выхода на         ¦населения ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦ремонта в муниципальных¦              ¦          ¦         ¦инвалидность      ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждениях            ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 3.     ¦промилле  ¦      17,8¦   17,2¦   16,9¦  16,7¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦Общая смертность  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦в соответствии         ¦              ¦          ¦         ¦населения от      ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦с лицензионными        ¦              ¦          ¦         ¦управляемых причин¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦требованиями           ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 4.     ¦промилле  ¦      10,0¦    9,8¦    9,7¦   9,7¦

¦1.2.¦Строительство          ¦          80,0¦          ¦         ¦Охват детей       ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦поликлиники            ¦              ¦          ¦         ¦профилактическими ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦в г. Сергиев Посад,    ¦              ¦          ¦         ¦прививками        ¦          ¦      95  ¦   96  ¦   96,5¦  97  ¦

¦    ¦мкр. Северный на 300   ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 5.     ¦%         ¦      97  ¦  100  ¦  100  ¦ 100  ¦

¦    ¦посещений              ¦              ¦          ¦         ¦Доля              ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦1.3.¦Строительство          ¦          50,0¦          ¦         ¦декретированных   ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦патолого-анатомического¦              ¦          ¦         ¦групп населения,  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦отделения              ¦              ¦          ¦         ¦прошедшего        ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦1.4.¦Оснащение муниципальных¦         110,0¦          ¦         ¦диспансеризацию   ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждений             ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 6.     ¦%         ¦     155,6¦  153,0¦  151,5¦ 150,0¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦Показатель        ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦санитарным транспортом,¦              ¦          ¦         ¦госпитализации    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦технологическим        ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 7.     ¦%         ¦      34  ¦   66  ¦   82  ¦ 100  ¦

¦    ¦и медицинским          ¦              ¦          ¦         ¦Обеспеченность    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦оборудованием          ¦              ¦          ¦         ¦санитарным        ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦в соответствии         ¦              ¦          ¦         ¦транспортом       ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦с табелем оснащения    ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦1.5.¦Реконструкция 2 детских¦          20,0¦          ¦     18,0¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦садов под городскую    ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦больницу               ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦1.6.¦Ремонт операционного   ¦          19,0¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦блока                  ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦2.  ¦Создание условий для   ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 8.     ¦промилле  ¦      10,0¦    9,8¦    9,7¦   9,7¦

¦    ¦увеличения рождаемости,¦              ¦          ¦         ¦Младенческая      ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦улучшения здоровья     ¦              ¦          ¦         ¦смертность        ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦женщин репродуктивного ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 9.     ¦%         ¦      26  ¦   25  ¦   24  ¦  23  ¦

¦    ¦возраста, снижения     ¦              ¦          ¦         ¦Гинекологическая  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦младенческой           ¦              ¦          ¦         ¦заболеваемость    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦смертности, ликвидации ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 10.    ¦%         ¦      23  ¦   22  ¦   21  ¦  20  ¦

¦    ¦материнской смертности ¦              ¦          ¦         ¦Репродуктивное    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦2.1.¦Строительство          ¦         900,0¦          ¦         ¦Здоровье          ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦родильного дома на 120 ¦              ¦          ¦         ¦девочек-подростков¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦коек и оснащение его   ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 11.    ¦промилле  ¦      10,2¦   10,8¦   11,4¦  12,0¦

¦    ¦современным            ¦              ¦          ¦         ¦Рождаемость       ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦диагностическим и      ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦лечебным оборудованием ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦2.2.¦Строительство          ¦          50,0¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦женской консультации   ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦в г. Сергиев Посад     ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦на 350 посещений       ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦и оснащение ее         ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦современным            ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦диагностическим        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦и лечебным             ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦оборудованием          ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦3.  ¦Создание условий       ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 1.     ¦промилле  ¦    1016,6¦ 1007,0¦ 1004,0¦1000,0¦

¦    ¦для медицинской        ¦              ¦          ¦         ¦Общая             ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦и медико-социальной    ¦              ¦          ¦         ¦заболеваемость    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦реабилитации больных   ¦              ¦          ¦         ¦населения         ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦3.1.¦Организация центра     ¦           0,2¦       0,7¦         ¦Показатель 2.     ¦чел. на 10¦      81,8¦   80,8¦    0,4¦  80,0¦

¦    ¦здоровья -             ¦              ¦          ¦         ¦Уровень первичного¦тыс.      ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦комплексного           ¦              ¦          ¦         ¦выхода на         ¦населения ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦оказания медицинских   ¦              ¦          ¦         ¦инвалидность      ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦и медико-социальных    ¦              ¦          ¦         ¦Показатель 3.     ¦промилле  ¦      17,8¦   17,2¦   16,9¦  16,7¦

¦    ¦услуг                  ¦              ¦          ¦         ¦Общая смертность  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦3.2.¦Реконструкция          ¦          20,0¦          ¦         ¦населения от      ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦отделения реабилитации ¦              ¦          ¦         ¦управляемых причин¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦3.3.¦Строительство          ¦          60,0¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦геронтологического     ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦центра                 ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦4.  ¦Обеспечение устойчивого¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦функционирования       ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦муниципальных          ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждений             ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦4.1.¦Создание резервных     ¦          20,0¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦систем жизнеобеспечения¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦в муниципальных        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждениях            ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦4.2.¦Материально-техническое¦          26,0¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦оснащение муниципальных¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦учреждений             ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦здравоохранения        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦по плану мероприятий   ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦противопожарной        ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦и антитеррористической ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

¦    ¦защищенности           ¦              ¦          ¦         ¦                  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦      ¦

L----+-----------------------+--------------+----------+---------+------------------+----------+----------+-------+-------+-------


Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.




6. Ресурсное обеспечение Программы

и источники финансирования


В целом на реализацию мероприятий Программы в 2010-2012 годах требуются средства в размере 1574,0 млн. рублей, в том числе:


    Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района    1555,25 млн. рублей

    Бюджет Московской области                              0,75 млн. рублей

    Бюджет РФ                                             18,0 млн. рублей

    В 2010 году:

    В том числе:

    Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района      11,6 млн. рублей

    Бюджет Московской области                              0,75 млн. рублей

    Бюджет РФ                                             18,0 млн. рублей

    В 2011 году:

    В том числе:

    Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района     776,2 млн. рублей

    Бюджет Московской области                                - млн. рублей

    Бюджет РФ                                                - млн. рублей

    В 2012 году:

    В том числе:

    Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района     767,45 млн. рублей

    Бюджет Московской области                                 - млн. рублей

    Бюджет РФ                                                 - млн. рублей


Объем финансирования мероприятий может ежегодно уточняться в соответствии с решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на соответствующий финансовый год. Мероприятия по закупке оборудования, услуг осуществляются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.


7. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий


Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением плана мероприятий Программы осуществляется Управлением здравоохранения администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Управление здравоохранения администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы Управление здравоохранения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление здравоохранения ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением Управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы Управление здравоохранения администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением Управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

В соответствии с законодательством Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского муниципального района может осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.


И.о. начальника

управления здравоохранения

И.А. Кедо


Начальник экономического отдела

Е.В. Буракова






Приложение

к Программе


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


-------T-----------------------T-------------------------T----------T--------T----------------------T----------------¬

¦N     ¦Мероприятия по         ¦Источники                ¦Срок      ¦Всего   ¦Объем финансирования  ¦Ответственный   ¦

¦п/п   ¦реализации Программы   ¦финансирования           ¦исполнения¦(млн.   ¦по годам (млн. руб.)  ¦за выполнение   ¦

¦      ¦                       ¦                         ¦          ¦руб.)   +-------T------T-------+                ¦

¦      ¦                       ¦                         ¦          ¦        ¦2010   ¦2011  ¦2012   ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦  1   ¦           2           ¦            3            ¦    4     ¦   5    ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦       9        ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.    ¦Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения                             ¦

+------+-----------------------T-------------------------T----------T--------T-------T------T-------T----------------+

¦1.1.  ¦Проведение капитального¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦  219,0 ¦   7,75¦ 105,0¦ 106,25¦Управление      ¦

¦      ¦и косметического       ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦ремонта                ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦в муниципальных        ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦учреждениях            ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦здравоохранения        ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦в соответствии         ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦с лицензионными        ¦Всего                    ¦          ¦  200,0 ¦   7,75¦  96,0¦  96,25¦                ¦

¦      ¦требованиями           ¦                         ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.2.  ¦Строительство          ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   80,0 ¦   -   ¦  40,0¦  40,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦поликлиники в г.       ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения.¦

¦      ¦Сергиев Посад, мкр.    ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦Северный на 300        ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦посещений              ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   80,0 ¦   -   ¦  40,0¦  40,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.3.  ¦Строительство патолого-¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   50,0 ¦   -   ¦  30,0¦  20,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦анатомического         ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦отделения              ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   50,0 ¦   -   ¦  30,0¦  20,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.4.  ¦Оснащение муниципальных¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦  110,0 ¦   -   ¦  55,0¦  55,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦учреждений             ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦здравоохранения        ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦санитарным транспортом,¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦технологическим        ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦и медицинским          ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦оборудованием          ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦в соответствии         ¦Всего                    ¦          ¦  110,0 ¦   -   ¦  55,0¦  55,0 ¦                ¦

¦      ¦с табелем оснащения    ¦                         ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.4.1.¦- санитарным           ¦Средства бюджета         ¦2009-2012 ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦транспортом            ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.4.2.¦- технологическим      ¦Средства бюджета         ¦2009-2012 ¦   90,0 ¦   -   ¦  45,0¦  45,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦и медицинским          ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦оборудованием          ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦в соответствии         ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦с табелем оснащения    ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   90,0 ¦   -   ¦  45,0¦  45,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦1.5.  ¦Реконструкция 2        ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦детских садов под      ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦городскую больницу     ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   18,0 ¦  18,0 ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   38,0 ¦  18,0 ¦  10,0¦  10,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦      ¦Итого по разделу 1,    ¦Средства бюджета         ¦          ¦  479,0 ¦   7,75¦ 240,0¦ 231,25¦                ¦

¦      ¦в т.ч.                 ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   18,0 ¦  18,0 ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦  497,0 ¦  25,75¦ 240,0¦ 231,25¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦2.    ¦Создание условий для увеличения рождаемости, улучшения здоровья женщин репродуктивного возраста, снижения    ¦

¦      ¦младенческой смертности, ликвидации материнской смертности                                                   ¦

+------+-----------------------T-------------------------T----------T--------T-------T------T-------T----------------+

¦2.1.  ¦Строительство          ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦  900,0 ¦   -   ¦ 450,0¦ 450,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦родильного дома на 120 ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦коек и оснащение его   ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦современным            ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦диагностическим        ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦и лечебным             ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦оборудованием          ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦  900,0 ¦   -   ¦ 450,0¦ 450,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦2.2.  ¦Строительство женской  ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   50,0 ¦   -   ¦  25,0¦  25,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦консультации в г.      ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦Сергиев Посад на 350   ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦посещений и оснащение  ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦ее современным         ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦диагностическим        ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦и лечебным             ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦оборудованием          ¦Всего                    ¦          ¦   50,0 ¦   -   ¦  25,0¦  25,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦      ¦Итого по разделу 2,    ¦Средства бюджета         ¦          ¦  950,0 ¦   -   ¦ 475,0¦ 475,0 ¦                ¦

¦      ¦в т.ч.                 ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦муниципального района.   ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦  950,0 ¦   -   ¦ 475,0¦ 475,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦3.    ¦Создание условий для медицинской и медико-социальной реабилитации больных                                    ¦

+------+-----------------------T-------------------------T----------T--------T-------T------T-------T----------------+

¦3.1.  ¦Организация центра     ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦    0,25¦   0,25¦  -   ¦   -   ¦Управление      ¦

¦      ¦здоровья - комплексного¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦оказания медицинских и ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦медико-социальных услуг¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦    0,75¦   0,75¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦    1,0 ¦   1,0 ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦3.2.  ¦Реконструкция отделения¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦реабилитации           ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦3.3.  ¦Строительство          ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   60,0 ¦   -   ¦  30,0¦  30,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦геронтологического     ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦центра                 ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦капитального    ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦строительства,  ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦экономики       ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   60,0 ¦   -   ¦  30,0¦  30,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦      ¦Итого по разделу 3,    ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   80,25¦   0,25¦  40,0¦  40,0 ¦                ¦

¦      ¦в т.ч.                 ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦    0,75¦   0,75¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   81,0 ¦   1,0 ¦  40,0¦  40,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦4.    ¦Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений здравоохранения                            ¦

+------+-----------------------T-------------------------T----------T--------T-------T------T-------T----------------+

¦4.1.  ¦Создание резервных     ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦Управление      ¦

¦      ¦систем жизнеобеспечения¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦в муниципальных        ¦муниципального района.   ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦учреждениях            ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦здравоохранения        ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   20,0 ¦   -   ¦  10,0¦  10,0 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦4.2.  ¦Материально-техническое¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   26,0 ¦   3,6 ¦  11,2¦  11,2 ¦Управление      ¦

¦      ¦оснащение муниципальных¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦здравоохранения,¦

¦      ¦учреждений             ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦Управление      ¦

¦      ¦здравоохранения        ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦экономики       ¦

¦      ¦по плану мероприятий   ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦противопожарной        ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦и антитеррористической ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦защищенности           ¦Всего                    ¦          ¦   26,0 ¦   3,6 ¦  11,2¦  11,2 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦      ¦Итого по разделу 4,    ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦   46,0 ¦   3,6 ¦  21,2¦  21,2 ¦                ¦

¦      ¦в т.ч.                 ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦   46,0 ¦   3,6 ¦  21,2¦  21,2 ¦                ¦

+------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+----------------+

¦      ¦Итого по Программе     ¦Средства бюджета         ¦2010-2012 ¦ 1555,25¦  11,6 ¦ 776,2¦ 767,45¦                ¦

¦      ¦                       ¦Сергиево-Посадского      ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦муниципального района    ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Другие источники:        ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Средства бюджета         ¦          ¦    0,75¦   0,75¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Московской области       ¦          ¦        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Бюджет РФ                ¦          ¦   18,0 ¦  18,0 ¦  -   ¦   -   ¦                ¦

¦      ¦                       ¦Всего                    ¦          ¦ 1574,0 ¦  30,35¦ 776,2¦ 767,45¦                ¦

L------+-----------------------+-------------------------+----------+--------+-------+------+-------+-----------------


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ



п/п

Наименование раздела           

Объемы финансирования из           
муниципального бюджета (млн. рублей)

Всего в 
2009-2012
годах   
(млн.   
руб.)   

В том числе по годам     

2010 год

2011 год

2012 год

1.

Проведение капитального        
и косметического ремонта       
в муниципальных учреждениях    
здравоохранения в соответствии 
с лицензионными требованиями   

219,0

7,75

105,0

106,25

2.

Строительство поликлиники в г. 
Сергиев Посад, мкр. Северный   
на 300 посещений               

80,0

-   

40,0

40,0

3.

Строительство патолого-        
анатомического отделения       

50,0

-   

30,0

20,0

4.

Оснащение муниципальных        
учреждений здравоохранения     
санитарным транспортом         

20,0

-   

10,0

10,0

5.

Оснащение муниципальных        
учреждений здравоохранения     
технологическим и медицинским  
оборудованием в соответствии   
с табелем оснащения            

90,0

-   

45,0

45,0

6.

Реконструкция 2 детских садов  
под городскую больницу         

20,0

-   

10,0

10,0

7.

Строительство родильного дома  
на 120 коек и оснащение его    
современным диагностическим    
и лечебным оборудованием       

900,0

-   

450,0

450,0

8.

Строительство женской          
консультации в г. Сергиев Посад
на 350 посещений и оснащение   
ее современным диагностическим 
и лечебным оборудованием       

50,0

-   

25,0

25,0

9.

Организация центра здоровья -  
комплексного оказания          
медицинских и медико-социальных
услуг                          

0,25

0,25

-   

-   

10.

Реконструкция отделения        
реабилитации                   

20,0

-   

10,0

10,0

11.

Строительство геронтологического
центра                         

60,0

-   

30,0

30,0

12.

Создание резервных систем      
жизнеобеспечения в муниципальных
учреждениях здравоохранения    

20,0

-   

10,0

10,0

13.

Материально-техническое        
оснащение муниципальных        
учреждений здравоохранения     
по плану мероприятий           
противопожарной                
и антитеррористической         
защищенности                   

26,0

3,6

11,2

11,2


Итого                          

1555,25

11,6

776,2

767,45






Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ




ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2010-2012 ГОДЫ"


Исключена. - Постановление главы Сергиево-Посадского

муниципального района МО от 24.02.2010 N 212-ПГ.






Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2009 г. N 2011-ПГ


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2010-2012 ГГ."


Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования

"Сергиево-Посадский муниципальный район" "Развитие культуры

в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 гг."


1.

Наименование  
Программы     

Долгосрочная целевая Программа муниципального       
образования "Сергиево-Посадский муниципальный район"
"Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном
районе на 2010-2012 гг."                            

2.

Основание для 
разработки    
Программы     

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления       
в Российской Федерации".                            
2. Бюджетный кодекс РФ.                             
3. Решение Сергиево-Посадского муниципального района
от 11.12.2007 N 101-МЗ "О Концепции                 
социально-экономического развития Сергиево-Посадского
муниципального района на период до 2020 года".      
4. Постановление главы Сергиево-Посадского          
муниципального района от 10.04.2008 N 338 "О        
мероприятиях по реализации Концепции                
социально-экономического развития Сергиево-Посадского
муниципального района на период до 2020 года".      
5. Постановление главы Сергиево-Посадского          
муниципального района от 03.10.2008 N 1236 "Об      
утверждении Порядка принятия решений о разработке   
долгосрочных целевых программ муниципального        
образования "Сергиево-Посадский муниципальный район 
Московской области", их формирования и реализации". 
6. Распоряжение главы Сергиево-Посадского           
муниципального района от 30.09.2009 N 120-РГ "О     
разработке проектов муниципальных целевых программ" 

3.

Муниципальный 
заказчик      
Программы     

Администрация   Сергиево-Посадского    муниципального
района                                              

4.

Разработчик   
Программы     

Управление культурной и молодежной политики         
администрации Сергиево-Посадского муниципального    
района                                              

5.

Цель Программы

Обеспечение конституционного права населения        
Сергиево-Посадского муниципального района на доступ 
к культурным ценностям и информационным ресурсам    

6.

Задачи        
Программы     

- создание правовой и методической основы, развитие 
материально-технической базы учреждений культуры    
и дополнительного образования детей;                
- сохранение и развитие единого накопленного        
культурного потенциала и культурного наследия       
муниципального района;                              
- стимулирование развития новых форм и направлений  
работы в поселениях;                                
- сохранение и эффективное использование            
историко-культурного наследия муниципального района;
- антитеррористическая защищенность объектов культуры

7.

Сроки         
реализации    
Программы     

2010-2012 годы                                      

8.

Исполнители   
Программы     

- Управление культурной и молодежной политики       
администрации Сергиево-Посадского муниципального    
района;                                             
- муниципальное учреждение культуры "Организационно-
методический центр";                                
- муниципальное учреждение культуры Образовательно- 
досуговый центр "Октябрь";                          
- муниципальное учреждение культуры "Сергиево-      
Посадская центральная районная межпоселенческая     
библиотека"                                         

9.

Объем         
и источники   
финансирования
Программы     

Общий объем средств, направленный на реализацию     
мероприятий Программы, всего: 159875,0 тыс. руб.,   
в том числе по годам:                               
- в 2010 году - 4970,0 тыс. руб.;                   
- в 2011 году - 73120,0 тыс. руб.;                  
- в 2012 году - 81785,0 тыс. руб.                   
Из них по источникам:                               
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального 
района:                                             
всего - 148375,0 тыс. руб.,                         
в том числе по годам:                               
- в 2010 году - 970,0 тыс. руб.;                    
- в 2011 году - 69620,0 тыс. руб.;                  
- в 2012 году - 77785,0 тыс. руб.;                  
внебюджетные средства:                              
всего - 11500,0 тыс. руб.,                          
в том числе по годам:                               
- в 2010 году - 4000,0 тыс. руб.;                   
- в 2011 году - 3500,0 тыс. руб.;                   
- в 2012 году - 4000,0 тыс. руб.                    

10.

Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы     
(качественные и
количественные
показатели    
эффективности 
реализации    
Программы)    

Общие ожидаемые результаты:                         
- укрепление единого культурного пространства       
муниципального района, культурных связей между      
муниципальными образованиями, обеспечение           
выравнивания доступа к культурным ценностям жителей 
различных муниципальных образований и социальных    
групп;                                              
- повышение качества культурного обслуживания жителей
муниципального района;                              
- развитие профессионального и самодеятельного      
народного творчества;                               
- активизация культурной деятельности организаций,  
учреждений, общественных объединений, творческого   
потенциала муниципального района;                   
- реализация новой модели методической,             
координационной, управленческой системы             
взаимодействия с учреждениями культуры поселений;   
- создание на территории поселений гармоничной      
и разнообразной культурной среды, учитывающей       
специфику каждого поселения;                        
- инновационное развитие сферы культуры;            
- вовлечение социально не защищенных слоев населения
в реализацию культурных проектов;                   
- формирование привлекательного имиджа муниципального
района внутри и за пределами муниципального         
образования.                                        
Целевые индикаторы реализации Программы:            
- увеличение количества изданий информационных      
и справочных материалов по культуре муниципального  
района;                                             
- увеличение количества компьютеров и программного  
обеспечения в учреждениях культуры;                 
- увеличение числа специалистов в учреждениях       
культуры, прошедших курсы повышения квалификации    
и мастер-классы;                                    
- улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры;                                           
- увеличение доли компьютеризированных библиотек;   
- достижение оптимальной книгообеспеченности        
на одного жителя;                                   
- увеличение числа участников фестивального движения;
- рост числа изданных печатных изданий              
профессиональных художников и поэтов;               
- увеличение доли жителей местного сообщества,      
участвующих в реализации культурных проектов        
муниципального района, от общего числа жителей;     
- увеличение доли профессионально подготовленных    
районных и поселенческих мероприятий;               
- рост числа поселенческих мероприятий,             
представленных в районных и областных конкурсах     
и программах;                                       
- увеличение удельного веса населения, участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях;                 
- увеличение количества объектов историко-культурного
наследия, занесенных в реестр в соответствии        
со стандартами паспорта объектов культурного        
наследия, утвержденного Росохранкультурой;          
- рост доли жителей муниципального района,          
участвующих в сохранении объектов культурного       
наследия и получивших информационный доступ         
к историко-культурному наследию муниципального      
района;                                             
- увеличение доли жителей муниципального района,    
получивших доступ к единому информационному         
научно-методическому ресурсу сферы культуры         
муниципального района;                              
- увеличение доли учреждений культуры, отвечающих   
требованиям антитеррористической защищенности       


1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с учетом реализации Программы


Сергиево-Посадский муниципальный район имеет огромный накопленный и сформированный годами творческий потенциал в сфере культуры.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны муниципального образования. Инвестирование бюджетных средств в сферу культуры означает инвестирование в человеческий капитал.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в сообществе муниципального района, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

В связи с реализацией на территории Сергиево-Посадского муниципального района Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проведением административной реформы возникла необходимость децентрализации учреждений культуры муниципального района, которая в свою очередь вызвала необходимость выработки новой модели взаимодействия между органом управления культуры муниципального района и органами управления культуры и учреждениями культуры поселений, позволяющей сохранить и переориентировать единое социокультурное пространство муниципального района.

Разграничение полномочий между муниципальным районом и вновь образованными поселениями, передача поселениям полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры ведут к изменению условий, способствующих творческой самореализации населения в поселениях с менее разветвленными культурными услугами. Ярко проявляется нехватка культурного ресурса, утрачивается административная основа методической взаимосвязи учреждений культуры поселений друг с другом, что повлечет снижение уровня профессионального и самодеятельного творчества.

В этой связи функции организации оказания услуг межпоселенческого характера актуальны и востребованы и должны быть аккумулированы в районном органе управления культуры. Деятельность органа управления культуры муниципального района по взаимодействию с учреждениями культуры поселений может быть реализована через систему совместных культурных проектов, программ, новых форм и направлений работы.

Программа включает перечень традиционных районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок, проведение которых позволит сохранить накопленный культурный потенциал муниципального района, обеспечить обмен культурным достоянием поселений и равную доступность жителей поселений к лучшим образцам самодеятельного и народного творчества муниципального района.

Местные социально-экономические и культурные специфики поселений позволят соединить уникальную среду каждого поселения с общим концептуальным подходом к развитию культурной самобытности муниципального района.

Отработанная схема реализации районных творческих проектов послужит хорошей базой повышения профессиональной квалификации специалистов вновь образованных органов управления культуры поселений, базой проведения мастер-классов для специалистов культурно-досуговых учреждений культуры.

Огромную роль в процессе развития культурной составляющей муниципального района играет активность местного населения. При проведении районных акций будут учтены те культурные проекты, которые опираются на инициативу жителей. Такие проекты позволят эффективно использовать внутренние ресурсы, привлекать дополнительные средства для решения проблем.

Вовлечение в культурную деятельность местных предпринимательских структур послужит укреплению социального партнерства органов власти, бизнеса, населения для решения общих проблем культурного развития территории.

Результативность проектов в сфере культуры невозможно обеспечить без инновационных подходов. Поэтому Программа также включает перечень инновационных проектов, основанных на применении современных информационных технологий.

Сергиево-Посадский муниципальный район является уникальной территорией историко-культурного наследия России. В этой связи в Программе представлены проекты, связанные с сохранением и эффективным использованием историко-культурного наследия.

Программа представляет собой систему мероприятий, позволяющих сохранить традиционные формы работы и обеспечить развитие отрасли сферы культуры муниципального района в условиях административной реформы, сохранить накопленный творческий потенциал.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, например, к ограничению влияния районной исполнительной власти на проведение культурной политики в Сергиево-Посадском муниципальном районе, что затруднит обеспечение соблюдения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.


2. Сведения о муниципальном заказчике Программы,

о разработчике Программы, ее исполнителях


Заказчик Программы:

- администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

Разработчик Программы:

- Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Исполнители Программы:

- Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района;

- муниципальное учреждение культуры "Организационно-методический центр";

- муниципальное учреждение культуры Образовательно-досуговый центр "Октябрь";

- муниципальное учреждение культуры "Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека".


3. Цель и задачи Программы


Цель Программы:

- обеспечение конституционного права населения Сергиево-Посадского муниципального района на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Задачи Программы:

- создание правовой и методической основы, развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- сохранение и развитие единого накопленного культурного потенциала и культурного наследия муниципального района;

- стимулирование развития новых форм и направлений работы в поселениях;

- сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия муниципального района;

- антитеррористическая защищенность объектов культуры.


4. Основные мероприятия, предусмотренные Программой

(приложение N 1 к Программе)


5. Планируемые количественные и качественные показатели

эффективности реализации Программы

(приложение N 2 к Программе)


Общие ожидаемые результаты:

- укрепление единого культурного пространства муниципального района, культурных связей между муниципальными образованиями, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям жителей различных муниципальных образований и социальных групп;

- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального района;

- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;

- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого потенциала муниципального района;

- реализация новой модели методической, координационной, управленческой системы взаимодействия с учреждениями культуры поселений;

- создание на территории поселений гармоничной и разнообразной культурной среды, учитывающей специфику каждого поселения;

- инновационное развитие сферы культуры;

- вовлечение социально не защищенных слоев населения в реализацию культурных проектов;

- формирование привлекательного имиджа муниципального района внутри и за пределами муниципального образования.

Целевые индикаторы реализации Программы:

- увеличение количества изданий информационных и справочных материалов по культуре муниципального района;

- увеличение количества компьютеров и программного обеспечения в учреждениях культуры;

- увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- увеличение доли компьютеризированных библиотек;

- достижение оптимальной книгообеспеченности на одного жителя;

- увеличение числа участников фестивального движения;

- рост числа изданных печатных изданий профессиональных художников и поэтов;

- увеличение доли жителей местного сообщества, участвующих в реализации культурных проектов муниципального района, от общего числа жителей;

- увеличение доли профессионально подготовленных районных и поселенческих мероприятий;

- рост числа поселенческих мероприятий, представленных в районных и областных конкурсах и программах;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- увеличение количества объектов историко-культурного наследия, занесенных в реестр в соответствии со стандартами паспорта объектов культурного наследия, утвержденного Росохранкультурой;

- рост доли жителей муниципального района, участвующих в сохранении объектов культурного наследия и получивших информационный доступ к историко-культурному наследию муниципального района;

- увеличение доли жителей муниципального района, получивших доступ к единому информационному научно-методическому ресурсу сферы культуры муниципального района;

- увеличение доли учреждений культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.


6. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Программы


Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

а) увеличение количества изданий информационных и справочных материалов по культуре муниципального района.

Показатель определяется по количеству изданных информационных и справочных материалов по культуре района в отчетном году;

б) увеличение количества компьютеров и программного обеспечения в учреждениях культуры.

Показатель определяется в количественном выражении по числу компьютерной техники и программного обеспечения в учреждениях культуры в отчетном году;

в) увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы.

Показатель определяется по количеству специалистов, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом;

г) улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Показатель определяется по количеству отремонтированных площадей учреждений культуры;

д) увеличение числа участников фестивального движения.

Показатель определяется в количественном выражении по числу участников фестивального движения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом;

е) рост числа изданных печатных изданий профессиональных художников и поэтов.

Показатель определяется по количеству изданных печатных изданий профессиональных художников и поэтов в отчетном году;

ж) увеличение доли жителей местного сообщества, участвующих в реализации культурных проектов района, от общего числа жителей.

Показатель определяется по формуле:


О = Жк / Жо x 100%,


где:

О - доля жителей местного сообщества, участвующих в реализации культурных проектов;

Жк - число жителей местного сообщества, участвующих в реализации культурных проектов;

Жо - общее число жителей;


з) увеличение доли профессионально подготовленных районных и поселенческих мероприятий.

Показатель определяется по формуле:


О = Мп / Мо x 100%,


где:

О - доля профессионально подготовленных мероприятий;

Мп - профессионально подготовленные районные и поселенческие мероприятия;

Мо - общее количество мероприятий;


и) рост числа поселенческих мероприятий, представленных в районных и областных конкурсах и программах.

Показатель определяется в количественном выражении по числу мероприятий, представленных на районные и областные конкурсы и программы;

к) увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

Показатель определяется по формуле:


О = Нм / Но x 100%,


где:

О - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

Нм - число жителей местного сообщества, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

Но - общее число жителей;


л) увеличение доли компьютеризированных библиотек.

Показатель определяется по формуле:


О = Бк / Бо x 100%,


где:

О - доля библиотечных учреждений, имеющих компьютеризированные рабочие места;

Бк - число компьютеризированных библиотек учреждений;

Бо - общее число библиотек;


м) достижение оптимальной книгообеспеченности на одного жителя.

Показатель определяется по количеству книг на одного жителя;

н) увеличение количества объектов историко-культурного наследия, занесенных в реестр в соответствии со стандартами паспорта объектов культурного наследия, утвержденного Росохранкультурой.

Показатель определяется по количеству памятников культуры, поставленных на охрану и вновь выявленных, занесенных в реестр в соответствии со стандартами паспорта объектов культурного наследия, утвержденного Росохранкультурой;

о) рост доли жителей муниципального района, участвующих в сохранении объектов культурного наследия и получивших информационный доступ к историко-культурному наследию муниципального района.

Показатель определяется по формуле:


О = Ж / Жо x 100,


где:

О - доля жителей муниципального района, участвующих в сохранении объектов культурного наследия и получивших информационный доступ к историко-культурному наследию муниципального района;

Ж - число жителей муниципального района, участвующих в сохранении объектов культурного наследия и получивших информационный доступ к историко-культурному наследию муниципального района;

Жо - общее число жителей;


п) увеличение доли учреждений культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.

Показатель определяется по формуле:


О = У / Уо x 100%,


где:

О - доля учреждений культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности;

У - число учреждений культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности;

Уо - общее число учреждений культуры;


р) увеличение доли жителей муниципального района, получивших доступ к единому информационному научно-методическому ресурсу сферы культуры муниципального района.

Показатель определяется по формуле:


О = Жр / Жо x 100%,


где:

О - доля жителей муниципального района, получивших доступ к единому информационному научно-методическому ресурсу сферы культуры муниципального района;

Жр - число жителей муниципального района, зарегистрированных на сайте единого информационного ресурса;

Жо - общее число жителей муниципального района.


В качестве базовых показателей приняты данные состояния сферы культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе по итогам 2008 года.


7. Ресурсное обеспечение Программы


Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, всего - 159875,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2010 году - 4970,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 73120,0 тыс. руб.;

- в 2012 году - 81785,0 тыс. руб.

Из них по источникам:

средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района:

всего - 148375,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

- в 2010 году - 970,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 69620,0 тыс. руб.;

- в 2012 году - 77785,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

всего - 11500,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

- в 2010 году - 4000,0 тыс. руб.;

- в 2011 году - 3500,0 тыс. руб.;

- в 2012 году - 4000,0 тыс. руб.


8. Контроль за реализацией Программы


Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением плана мероприятий Программы осуществляются управлением культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением Управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы Управление культурной и молодежной политики администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение главы Сергиево-Посадского муниципального района итоговый отчет о ее реализации с заключением Управления экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы.

В соответствии с законодательством Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского муниципального района может осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.






Приложение N 1

к Программе


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ НА 2010-2012 ГГ."


----T-----------------------------T-------------------T-------T-----------------------T--------------------¬

¦¦Мероприятия по реализации    ¦Источники          ¦Всего  ¦Объем финансирования по¦Структурное         ¦

¦п/п¦Программы                    ¦финансирования     ¦       ¦годам (тыс. руб.)      ¦подразделение       ¦

¦   ¦                             ¦                   ¦       +-------T-------T-------+администрации,      ¦

¦   ¦                             ¦                   ¦       ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦ответственное       ¦

¦   ¦                             ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦за выполнение       ¦

+---+-----------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------------------+

¦ 1 ¦              2              ¦         3         ¦   4   ¦           5           ¦         6          ¦

+---+-----------------------------+-------------------+-------+-----------------------+--------------------+

¦¦Создание правовой и методической основы, развитие материально-технической базы учреждений культуры и  ¦

¦   ¦дополнительного образования детей                                                                     ¦

+---+-----------------------------T-------------------T-------T-------T-------T-------T--------------------+

¦¦<