Реклама от ассоциации:
Главная страница » Законодательство » Образование. Наука. Культура » Образование » Решение Совета депутатов городского округа Краснознаменск МО от 20.04.2010 N 172/9


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2010 г. N 172/9


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


В целях реализации Законов Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" от 28.06.1991 N 1499-1, постановления Правительства Московской области от 30 декабря 2009 г. N 1199/54 "О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год", улучшения состояния здоровья населения города за счет повышения структурной эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Краснознаменск Московской области в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, Совет депутатов городского округа Краснознаменск Московской области решил:

1. Утвердить Подпрограмму "Развитие здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2010-2012 годов" (прилагается) для включения в Комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО Краснознаменск на период 2010-2012 годов.

2. Поручить администрации городского округа Краснознаменск Московской области (Сапунов М.В.):

2.1. Включить указанную Подпрограмму в Комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО Краснознаменск Московской области на период 2010-2012 годов в срок до 27.04.2010.

2.2. Организовать работу по реализации настоящего решения в 2010 году в соответствии с объемом финансирования, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск Московской области от 25.12.2009 N 191/16 "О бюджете городского округа (ЗАТО) Краснознаменск Московской области на 2010 год".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов В.С. Ряполова, Н.А. Маслова, О.Г. Марушкина.


Глава городского округа

А.В. Николаев

22.04.2010






Утверждена

решением Совета депутатов

городского округа Краснознаменск

Московской области

от 20 апреля 2010 г. N 172/9


ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


Паспорт

Подпрограммы "Развитие здравоохранения и обеспечение

санитарно-эпидемического благополучия в городском округе

Краснознаменск Московской области

на период 2010-2012 годов"


---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование  ¦"Развитие здравоохранения и обеспечение санитарно-        ¦

¦подпрограммы  ¦эпидемического благополучия в городском округе            ¦

¦              ¦Краснознаменск Московской области на период 2010-2012     ¦

¦              ¦годов" (далее - подпрограмма)                             ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦- Концепция долгосрочного социально-экономического        ¦

¦разработки    ¦развития Российской Федерации на период до 2020 года,     ¦

¦подпрограммы  ¦утверждена распоряжением Правительства Российской         ¦

¦              ¦Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;                  ¦

¦              ¦- Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля       ¦

¦              ¦2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности       ¦

¦              ¦органов местного самоуправления городских округов и       ¦

¦              ¦муниципальных районов";                                   ¦

¦              ¦- распоряжение Правительства Российской Федерации от 11   ¦

¦              ¦сентября 2008 г. N 1313-р "О реализации Указа Президента  ¦

¦              ¦Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607";         ¦

¦              ¦- решение Совета депутатов городского округа              ¦

¦              ¦Краснознаменск Московской области от 25.12.2009 N 188/16  ¦

¦              ¦"О Комплексной программе социально-экономического развития¦

¦              ¦ЗАТО Краснознаменск Московской области на 2010-2012 годы";¦

¦              ¦- постановление администрации городского округа           ¦

¦              ¦Краснознаменск Московской области от 12.01.2010 N 1-ПА    ¦

¦              ¦"О проектах комплексной, городских целевых                ¦

¦              ¦и инвестиционных программ на 2010-2012 годы"              ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Заказчик      ¦Совет депутатов городского округа Краснознаменск          ¦

¦подпрограммы  ¦Московской области                                        ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Разработчик   ¦Управление здравоохранения, социальной поддержки населения¦

¦подпрограммы  ¦и спорта администрации городского округа Краснознаменск   ¦

¦              ¦Московской области                                        ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Цель          ¦Улучшение состояния здоровья населения города за счет     ¦

¦подпрограммы  ¦повышения структурной эффективности системы               ¦

¦              ¦здравоохранения, повышения доступности и улучшения        ¦

¦              ¦качества медицинской помощи населению, укрепления         ¦

¦              ¦материально-технической базы муниципальных учреждений     ¦

¦              ¦здравоохранения городского округа Краснознаменск          ¦

¦              ¦Московской области                                        ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные      ¦Обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи жителям¦

¦задачи        ¦городского округа Краснознаменск Московской области       ¦

¦подпрограммы  ¦в соответствии с Московской областной программой          ¦

¦              ¦государственных гарантий оказания гражданам Российской    ¦

¦              ¦Федерации бесплатной медицинской помощи                   ¦

¦              ¦на соответствующий год.                                   ¦

¦              ¦Организация оказания на территории городского округа      ¦

¦              ¦скорой и неотложной медицинской помощи,                   ¦

¦              ¦амбулаторно-поликлинической, стационарозамещающей и       ¦

¦              ¦стационарной медицинской помощи в лечебных учреждениях    ¦

¦              ¦города.                                                   ¦

¦              ¦Укрепление материально-технической базы муниципальных     ¦

¦              ¦учреждений здравоохранения городского округа              ¦

¦              ¦Краснознаменск Московской области.                        ¦

¦              ¦Совершенствование системы планирования профессиональной   ¦

¦              ¦подготовки и повышения квалификации кадров системы        ¦

¦              ¦здравоохранения                                           ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Сроки         ¦2010-2012 годы                                            ¦

¦реализации    ¦                                                          ¦

¦подпрограммы  ¦                                                          ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнители   ¦Администрация городского округа Краснознаменск Московской ¦

¦подпрограммы  ¦области, МУЗ "Городская поликлиника", МУЗ "Городская      ¦

¦              ¦детская поликлиника"                                      ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Источники     ¦Программа финансируется за счет средств местного бюджета  ¦

¦финансирования¦городского округа Краснознаменск Московской области,      ¦

¦подпрограммы  ¦предусмотренных на соответствующий финансовый год,        ¦

¦              ¦федерального бюджета и внебюджетных источников.           ¦

¦              ¦Всего на сумму - 74567,7 тыс. руб., в том числе:          ¦

¦              ¦из городского бюджета: 37294,7 тыс. руб., из них по годам:¦

¦              ¦ --------T-------------T-------------T------------------¬ ¦

¦              ¦ ¦       ¦Всего, в т.ч.¦Из городского¦Из федерального   ¦ ¦

¦              ¦ ¦       ¦             ¦бюджета      ¦бюджета           ¦ ¦

¦              ¦ +-------+-------------+-------------+------------------+ ¦

¦              ¦ ¦2010 г.¦17148,3 тыс. ¦9741,9 тыс.  ¦7406,4 тыс. руб.  ¦ ¦

¦              ¦ ¦       ¦руб.         ¦руб.         ¦                  ¦ ¦

¦              ¦ +-------+-------------+-------------+------------------+ ¦

¦              ¦ ¦2011 г.¦36665,9 тыс. ¦18571,4 тыс. ¦18094,5 тыс. руб. ¦ ¦

¦              ¦ ¦       ¦руб.         ¦руб.         ¦                  ¦ ¦

¦              ¦ +-------+-------------+-------------+------------------+ ¦

¦              ¦ ¦2012 г.¦20753,5 тыс. ¦8981,4 тыс.  ¦11772,1 тыс. руб. ¦ ¦

¦              ¦ ¦       ¦руб.         ¦руб.         ¦                  ¦ ¦

¦              ¦ L-------+-------------+-------------+------------------- ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые     ¦Реализация программы позволит:                            ¦

¦результаты    ¦- повысить качество, доступность и эффективность          ¦

¦реализации    ¦медицинской помощи населению на всех этапах ее оказания;  ¦

¦подпрограммы  ¦- повысить экономическую эффективность использования      ¦

¦              ¦ресурсов системы здравоохранения за счет перераспределения¦

¦              ¦части объемов медицинской помощи из стационарной          ¦

¦              ¦в стационарозамещающие виды медицинской помощи;           ¦

¦              ¦- снизить уровень госпитализации и длительность пребывания¦

¦              ¦больных в стационаре за счет более полного обследования   ¦

¦              ¦на догоспитальном этапе; сократить количество обращений   ¦

¦              ¦на станции скорой медицинской помощи за счет открытия     ¦

¦              ¦круглосуточного отделения амбулаторной хирургии,          ¦

¦              ¦круглосуточного кабинета наркологической экспертизы;      ¦

¦              ¦оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам;¦

¦              ¦- обеспечить преемственность оказания медицинской помощи; ¦

¦              ¦- повысить профессиональный уровень медицинских           ¦

¦              ¦работников;                                               ¦

¦              ¦- улучшить показатели здоровья населения;                 ¦

¦              ¦- снизить общую заболеваемость населения на 3%;           ¦

¦              ¦- снизить уровень инвалидности и смертности населения     ¦

¦              ¦от социально значимых заболеваний на 3%;                  ¦

¦              ¦- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную  ¦

¦              ¦с распространенностью инфекционных заболеваний            ¦

¦              ¦(туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит B и др.);                  ¦

¦              ¦- повысить уровень здоровья детского населения и женщин   ¦

¦              ¦репродуктивного возраста (сохранить нулевую перинатальную ¦

¦              ¦смертность детей, родившихся живыми, и матерей-рожениц;   ¦

¦              ¦повысить охват профилактическими осмотрами детей до 99%;  ¦

¦              ¦снизить инфекционную заболеваемость детей на 10%);        ¦

¦              ¦- продолжить оснащение муниципальных учреждений           ¦

¦              ¦здравоохранения современным оборудованием и санитарным    ¦

¦              ¦транспортом.                                              ¦

¦              ¦Выполнение мероприятий программы будет способствовать     ¦

¦              ¦сохранению и укреплению здоровья населения и снижению     ¦

¦              ¦социальной напряженности                                  ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Контроль      ¦Осуществляется Советом депутатов городского округа        ¦

¦за реализацией¦Краснознаменск Московской области                         ¦

¦подпрограммы  ¦                                                          ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------


1. Состояние проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами


Главной целью развития системы здравоохранения в городском округе Краснознаменск Московской области является улучшение состояния здоровья населения за счет повышения структурной эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Необходимость развития системы здравоохранения продиктована объективными процессами: расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи при ограниченности ресурсов, которыми располагает система здравоохранения в городском округе Краснознаменск Московской области.

Для ранней диагностики заболеваний, профилактики и лечения вновь выявленных заболеваний требуется постоянное улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Для снижения потребности в дорогостоящей стационарной помощи требуется увеличение объемов и качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе на дому и в дневных стационарах лечебно-профилактических учреждений.

Совершенствование системы здравоохранения городского округа Краснознаменск Московской области требует принятия комплекса мер с учетом реализации приоритетного национального проекта "Здоровье".


2. Цель и задачи подпрограммы


Целью подпрограммы является улучшение состояния здоровья населения городского округа Краснознаменск Московской области за счет внедрения эффективной системы управления здравоохранением, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задач, которые включают:

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение работы лечебно-профилактических учреждений города.

2. Совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям.

3. Внедрение эффективной системы управления системой здравоохранения городского округа Краснознаменск Московской области.

4. Совершенствование системы планирования профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров системы здравоохранения.

5. Обеспечение информационного сопровождения развития системы здравоохранения.

6. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города.


3. Сроки реализации подпрограммы


Реализация подпрограммы намечена на 2010-2012 годы.


4. Основные приоритетные направления подпрограммы


Система программных мероприятий предусматривает следующие приоритетные направления реализации задач по улучшению качества и доступности медицинской помощи:

- повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения городского округа Краснознаменск Московской области;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- разработка отдельных разделов подпрограммы сохранения здоровья населения.


5. Источники финансирования


Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета городского округа Краснознаменск Московской области, предусмотренных на соответствующий финансовый год, и федерального бюджета.


6. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации мероприятий подпрограммы


Реализация подпрограммы позволит:

1. Улучшить качество, повысить доступность и эффективность медицинской помощи на всех этапах ее оказания.

2. Повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую и более широкого использования стационарозамещающих видов помощи.

3. Увеличить объем амбулаторно-поликлинических услуг.

4. Снизить уровень госпитализации больных в стационар.

5. Сократить количество обращений в отделение скорой медицинской помощи.

6. Оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам.

7. Обеспечить преемственность оказания медицинской помощи.

8. Повысить профессиональный уровень медицинских работников.

9. Улучшить показатели здоровья населения:

9.1. Снизить общую заболеваемость населения на 3%.

9.2. Снизить уровень инвалидности и смертности населения от социально значимых заболеваний на 3%.

9.3. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространенностью инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит B и др.).

9.4. Повысить уровень здоровья детского населения и женщин репродуктивного возраста (обеспечить отсутствие перинатальной смертности детей, родившихся живыми, и матерей-рожениц, повысить охват профилактическими осмотрами детей до 99%; снизить инфекционную заболеваемость детей на 10%).

10. Осуществить меры по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.


7. Механизм реализации и контроль исполнения подпрограммы


Для реализации подпрограммы по каждому разделу определяется план конкретных мероприятий с указанием сроков их реализации и ответственных исполнителей.

Основные направления и положения подпрограммы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения.

Оперативное управление и текущий контроль выполнения мероприятий подпрограммы осуществляются администрацией городского округа Краснознаменск Московской области.

Общий контроль реализации подпрограммы осуществляется Советом депутатов городского округа Краснознаменск Московской области.


МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


(тыс. руб.)

Наименование разделов подпрограммы 

2010 г. 

2011 г.  

2012 г. 

Всего     

Примечание    

1                 

2   

3    

4   

5    

6      

1. Раздел подпрограммы "Развитие   
сети лечебных учреждений           
и инфраструктуры здравоохранения", 
из них:                            

424,0 

10364,0  

-   

10788,0   


В том числе из средств городского  
бюджета                            

424,0 

10364,0  

-   

10788,0   


Строительство лабораторного корпуса

Отражено в Комплексной программе         
социально-экономического развития ЗАТО   
Краснознаменск Московской области        
на 2010-2012 годы                        

Стоимость -   
135846 тыс.   
рублей        

Реконструкция рентгенкабинета МУЗ  
"Городская поликлиника"            

Отражено в Комплексной программе         
социально-экономического развития ЗАТО   
Краснознаменск Московской области        
на 2010-2012 годы                        

Стоимость -   
1274,6 тыс.   
рублей        

Строительство пристройки           
к зданию МУЗ "Городская детская    
поликлиника"                       

Отражено в Комплексной программе         
социально-экономического развития ЗАТО   
Краснознаменск Московской области        
на 2010-2012 годы                        

Стоимость -   
30000 тыс.    
рублей.       
Обоснование - 
приложение N 1

Открытие круглосуточного отделения 
амбулаторной хирургии МУЗ "Городская
поликлиника"                       

-   

3326,0  

-   

3326,0   

Расчеты -     
приложение N 2

Открытие круглосуточного кабинета  
наркологической экспертизы МУЗ     
"Городская поликлиника"            

-   

4141,0  

-   

4141,0   

Расчеты -     
приложение N 3

Открытие кабинета предрейсового    
осмотра водителей МУЗ "Городская   
поликлиника"                       

424,0 

-    

-   

424,0   

Расчеты -     
приложение N 4

Организация иммунологической       
лаборатории МУЗ "Городская         
поликлиника"                       

-   

1472,0  

-   

1472,0   

Расчеты -     
приложение N 5

Открытие галокамеры в МУЗ          
"Городская детская поликлиника"    

-   

1425,0  

-   

1425,0   

Расчеты -     
приложение N 6

2. Раздел подпрограммы             
"Развитие материально-технической  
базы лечебно-профилактических      
учреждений"                        

7054,0 

14812,5  

7975,0 

29841,5   

Перечень      
медицинского  
оборудования -
приложение N 7.
Обоснование   
прилагается   

В том числе из средств городского  
бюджета                            

3850,0 

1298,5  

1150,0 

6298,5   


3. Раздел подпрограммы             
"Предупреждение и борьба с         
заболеваниями социального характера"

7796,9 

9533,1  

10661,2 

27991,2   


В том числе из городского бюджета  

3631,6 

4993,1  

5757,8 

14382,5   


"Сахарный диабет"   

всего        

1943,6 

2373,0  

2955,5 

7272,2   

Приложение N 12

в т.ч.       
из городского
бюджета      

1137,3 

1494,2  

2006,3 

4637,8   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

806,3 

878,8  

949,2 

2634,3   


"Вакцинопрофилактика"

всего        

784,7 

855,1  

924,4 

2564,2   

Приложение N 13

в т.ч.       
из городского
бюджета      

171,9 

187,2  

203,0 

562,1   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

612,8 

667,9  

721,4 

2002,1   


"О мерах            
по предупреждению   
распространения     
заболевания,        
вызываемого вирусом 
иммунодефицита      
человека            
(ВИЧ-инфекции)"     

всего        

1422,2 

2382,5  

2540,4 

6345,1   

Приложение N 14

в т.ч. из    
городского   
бюджета      

1420,9 

2381,1  

2538,9 

6340,9   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

1,3 

1,4  

1,5 

4,2   


"Неотложные меры    
борьбы              
с туберкулезом"     

всего        

513,7 

583,6  

647,3 

1744,6   

Приложение N 15

в т.ч. из    
городского   
бюджета      

510,5 

580,1  

643,5 

1734,1   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

3,2 

3,5  

3,8 

10,5   


"О мерах по развитию
онкологической      
помощи"             

всего        

2788,5 

3044,8  

3294,2 

9127,5   

Приложение N 16

в т.ч. из    
городского   
бюджета      

81,5 

94,2  

107,6 

283,3   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

2707,0 

2950,6  

3186,6 

8844,2   


"О мерах            
по предупреждению   
дальнейшего         
распространения     
заболеваний,        
передаваемых половым
путем"              

Из городского
бюджета -    
всего        

250,0 

250,0  

255,0 

755,0   

Приложение N 17

"Профилактика и     
лечение артериальной
гипертонии"         

всего        

94,2 

44,1  

44,4 

182,7   

Приложение N 18

в т.ч. из    
городского   
бюджета      

59,5 

6,3  

3,5 

69,3   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

34,7 

37,8  

40,9 

113,4   


4. Раздел           
подпрограммы        
"Совершенствование  
психиатрической     
помощи"             

всего        

41,0 

44,7  

48,3 

134,0   

Приложение N 19

в т.ч. из    
городского   
бюджета      

3,9 

4,2  

4,6 

12,7   


в т.ч. из    
федерального и
регионального
бюджетов     

37,1 

40,5  

43,7 

121,3   


5. Раздел           
подпрограммы        
"Неотложные меры    
по обеспечению      
санэпидблагополучия"

Из городского
бюджета -    
всего        

1398,4 

1528,6  

1655,2 

4582,2   

Приложение N 20

6. Раздел           
подпрограммы:       
"Йодопрофилактика"  

Из городского
бюджета -    
всего        

434,0 

383,0  

413,8 

1230,8   

Приложение N 21

Всего               


17148,3 

36665,9  

20753,5 

74567,7   


В том числе         
из городского бюджета


9741,9 

18571,4  

8981,4 

37294,7   



ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДОВ"


1. Раздел подпрограммы "Развитие сети лечебных учреждений

и инфраструктуры здравоохранения"


В Комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Краснознаменск Московской области на 2010-2012 годы предусмотрены строительство лабораторного корпуса, реконструкция рентгенкабинета МУЗ "Городская поликлиника" и начало строительства пристройки к зданию МУЗ "Городская детская поликлиника".

Также в 2010-2012 годах предусматривается:

1.1. Открытие круглосуточного отделения амбулаторной хирургии МУЗ "Городская поликлиника" (2010 г.).

1.2. Открытие круглосуточного кабинета наркологической экспертизы МУЗ "Городская поликлиника" (2011 г.).

1.3. Открытие кабинета предрейсового осмотра водителей МУЗ "Городская поликлиника" (2010 г.).

1.4. Организация иммунологической лаборатории МУЗ "Городская поликлиника" (2011 г.).

1.5. Открытие галокамеры в МУЗ "Городская детская поликлиника" (2010 г.).


2. Раздел подпрограммы "Развитие материально-технической

базы лечебно-профилактических учреждений"


Для чего в 2010-2012 годах предусматривается:

Для МУЗ "Городская поликлиника":

- приобретение биохимического и гематологического анализаторов, оснащение рабочего места отоларинголога, приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, приобретение эндохирургического оборудования для отделения амбулаторной хирургии, приобретение двух стоматологических установок, приобретение стационарной ультразвуковой диагностической системы с кардиологическими датчиками, замена устаревшего медицинского оборудования в физиотерапевтическом кабинете.

Обоснование для приобретения каждого из перечисленного медицинского оборудования прилагается.

Для МУЗ "Городская детская поликлиника":

- создание локальной медицинской информационной телекоммуникационной системы МУЗ "Городская детская поликлиника" с целью оперативных консультаций, диагностики и лечения детей, открытие эндоскопического кабинета, открытие и оснащение кабинетов психолога (психологической реабилитации) и водолечения с перспективой создания после строительства пристройки к зданию МУЗ "Городская детская поликлиника" отделения восстановительной медицины (ОВМ), приобретение автомобиля для привоза продуктов молочного питания для детей и легкового автомобиля для обслуживания вызовов на дому, приобретение трех стоматологических установок, эндоскопа, дефибриллятора, биохимического анализатора, столика для рентгенлаборанта, импедансометра, приобретение аппарата для определения бронхиального сопротивления у детей, аппарата для изучения функциональной способности сердца (исследования по Холтеру).

Обоснование для приобретения каждого из перечисленного медицинского оборудования прилагается.


3. Раздел подпрограммы "Предупреждение и борьба

с заболеваниями социального характера"


Основание: Закон Московской области "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на период 2008-2011 годов" от 24.09.2007 N 158/2007-ОЗ.

Включает составные части:

1. "Сахарный диабет".

Основная цель подраздела: раннее выявление больных сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе, устранение факторов риска развития осложнений у больных сахарным диабетом, улучшение качества жизни больных путем обеспечения доступности специализированной медицинской помощи, своевременное обеспечение лекарственными препаратами и предметами медицинского обеспечения больных сахарным диабетом, снижение инвалидизации и смертности по сахарному диабету, формирование у населения города здорового образа жизни.

Нормативно-правовое обеспечение подраздела:

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.07.2001 N 267 "О развитии диабетической помощи населению Российской Федерации".

2. Приказ Минздравсоцразвития от 11.12.2007 N 582 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсулинозависимым сахарным диабетом".

Сахарный диабет является острейшей медико-социальной проблемой, обусловленной ростом заболеваемости и развитием тяжелых сосудистых осложнений, которые приводят к ранней инвалидизации и снижению продолжительности жизни больных диабетом.

Инсулинозависимый сахарный диабет представляет собой наиболее тяжелую форму заболевания у людей молодого возраста, в том числе у детей и подростков.

Среди больных сахарным диабетом летальные случаи случаются чаще, чем среди населения в целом: от болезней сердца и инсульта в 2-3 раза, слепота - в 10 раз, нефропатия - в 12-15 раз, гангрена конечностей - в 20 раз. Диабетические сосудистые осложнения в сочетании с нейропатией в трети случаев приводят к развитию синдрома диабетической стопы, который в половине случаев заканчивается ампутацией нижних конечностей.

Без средств индивидуального контроля за уровнем глюкозы в крови и моче (тест-полоски, глюкометры) невозможна ранняя диагностика и эффективное лечение лиц, больных сахарным диабетом. Особенно это касается детей и взрослых лиц с 1 типом (инсулинозависимый) сахарного диабета.

По состоянию на 01.01.2010 в городе зарегистрировано 413 человек старше 18 лет, страдающих сахарным диабетом (из них в 2009 г. впервые выявлено 29 человек). Больные с инсулинозависимым диабетом, требующим постоянного ежедневного подкожного введения инсулинов, составляют более 25% от всех больных сахарным диабетом (109 человек). Создан и ведется регистр больных сахарным диабетом.

В МУЗ "Городская детская поликлиника" наблюдаются и лечатся 11 детей с инсулинозависимым сахарным диабетом, по статистике ежегодно впервые выявляются 1-2 ребенка с этой патологией. Планируется открытие школы сахарного диабета и кабинета "Диабетическая стопа" в 2011 году в здании МУЗ "Городская поликлиника".

Общеизвестно, что сахарный диабет 1 типа имеет склонность к лабильному течению с частыми гипогликемиями, опасными для жизни, требующими постоянного контроля уровня сахара в крови и своевременной коррекции углеводного обмена.

В соответствии со Стандартом медицинской помощи больным с инсулинозависимым сахарным диабетом, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2007 N 582, среднее количество выписываемых больным тест-полосок производится из расчета на 365 дней 730 шт. (по 2 тест-полоски в день).

Однако данный стандарт не применим в практике для детей, у которых течение заболевания в большинстве случаев имеет лабильный характер и требует более частого определения уровня содержания сахара в крови (с помощью глюкометров и тест-полосок).

Кроме того, глюкометры и тест-полоски обязательно должны быть во всех медицинских кабинетах дошкольных общеобразовательных учреждений и школ, а также в кабинетах участковых терапевтов и педиатров муниципальных поликлиник города в целях своевременного определения уровня сахара в крови детям и взрослым, страдающим сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе. Пациенты, получающие инсулин, нуждаются в самоконтроле сахара в крови 2-3 раза в день, то есть каждому из них требуется 100 тест-полосок в месяц, что составляет 2 упаковки. На одного пациента требуется 24 упаковки тест-полосок в год.

Из федерального и областного бюджетов поступают тест-полоски согласно приказу Минздравсоцразвития от 11.12.2007 N 582 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсулинозависимым сахарным диабетом" из расчета на больного сахарным диабетом по 2 тест-полоски в день. Однако с учетом вышесказанного требуется большее число тест-полосок, особенно для детей (расчеты приведены в приложении). В связи с этим необходимо дополнительно закупать ежегодно из средств местного бюджета по 260-370 упаковок тест-полосок.

Шприц-ручки для введения инсулина рассчитаны на использование в течение 2-3 лет (у детей 1 год), потом подлежат замене. В 2010 году планируется замена 30 шприц-ручек, в 2011 году - 40, в 2012 году - 45 шприц-ручек. Все вновь поставленные на учет по инсулинозависимому сахарному диабету должны быть обеспечены шприц-ручками (примерно 15-20 человек в год).

Для каждого больного с впервые выявленным инсулинозависимым сахарным диабетом необходим глюкометр (аппарат для ежедневного измерения уровня сахара в крови).

Кроме того, учитывая необходимость ежедневного подкожного введения инсулинов и контроля уровня сахара крови, впервые выявленные больные должны быть немедленно обеспечены инсулинами, тест-полосками, шприц-ручками.

Имеют место проблемы с наличием у поставщика определенных инсулинов, необходимых больным сахарным диабетом, и в связи с этим возникает необходимость срочной закупки для вновь выявленных больных сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе на этот период необходимых медикаментов и медицинских предметов и приборов за счет городского бюджета. Необходимые расчеты приведены в приложении N 12.

В целом же больные сахарным диабетом, проживающие в городском округе Краснознаменск, обеспечиваются в полном объеме инсулинами, тест-полосками, глюкометрами, шприц-ручками из федерального и областного бюджетов ежегодно на общую сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Таким образом, с учетом вышеизложенного общая потребность финансирования подраздела "Сахарный диабет" из городского бюджета составляет в 2010 году - 1137,3 тыс. руб., в 2011 году - 1494,2 тыс. руб., в 2012 году - 2006,3 тыс. рублей.

2. "Вакцинопрофилактика".

Основная цель подраздела: противодействие возникновению и распространению пандемии основных инфекционных заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, на территории городского округа Краснознаменск путем проведения специфической иммунопрофилактики (вакцинации) не менее чем у 95% детей в соответствии с национальным календарем прививок и групп риска взрослого населения против основных инфекционных заболеваний с целью формирования и укрепления иммунитета у населения города.

Опыт проведения профилактических прививок и своевременное повышение уровня охвата профилактическими прививками против инфекционных заболеваний у детей и взрослых показывают, что применение управляемых средств вакцинопрофилактики приводит к заметному снижению уровня инфекционных заболеваний.

В настоящее время в городском округе Краснознаменск регистрируются случаи заболеваний краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом B, коклюшем, дифтерией. Сохраняется циркуляция "дикого" вируса полиомиелита в окружающей среде. Существует ежегодная угроза эпидемии гриппа и ОРВИ.

Появилась угроза возникновения и распространения нового, так называемого свиного гриппа, высокопатогенного гриппа A/H1N1.

В этих целях с учетом численности населения города ежегодно составляется, согласовывается с Роспотребнадзором Одинцовского района и утверждается в Министерстве здравоохранения Московской области заявка на медицинские иммунобиологические препараты, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям на год.

Вакцина и иммунобиологические препараты для вакцинации населения городского округа Краснознаменск поступают за счет средств бюджета Российской Федерации и Московской области в достаточном количестве, проблем с обеспечением вакцинами в последние годы не возникает.

Однако почти каждый год в теплое время года в городском округе Краснознаменск регистрируются случаи укусов жителей города животными, количество которых превышает пороговое значение.

В целях профилактики бешенства среди населения города необходимо введение укушенным животными людям вакцины КОКАВ. Поступающее количество вакцины КОКАВ, купленное за счет средств бюджета Московской области, недостаточно для нужд города, и в связи с этим возникает потребность закупки вакцины КОКАВ дополнительно за счет средств городского бюджета.

Общая потребность в финансировании закупки вакцины КОКАВ из городского бюджета составляет в 2010 г. 38740 рублей, в 2011 г. - 42120 рублей, в 2012 г. - 45500 рублей.

По линии Министерства здравоохранения Московской области (из федерального и областного бюджетов) на проведение вакцинации населения городского округа Краснознаменск ежегодно поступают 33 вакцины и иммунобиологические препараты на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, учитывая рост количества детей с медицинскими противопоказаниями и отказом родителей от проведения вакцинации, в городском округе Краснознаменск проводится неспецифическая профилактика вирусных заболеваний среди детей, посещающих организованные коллективы (воспитанники дошкольных общеобразовательных учреждений и учащиеся начальных классов школ), которая показала свою эффективность в течение последних лет - общая заболеваемость этой категории детского населения в целом ниже областных показателей.

Неспецифическая профилактика детей включает в себя прием анаферона, гриппферона, ликопида для часто болеющих детей, ревита и оксолиновой мази.

Общая потребность финансирования мероприятий неспецифической профилактики из городского бюджета составляет в 2010 году 133200 рублей, в 2011 году - 145120 рублей, в 2012 году - 157508 рублей. Необходимые расчеты приведены в приложении N 13.

Таким образом, с учетом вышеизложенного общая потребность финансирования подраздела "Вакцинопрофилактика" из городского бюджета составляет в 2010 году 171,9 тыс. руб., в 2011 году - 187,2 тыс. руб., в 2012 году - 203,0 тыс. рублей.

3. "О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".

Осложнение эпидемической ситуации, увеличение числа ВИЧ-инфицированных больных, а также неблагоприятный прогноз на ближайшее время диктуют острую необходимость в принятии экстренных мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в нашем городе.

Основной целью является предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, что может быть достигнуто приобретением для ЛПУ города медицинского инструментария разового применения и средств дезинфекции, осуществлением контроля за качеством дезинфекции и стерилизации, направлением для проведения обследования, в том числе анонимного, для выявления ВИЧ-инфицированных.

Общая потребность финансирования подраздела "О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" из городского бюджета составляет в 2010 году 1420,9 тыс. руб., в 2011 году - 2381,1 тыс. руб., в 2012 году - 2538,9 тыс. рублей.

4. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом".

За последние 5 лет показатель заболеваемости туберкулезом населения Московской области возрос в 2 раза, увеличилась заболеваемость тяжелыми формами туберкулеза. Цифры первичного выхода на инвалидность увеличились в 2,5 раза, смертность - в 3 раза.

Таким образом, осложнение эпидемической ситуации, увеличение числа бацилловыделителей туберкулеза и неблагоприятный прогноз на ближайшее время требуют принятия мер по предупреждению распространения туберкулезной инфекции в городе.

Планируется закупка туберкулина, рентгенопленки и других расходных рентгенологических материалов для проведения диагностических исследований жителей города.

Общая потребность финансирования подраздела "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" из городского бюджета составляет в 2010 году 510,5 тыс. руб., в 2011 году - 580,1 тыс. руб., в 2012 году - 643,5 тыс. рублей.

5. "О мерах по развитию онкологической помощи населению".

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Московской области неуклонно растет. В последние 10 лет отмечается увеличение заболеваемости ежегодно на 11-12%. Наиболее активно растет заболеваемость раком молочной железы, толстой кишки, тела матки, предстательной железы и мочевого пузыря. Данная тенденция имеет место и в городе Краснознаменске.

Смертность на первом году выявления раковых заболеваний составляет до 30%. Позднее выявление данных заболеваний лишает возможности радикального лечения. В условиях города снижение уровня смертности возможно путем раннего выявления онкологических заболеваний и своевременного лечения.

Проведение химиопрофилактики онкологическим больным сопровождается рвотным рефлексом у них, для чего необходимо обязательное введение таким больным лекарственного препарата тропиндола, который не поступает по федеральному бюджету.

В городе проживает по состоянию на 01.01.2010 6 тяжелых онкологических больных, пользующихся калоприемниками. Калоприемники не поступают из средств федерального бюджета.

В связи с этим имеется необходимость закупки тропиндола и калоприемников из средств городского бюджета.

В рамках данной работы также требуется дальнейшее ведение регистра раковых больных, повышение квалификации медицинских работников в области предупреждения и выявления на ранних стадиях злокачественных заболеваний и расширение санитарно-просветительной работы среди населения.

Общая потребность финансирования подраздела "О мерах по развитию онкологической помощи населению" из городского бюджета составляет в 2010 году 81,5 тыс. руб., в 2011 году - 94,2 тыс. руб., в 2012 году - 107,6 тыс. рублей.

6. "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым половым путем, в Московской области характеризуется негативными тенденциями. За последние годы она выросла в десятки раз и сохраняет тенденцию к дальнейшему росту. Современная ситуация характеризуется превалированием нескольких инфекций у одного пациента, что требует комплексного обследования пациентов на все основные заболевания, передаваемые половым путем. Кроме того, требуется создание регистра больных с данными заболеваниями, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, и совершенствование подготовки медработников в области профилактики и лечения болезней, передаваемых половым путем.

Реализация мероприятий данного подраздела "О мерах по развитию онкологической помощи населению" возможна только из городского бюджета (необходима закупка реактивов для ПЦР-диагностики): в 2010 году - 250,0 тыс. руб., в 2011 году - 250,0 тыс. руб., в 2012 году - 255,0 тыс. рублей.

7. "Профилактика и лечение артериальной гипертонии".

В настоящее время не только в Московской области, но и в Российской Федерации в целом сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной гипертонией, являющейся не только одним из основных факторов риска развития инфаркта миокарда, инсульта и других тяжелых сосудистых осложнений, но и смертности от них среди населения трудоспособного возраста.

За последние 5 лет показатель заболеваемости артериальной гипертонией возрос в 1,3 раза.

В настоящее время в городе общее количество больных артериальной гипертонией в возрасте от 15 лет и старше составляет до 1000 человек. Артериальная гипертония является одной из основных причин роста инвалидизации населения. Ежегодно количество больных с острым нарушением мозгового кровообращения составляет до 10-12 человек (в 2009 г. - 8 чел.), с инфарктом миокарда - до 18-20 человек (в 2009 г. - 17 чел.).

В последние годы на долю цереброваскулярных заболеваний приходилось до 35%, а гипертонической болезни - до 11% от всей первичной инвалидизации вследствие болезней системы кровообращения (по Московской области).

Растет смертность от артериальной гипертонии и ее осложнений. В структуре смертности в последние годы удельный вес умерших от осложнений артериальной гипертонии составил до 60%.

В последние десятилетия наблюдается "омоложение" гипертонической болезни. В связи с этим особую актуальность приобрела разработка программ укрепления здоровья школьников, профилактики артериальной гипертонии юношеского возраста и для населения трудоспособного возраста.

Предусматривается создание школы артериальной гипертонии при МУЗ "Городская поликлиника" для расширения деятельности по предупреждению артериальной гипертонии, повышению эффективности раннего выявления, а также совершенствование процесса лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией и ее осложнений; укрепление материально-технической базы муниципальных терапевтической и кардиологической служб; совершенствование подготовки медработников в области кардиологии и профилактики артериальной гипертонии.

Для школы артериальной гипертонии при МУЗ "Городская поликлиника" необходимо приобретение проекционной аппаратуры, экрана, приобретение методической литературы.

Общая потребность финансирования подраздела "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" из городского бюджета составляет в 2010 году 59,5 тыс. руб., в 2011 году - 6,3 тыс. руб., 2012 году - 3,5 тыс. рублей.


4. Раздел подпрограммы "Неотложные меры

по совершенствованию психиатрической помощи"


Основание: Закон Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

Организация городской психонаркологической службы создала условия для реализации Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и обеспечила гарантированные государством современный уровень и качество психонаркологической помощи населению города, а открытие кабинета анонимного лечения позволило получать лечение лицам, по различным причинам избегающим обращаться в наркологические диспансеры на общих основаниях.

Финансирование городской психонаркологической службы осуществляется в размерах, обеспечивающих гарантированный государством уровень и высокое качество психонаркологической помощи. Единственным источником финансирования являются бюджетные ассигнования.

На 2010-2012 годы включено приобретение тематической научной, научно-популярной и методической литературы, аудио- и видеоматериалов для кабинета психоэмоциональной разгрузки, приобретение фитонастоев и препаратов для проведения сеансов лечения. Кроме того, заложены средства на обучение медицинского персонала на 2010 год.

Общая потребность финансирования раздела подпрограммы "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи" из городского бюджета составляет в 2010 году 3,9 тыс. руб., в 2011 году - 4,2 тыс. руб., в 2012 году - 4,6 тыс. рублей.


5. Раздел подпрограммы "Неотложные меры по обеспечению

санитарно-эпидемического благополучия"


Основание: постановление Правительства Московской области "О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год" от 30.12.2009 N 1199/54.

Город Краснознаменск является закрытым территориальным образованием федерального подчинения, где согласно Закону РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным состоянием территории осуществляют органы местного самоуправления. Общее количество объектов города, требующих государственного санэпиднадзора, составляет более 300, и их количество в 2010-2012 гг. увеличится на 20-30%.

Строительство промышленных предприятий требует постоянно действующей системы наблюдения за состоянием окружающей среды и здоровья населения, основанной на социально-гигиеническом, микробиологическом и паразитологическом мониторингах. Подлежит контролю вопрос утилизации отходов жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений.

В связи с тем, что создание в городе подразделения Роспотребнадзора маловероятно, основные усилия по данному разделу подпрограммы будут направлены на обеспечение проведения внутрипроизводственного контроля в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях.

Сюда включены лабораторные исследования, инструментальные замеры, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия для подразделений муниципальных ЛПУ и бактериологические исследования для больных.

Главной задачей по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия на территории городского округа Краснознаменск является недопущение пандемии инфекционных заболеваний среди жителей города.

В последние годы в осенне-зимние периоды сохраняется настороженность в возможности развития пандемии различных инфекционных заболеваний. В связи с этим возникает необходимость проведение комплекса профилактических мероприятий в первую очередь среди определенных контингентов жителей (врачи, учителя, государственные служащие), противодействующих распространению гриппа и ОРВИ, в том числе ношение защитных масок и прием противовирусных препаратов (в частности, арбидола) с профилактической целью.

Общая потребность финансирования раздела подпрограммы "Неотложные меры по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия" из городского бюджета составляет в 2010 году 1398,4 тыс. руб., в 2011 году - 1528,6 тыс. руб., в 2012 году - 1655,2 тыс. рублей.


6. Раздел подпрограммы "Йодопрофилактика"


Основная цель раздела: предупреждение формирования дефицита йода в детском организме, развития нарушений умственного развития и профилактика заболеваний щитовидной железы у детей путем приема препарата йодомарина.

Нормативно-правовое обеспечение раздела: постановление Правительства РФ от 05.11.1999 N 1119 "О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода", приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.12.1999 N 444 "О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов".

Йоддефицитные заболевания являются одними из распространенных неинфекционных заболеваний человека. Более чем для 1,5 миллиарда жителей Земли существует повышенный риск недостаточного потребления йода, у 600 миллионов человек имеется эндемический зоб, а у 40 миллионов - выраженная умственная отсталость в результате йодной недостаточности.

Московская область относится к региону йоддефицита. Йоддефицит является предрасполагающим фактором для развития таких тяжелых заболеваний, как узловые формы зоба, рака щитовидной железы; увеличивает частоту врожденного гипотиреоза, приводящего к тяжелой умственной отсталости - кретинизму.

Дефицит йода обуславливает снижение интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в зоне йодной недостаточности.

Проблема ликвидации дефицита йода и заболеваний, с ним связанных, приобрела в настоящее время государственное значение. По данным ежегодной диспансеризации детского населения, болезни щитовидной железы увеличились почти в 2 раза. На диспансерном учете в МУЗ "Городская детская поликлиника" по состоянию на 01.01.2010 состоит 183 ребенка, из них с врожденным гипотиреозом - трое детей.

Проведенные исследования НИИ эндокринологии г. Москвы, МОНИКИ среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Краснознаменск подтвердили умеренный дефицит йода.

Учитывая эти данные, администрацией городского округа Краснознаменск с 2002 года принята городская целевая программа "Йодпрофилактика" в целях предупреждения формирования дефицита йода в организме детей и развития нарушений умственного развития у детей.

Прием препаратов йода проходит под постоянным лабораторным контролем сотрудниками МОНИКИ и НИИ эндокринологии г. Москвы.

Кроме того, педагоги отмечают, что при приеме препаратов йода у большинства детей улучшилась память, они стали более организованными, появился интерес к наукам, реже стали болеть.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы отбирается группа детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В частности:

Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях города - 1317 чел., в школах - 1362 чел.

Из них после обследования (анализ мочи в институте эндокринологии) отбирается группа 1000 чел.

Необходимое количество препарата йодомарина составляет 3 упаковки на курс, т.е. на 1000 детей необходимо в общей сложности 3000 упаковок йодомарина.

Стоимость одной упаковки йодомарина по состоянию на 01.01.2010 составляет 138 рублей, всего необходимо в 2010 году 414000 рублей. Кроме того, затраты на обследования составят 20000 рублей (20 рублей на ребенка).

На 2011 год по результатам обследования определяется группа в 800 детей, с учетом дефлятора затраты на йодомарин составят 360000 рублей и 23000 рублей на обследования.

На 2012 год потребность составляет соответственно 388800 рублей и 25000 рублей.

Кроме того, в 2010 г. необходимо провести обследование детей на йодурию, учитывая эндемичность Одинцовского района по заболеваниям щитовидной железы. В течение последних 3 лет зарегистрировано рождение детей с врожденным гипотиреозом.

Таким образом, финансирование йодпрофилактики возможно только из средств городского бюджета. Общая потребность финансирования в 2010 году составляет 434,0 тыс. рублей, на 2011 г. - 383,0 тыс. руб. и на 2012 г. - 413,8 тыс. рублей.


Глава городского округа

А.В. Николаев






Приложение N 1

к Подпрограмме


ОБОСНОВАНИЕ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ

МУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"


На сегодняшний день в г. Краснознаменске сложилась критическая ситуация по обеспечению площадями амбулаторно-поликлинической службы и имеется крайняя необходимость строительства пристройки к зданию детской поликлиники по современным требованиям. Нехватка площадей для размещения педиатрической службы приводит к скученности, очередности, перекрестному инфицированию детей и обоснованному недовольству населения.

Здание поликлиники построено и введено в эксплуатацию в 1994 году и рассчитывалось только для размещения и работы врачей-специалистов и диагностических отделений. Площадь здания 1824 кв. м. Согласно СНиП 2.08.02-89 "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения", раздел IV "Амбулаторно-поликлинических учреждений" от 19.12.1989, площадь служебных и бытовых помещений поликлиник определяется от их мощности. Мощность МУЗ "Городская детская поликлиника" составляет более 300 посещений в смену. При этой мощности площадь должна составлять 2320 кв. м и более.

При имеющихся приспособленных помещениях детская поликлиника не располагает необходимым набором служб, отделений и кабинетов в соответствии со СНиПами и с СанПиНами МЗ РФ, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.01.2007 N 56 "Об утверждении примерного порядка организации деятельности и структуры детской поликлиники": отсутствует инфекционный блок, отделение здорового ребенка, отделение неотложной помощи, отделение восстановительной медицины и др. После передачи подростков из взрослой сети в педиатрическую службу появилась необходимость развертывания отделения медико-социальной помощи подросткам с дополнительными кабинетами для врачей узких специальностей, социального работника, психолога, для работы с военкоматом. Это крайне необходимо для качественной подготовки юношей к службе в армии, а девушек к материнству.

При росте общей заболеваемости, в т.ч. детей до 1 года, из-за отсутствия необходимых площадей не представляется возможным проведение медицинской реабилитации.

Кроме того, в соответствии с современной концепцией здравоохранения настоятельно необходимо на базе детской поликлиники внедрение наиболее экономичных видов оказания стационарозамещающей медицинской помощи: развертывание дневного стационара, отделения амбулаторной хирургии, что позволит значительно сократить расходы на содержание коечного фонда в стационаре.

За последние годы имеется определенная тенденция роста рождаемости. Также необходимо отметить, что помимо медицинского обслуживания городского населения на детской поликлинике лежит функция оказания квалифицированной помощи детям из семей военнослужащих близлежащих городов. На 01.01.2010 численность прикрепленного детского населения к МУЗ "Городская детская поликлиника" составляет 8795 человек.

Существующая перегрузка амбулаторно-поликлинической помощи детям по мере роста рождаемости будет усугубляться, что приведет к еще большим очередям на оздоровление детей и труднодоступности медицинской помощи детям в целом.

Открытие новых отделений приведет к экономической эффективности за счет повышения качества проводимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, сокращения дней нетрудоспособности родителей по уходу, сохранению кадрового медицинского потенциала в городе.

Расчет затрат на пристройку к основному зданию:

общая площадь пристройки: 186 кв. м x 5 этажей = 930 кв. м x 32000 = 29760000 руб.

Строительство новой поликлиники позволит обновить материально-техническую базу, приблизить ее к современным требованиям и даст возможность применять современное оборудование и технологии оказания медицинской помощи детям и подросткам.






Приложение N 2

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование      
расходов          

Расчет                                       

Сумма

ФОТ               

Расчет прилагается                           

2445 

Начисления на ФОТ 

26,20%                                       

641 

Материальные затраты без приобретения оборудования                      

В т.ч. услуги связи

1 тел. x 856 руб. x 12 мес.                  

10 

Коммунальные      
услуги:           


85,3

электроэнергия    

2235 кВт x 2,91 = 6503 x 107% = 6959         

отопление, горячее
водоснабжение     

65,77 Гкал x 1037,69 = 68248,87 x 107% = 75804

76 

водоснабжение     

(12,32 x 80,32 + 14,99 x 80,32) x 107% = 2347

2,3

Содержание        
имущества:        


11,1

вывоз мусора      

Расчет прилагается                           

1,6

эксплуатационные  
расходы           

Расчет прилагается                           

9,5

Текущий ремонт    
оборудования      

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000, всего
в год = 19400                                

19 

Прочие услуги:    


2,1

услуги банка      

7 чел. x 300 = 2100 руб.                     

2,1

Медикаменты       

Расчет прилагается                           

105 

Прочий расходный  
материал          

Расчет прилагается                           

3,9

Мягкий инвентарь  

Расчет прилагается                           

3,8

Всего расходов    


3326 


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО

КАБИНЕТА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего, руб.

Халаты     

7

350

2450

Полотенца  

5

17

85

Пеленки    

5

15

75

Простыни   

6

200

1200

Всего      



3810


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КРУГЛОСУТОЧНОГО

КАБИНЕТА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ, В РУБ.


Канцтовары                 

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего, руб.

Бумага (пачка)             

6

152 

912 

Ручки                      

8

16 

Стержни                    

32

1,3

41,6

Клей                       

4

16,4

65,6

Карандаш                   

4

24 

Ластик                     

4

24 

Тетради                    

8

20 

160 

Линейка                    

4

17 

68 

Всего на год               

70


1311,2

Прочие хозяйственные расходы




Совок                      

1

50 

50 

Метла                      

1

30 

30 

Швабра                     

1

100 

100 

Ведро                      

2

500 

1000 

Лампочки                   

5

30 

150 

Мыло туалетное (бут.)      

12

50 

600 

Туалетная бумага (рул.)    

24

192 

Дезсредства (бут.)         

24

55 

1320 

Всего на год               

70


3442 

Итого на год               



4753,2


Таблица 4


РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ КРУГЛОСУТОЧНОГО

КАБИНЕТА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ, В РУБ.


1. Вывоз ТБО:        








посещения            


10 чел. в смену x 0,0007 куб. м x 250/12 =  

0,15          

куб. м         

сотрудники           


7 чел

x 0,22 куб. м 

/12 =

0,13          

куб. м        


Итого                

0,15 + 0,13

0,28 

куб. м        

В день




Стоимость 1 куб. м   
с учетом НДС         



490,57        

руб. 




Всего за мес.        


=    

490,57 x 0,28 =


137,4         

руб.          


Всего в год          


=    

1648,8        

руб. 




2. Водопотребление,  
водоотведение        













Водопотребление
в сутки, куб. м

Водопотребление
в год, куб. м 

Водоотведение  
в год, куб. м  

посещения            

10        

18   

22            

251  

0,18          

45,18         

45,18      

сотрудники           

7         

20   

22            

251  

0,14          

35,14         

35,14      

Итого                






80,32         

80,32      

3. Эксплуатационные  
расходы              








площадь поликлиники  



6541,9        

кв. м




площадь              
травматологического  
кабинета             



115,7         

кв. м




вентиляция,          
пожаротушение, лифты 




144000 + 122828 + 270000 =           

536828         

Всего эксплуатационных
расходов             




9494 

руб.          




Таблица 5


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ

СРЕДСТВ И СПИРТА В МЕСЯЦ, В РУБ.



п/п

Наименование                  

Ед.
изм.

Кол-во

Цена 

Сумма    

Спирт 70%                     

кг 

0,5

113,21

56,605

Марля N 5 м                   

уп.

36,02

36,02

Вата стерильная 250,0         

уп.

55,05

55,05

Бинт 7 x 14                   

шт.

50 

10,28

514   

Бинт 5 x 10                   

шт.

75 

4,23

317,25

Гипсовый бинт 20 x 5          

шт.

20 

26,75

535   

Гипсовый бинт 15 x 5          

шт.

40 

24,61

984,4 

Гипсовый бинт 10 x 5          

шт.

30 

16,05

481,5 

Салфетка 29 x 45              

уп.

25 

20,92

523   

10

Маска одноразовая N 50        

уп.

123,2

123,2 

11

Перчатки текс. хирург.        

пар

100 

7,92

792   

12

Шприц однораз. 2,0            

шт.

50 

2,33

116,5 

13

Шприц однораз. 5,0            

шт.

75 

2,79

209,25

14

Шприц однораз. 10,0           

шт.

25 

3,82

95,5 

15

Шприц однораз. 20,0           

шт.

15 

4,39

65,85

16

Бахилы                        

уп.

95,1

190,2 

17

Декосепт                      

шт.

308,96

308,96

18

Крем                          

шт.

364  

364   

19

Мыло, 1 л                     

шт.

289  

289   

20

Мистраль, 1 л                 

шт.

278  

556   

21

Новокаин 0,5%-5,0 N 1-0       

уп.

20,4

20,4 

22

Диоксидин 1%-10,0 N 10        

уп.

83  

83   

23

Йодинол 100,0                 

фл.

10  

30   

24

Ируксол, мазь 30,0            

уп.

123  

123   

25

Солкосерил, мазь 10,0         

уп.

60,6

121,2 

26

Дермазин, мазь 50,0           

уп.

152,8

152,8 

27

Левосил, мазь 40,0            

уп.

48  

48   

28

Левомеколь, мазь 100,0        

уп.

51,4

154,2 

29

Мазь Вишневского 100,0        

уп.

23,9

71,7 

30

Эмульсия синтомицина          

уп.

417  

417   

31

Пантенол, 130,0 спрей         

уп.

174  

348   

32

Йод 5%-10,0                   

уп.

10 

6,24

62,4 

33

Шовный материал               




500   


Итого                         




8745   


Всего на год                  




104940   


Таблица 6


РАСЧЕТ

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА КРУГЛОСУТОЧНОГО

КАБИНЕТА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ В МУЗ "ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА" С 01.01.2010 ПО 31.12.2010


Категория
работников

Наименование  
должности     

Численность

Должностные
оклады    
(ставки)  

ФОТ по 
д/о    

Повышение
ставки  

ФОТ с    
повышением

Доплаты и надбавки                 

Ночные,   
праздничные

Стимулирующие
выплаты (1%)

Итого  
за месяц

всего 

в том числе                

за              
продолжительность
непрерывной     
работы          

за вредные
условия  
труда    

1    

2      

3    

4    

5   

6   

7    

8  

9       

10   

11    

12     

13  

Вакантная

Врач-хирург   

3,5

13754

48139 

0

48139 

14441,7

7220,85

7220,85

22004,51

626

85211

Вакантная

Рентгенлаборант

7032

21096 

0

21096 

6329 

3164  

3164,4 

9643,06

274

37342

Вакантная

Медсестра     

3,5

8253

28885,5

0

28885,5

8666 

4333  

4332,825

13203,66

376

51130

Вакантная

Санитарка     

5313

5313 

0

5313 

1594 

797  

796,95

2428,59

69

9405

Итого                    

11 

x    

103434 

0

103434 

31030 

15515  

15515   

47280  

1345

183088

ФОТ с 01.01.2010         
по 31.12.2010            

2197056 


20% (ЗАТО)               

248240 

Итого ФОТ с ЗАТО         

2445296 

Начисления               

640668 

Всего ФОТ с начислениями с
01.01.2010               
по 31.12.2010            

3085964 






Приложение N 3

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование      
расходов          

Расчет                                       

Сумма

ФОТ               

Расчет прилагается                           

2984 

Начисления на ФОТ 

26,20%                                       

782 

Материальные затраты без приобретения оборудования                      

В т.ч. услуги связи

1 тел. x 856 руб. x 12 мес.                  

10 

Коммунальные      
услуги:           


94,2

электроэнергия    

4800 кВт x 2,91 = 13968 x 107% = 14946       

15 

отопление, горячее
водоснабжение     

65,77 Гкал x 1037,69 = 68248,87 x 107% = 75804

76 

водоснабжение     

(12,32 x 110,4 + 14,99 x 110,4) x 107% = 3226

3,2

Содержание        
имущества:        


48 

эксплуатационные  
расходы           

Расчет прилагается                           

48 

Текущий ремонт    
оборудования      

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000, всего
в год = 19400                                

19 

Прочие услуги:    


2,1

услуги банка      

7 чел. x 300 = 2100 руб.                     

2,1

Медикаменты       

Расчет прилагается                           

176 

Прочий расходный  
материал          

Расчет прилагается                           

4,8

Мягкий инвентарь  

Расчет прилагается                           

5,9

Приобретение оборудования                                               

Приобретение      
оборудования      

Аппарат "Алкотест" в количестве 1 шт.        

15 

Всего расходов    


4141 


Таблица 2


РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НА 2010 ГОД, В РУБ.


1. Водопотребление, водоотведение, в руб.







Водопотреб.   
в сутки, куб. м

Водопотреб. 
в год, куб. м

Водоотведение
в год, куб. м

Посещения 

10

18

22

251

0,18

45,18

45,18

Сотрудники

13

20

22

251

0,26

65,26

65,26

Итого     






110,44

110,44


2. Эксплуатационные расходы                                             

составят в месяц 4000 рублей, в год - 4000 x 12   

48000

руб. 



Таблица 3


РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 2010 ГОД, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего, руб.

Халаты     

13

350

4550

Полотенца  

5

17

85

Пеленки    

5

15

75

Простыни   

6

200

1200

Всего      



5910


Таблица 4


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 2010 ГОД, В РУБ.


Канцтовары                 

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего


Бумага (пачка)             

6

152 

912 


Ручки                      

8

16 


Стержни                    

32

1,3

41,6


Клей                       

4

16,4

65,6


Карандаш                   

4

24 


Ластик                     

4

24 


Тетради                    

8

20 

160 


Линейка                    

4

17 

68 


Всего на год               

70


1311,2


Прочие хозяйственные расходы





Совок                      

1

50 

50 


Метла                      

1

30 

30 


Швабра                     

1

100 

100 


Ведро                      

2

500 

1000 


Лампочки                   

5

30 

150 


Мыло туалетное (бут.)      

12

50 

600 


Туалетная бумага (рул.)    

24

192 


Дезсредства (бут.)         

24

55 

1320 


Всего на год               

70


3442 


Итого на год               



4753,2

руб.


Таблица 5


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И СПИРТА

В МЕСЯЦ ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ КАБИНЕТУ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В МЕСЯЦ, В РУБ.



п/п

Наименование                      

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма    

Спирт 70%                         

кг     

0,25

113,21

28,303

Вата стерильная 250,0             

уп.    

2  

55,05

110,1 

Бинт 7 x 14                       

шт.    

5  

10,28

51,4 

Бинт 5 x 10                       

шт.    

5  

4,23

21,15

Маска одноразовая N 50            

уп.    

1  

123,2

123,2 

Перчатки текс. хирург.            

пара   

100  

7,92

792   

Шприц однораз. 20,0               

шт.    

10  

4,39

43,9 

Шприц однораз. 10,0               

шт.    

25  

3,82

95,5 

Шприц однораз. 5,0                

шт.    

25  

2,79

69,75

10

Шприц однораз. 2,0                

шт.    

10  

2,33

23,3 

11

Бахилы                            

уп.    

3  

95,1

285,3 

12

Декосепт, 1 л                     

шт.    

1  

308,96

308,96

13

Крем                              

шт.    

1  

364  

364   

14

Мыло, 1 л                         

шт.    

2  

289  

578   

15

Мексидол 5%-2,0                   

уп.    

4  

507,5

2030   

16

Пирогенал 100 мг-1 мл             

уп.    

1  

200  

200   

17

Пирацетам 20%-10,0                

уп.    

2  

30,59

61,18

18

Натрия тиосульфат 30%-10,0        

уп.    

2  

35  

70   

19

Магния сульфат 25%-10,0           

уп.    

2  

34  

68   

20

Рибоксин 2%-10,0                  

уп.    

2  

60  

120   

21

Обзидан                           

уп.    

1  

240  

240   

22

Седуксен 0,5%-2,0                 

уп.    

8  

70  

560   

23

Глюкоза 40%-10,0                  

уп.    

2  

40  

80   

24

Натрия хлорид 0,9%-10,0           

уп.    

2  

34  

68   

25

Сульфокамфокаин 2,0               

уп.    

2  

35  

70   

26

Мелипрамин 2,0                    

уп.    

2  

145  

290   

27

Модитен депо 1.0                  

уп.    

2  

380  

760   

28

Панагин 10,0                      

уп.    

2  

90  

180   

29

Фуросемид 1%-2,0                  

уп.    

1  

25  

25   

30

Манинит 15%-200,0                 

фл.    

10  

60  

600   

31

Гемодез 400,0                     

фл.    

10  

50  

500   

32

Реополиглюкин 200,0               

фл.    

5  

80  

400   

33

Натрия хлорид 0,9%-400,0          

фл.    

5  

35  

175   

34

Тиапридал 2,0                     

уп.    

2  

365  

730   

35

Ксантинола никотинат 2,0          

уп.    

1  

30  

30   

36

Тест-полоски                      

уп.    

15  

300  

4500   


Итого                             




14652   


Всего на год                      




175825   


Таблица 6


РАСЧЕТ

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА КРУГЛОСУТОЧНОГО КАБИНЕТА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

С 01.01.2010 ПО 31.12.2010


Категория
работников

Наименование
должности   

Численность

Должностные
оклады    
(ставки)  

ФОТ  
по д/о

Повышение
ставки  

ФОТ с    
повышением

Доплаты и надбавки            

Ночные,   
праздничные

Стимулирующие
выплаты (1%)

Итого  
за месяц

всего

в том числе             

за              
продолжительность
непрерывной     
работы          

за    
вредные
условия
труда 

1    

2     

3    

4    

5  

6   

7    

9       

10  

11    

12     

13  

Круглосуточный кабинет наркологической экспертизы                                                                                             

Вакантная

Врач-нарколог

4,5

13754

61893

0

61893 

24757

9284

15473

30752

867

118268

Вакантная

Фельдшер    

4,5

7811

35150

0

35149,5

14060

5272

8787

17464

492

67165

Вакантная

Санитарка   

5195

20780

0

20780 

8312

3117

5195

10325

291

39707

Итого    


13 

x    

117823

0

117823 

47129

17673

29456

58540

1650

225141

ФОТ с 01.01.2010       
по 31.12.2010          

2701696 


20% (ЗАТО)             

282774 

Итого ФОТ с ЗАТО       

2984470 

Начисления             

781931 

ВСЕГО ФОТ с начислениями
с 01.01.2010           
по 31.12.2010          

3766401 






Приложение N 4

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование расходов     

Расчет                                

Сумма

ФОТ                       

Расчет прилагается                    

149 

Начисления на ФОТ         

26,20%                                

39 

Материальные затраты без приобретения оборудования                      

В т.ч. услуги связи       

1 тел. x 856 руб. x 12 мес.           

10 

Текущий ремонт оборудования

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000,
всего в год = 19400                   

19 

Прочие услуги:            


2,1

услуги банка              

3 чел. x 300 = 900 руб.               

2,1

Медикаменты               

Расчет прилагается                    

85 

Прочий расходный материал 

Расчет прилагается                    

Мягкий инвентарь          

Расчет прилагается                    

Приобретение оборудования                                               

Приобретение оборудования 

Расчет прилагается                    

115 

Всего расходов            


424 


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДОСМОТРА

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 2010 ГОД, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего

Халаты     

3

350

1050 

Полотенца  

2

17

34 

Пеленки    

2

15

30 

Простыни   

3

200

600 

Всего      


1714

рублей


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО

МЕДОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НА 2010 ГОД, В РУБ.


Канцтовары                      

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего, руб.


Бумага (пачка)                  

2

152 

304 


Ручки                           

2


Стержни                         

22

1,3

28,6


Клей                            

2

16,4

32,8


Карандаш                        

2

12 


Ластик                          

2

12 


Тетради                         

8

20 

160 


Линейка                         

2

17 

34 


Всего на год                    

42


587,4


Прочие хозяйственные расходы    





Совок                           

1

50 

50 


Метла                           

1

30 

30 


Швабра                          

1

100 

100 


Ведро                           

2

500 

1000 


Лампочки                        

5

30 

150 


Мыло туалетное (бут.)           

12

50 

600 


Туалетная бумага (рул.)         

24

192 


Дезсредства (бут.)              

24

55 

1320 


Всего на год                    

70


3442 


Итого на год                    



4029,4

руб.


Таблица 4


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И СПИРТА

ДЛЯ КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В МЕСЯЦ, В РУБ.



п/п

Наименование              

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма

Спирт 70%                 

кг     

0,25

113,21

28

Вата стерильная 250,0     

уп.    

1  

55,05

55

Бинт 7 x 14               

шт.    

2  

10,28

21

Бинт 5 x 10               

шт.    

2  

4,23

8

Маска одноразовая N 50    

уп.    

1  

123,2

123

Шприц однораз. 10,0       

шт.    

2  

3,82

8

Шприц однораз. 5,0        

шт.    

2  

2,79

6

11

Бахилы                    

уп.    

1  

95,1

95

12

Декосепт, 1 л             

шт.    

1  

308,96

309

13

Крем                      

шт.    

1  

364  

364

14

Мыло, 1 л                 

шт.    

2  

289  

578

15

Экспресс-тесты на алкоголь

шт.    

10  

30  

300

16

Экспресс-тесты на наркотики

шт.    

10  

500  

5000

17

Прочий расходный материал 




200


Итого в месяц             




7095


Всего на год              




85138


Таблица 5


ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДОСМОТРА

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В РУБ.



п/п

Наименование                       

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

Кушетка медицинская                

шт.    

1

2000

2000

Стол письменный                    

шт.    

1

1500

1500

Настольная лампа                   

шт.    

1

700

700

Шкаф для одежды                    

шт.    

1

5000

5000

Вешалка для верхней одежды         

шт.    

3

150

450

Напольный коврик                   

шт.    

1

200

200

Сейф                               

шт.    

1

6000

6000

Прибор для определения артериального
давления                           

шт.    

2

2500

5000

Термометр                          

шт.    

3

50

150

10

Стетофонендоскоп                   

шт.    

2

200

400

11

Прибор для определения паров спирта
в выдыхаемом воздухе               

шт.    

2

20000

40000

12

Алкометр                           

шт.    

1

50000

50000

13

Столик для медицинского оборудования

шт.    

1

2000

2000

14

Сумка с набором медикаментов       
для оказания неотложной медицинской
помощи                             

шт.    

1

1500

1500


Всего на год                       




114900


Таблица 6


РАСЧЕТ

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА КАБИНЕТА ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО

ОСМОТРА В МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

С 01.01.2010 ПО 31.12.2010


Категория
работников

Наименование
должности  

Численность

Должностные
оклады    
(ставки)  

ФОТ  
по д/о

Повышение
ставки  

ФОТ с    
повышением

Доплаты и надбавки            

Стимулирующие
выплаты (1%)

Итого  
за месяц

всего

в том числе             

за              
продолжительность
непрерывной     
работы          

за    
вредные
условия
труда 

1    

2     

3    

4    

5  

6   

7    

9       

10  

12     

13  

Кабинет предрейсового медицинского осмотра                                                                                       

Вакантная

Фельдшер   

0,5

7811

3906

0

3905,5

586

586

0

45

4536

Вакантная

Фельдшер   

0,5

7811

3906

0

3905,5

586

586

0

45

4536

Вакантная

Санитарка  

0,25

5195

1299

0

1298,75

195

195

0

15

1508

Итого                 

1,25

x    

9110

0

9110  

1366

1366

0

105

10581

ФОТ с 01.01.2010      
по 31.12.2010         

126972  


20% (ЗАТО)            

21863  

Итого ФОТ с ЗАТО      

148835  

Начисления            

38995  

Всего ФОТ             
с начислениями        
с 01.01.2010          
по 31.12.2010         

187830  






Приложение N 5

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование   
расходов       

Расчет                                           

Сумма

ФОТ            

Расчет прилагается                               

427

Начисления     
на ФОТ         

26,20%                                           

112

Материальные затраты без приобретения оборудования                      

Текущий ремонт 
оборудования   

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000, всего    
в год = 19400                                    

19

Прочие услуги: 


5

услуги банка   

16 чел. x 300 = 4800 руб.                        

5

Медикаменты    

Расчет прилагается                               

256

Прочий расходный
материал       

Расчет прилагается                               

2

Мягкий инвентарь

Расчет прилагается                               

1

Итого расходов 


283

Приобретение   
оборудования   

Оборудование для исследований на ВИЧ, гепатит B, 
C, два стола, 2 кресла, 1 тумба                  

650

Всего расходов 


1472


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

НА 2010 ГОД, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего

Халаты     

3

350

1050 

Полотенца  

2

17

34 

Пеленки    

2

15

30 

Всего      


1114

рублей


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА 2010 ГОД, В РУБ.


Канцтовары                 

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего


Бумага (пачка)             

1

152 

152 


Ручки                      

2


Стержни                    

10

1,3

13 


Клей                       

2

16,4

32,8


Карандаш                   

2

12 


Ластик                     

2

12 


Тетради                    

4

20 

80 


Линейка                    

1

17 

17 


Всего на год               

24


322,8


Прочие хозяйственные расходы





Совок                      

1

50 

50 


Метла                      

1

30 

30 


Швабра                     

1

100 

100 


Ведро                      

1

500 

500 


Лампочки                   

3

150 

450 


Мыло туалетное (бут.)      

6

50 

300 


Туалетная бумага (рул.)    

24

192 


Дезсредства (бут.)         

12

55 

660 


Всего на год               

49


2282 


Итого на год               



2604,8

руб.


Таблица 4


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И СПИРТА

ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА 2010 ГОД, В РУБ.



п/п

Наименование                      

Ед. изм.

Кол-во

Цена  

Сумма   

Спирт 70%                         

кг     

1

113,21

113,21

Марля N 5 м                       

уп.    

3

36,02

108,06

Вата стерильная 250,0             

уп.    

2

55,05

110,1

Маска одноразовая N 50            

уп.    

2

123,2

246,4

Перчатки текс. хирург.            

пара   

200

7,92

1584  

Шприц однораз. 10,0               

шт.    

50

3,82

191  

Шприц однораз. 20,0               

шт.    

30

4,39

131,7

Бахилы                            

уп.    

5

95,1

475,5

Крем                              

шт.    

1

364  

364  

10

Набор реактивов на ВИЧ (95 шт.)   

наб.   

1

7200  

7200  

11

Набор реактивов на гепатит C, B   
(104 шт.)                         

наб.   

1

4680  

4680  

12

Пробирки                          

шт.    

3

1900  

5700  

13

Одноразовые перчатки              

упак.  

1

396  

396  


Итого                             




21300  


Всего на год                      




255600  


Количество анализов на ВИЧ в год - 700.

Количество анализов на гепатит B в год - 700.

Количество анализов на гепатит C в год - 700.


Таблица 5


РАСЧЕТ

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ПРИ МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" НА 2010 ГОД


Категория
работников

Наименование    
должности       

Численность

Должностные
оклады    
(ставки)  

ФОТ по
д/о  

Повышение
ставки  

ФОТ с    
повышением

Доплаты и надбавки              

Стимулирующие
выплаты (1%)

Итого  
за месяц

всего 

в том числе             

за              
продолжительность
непрерывной     
работы          

за    
вредные
условия
труда 

1    

2       

3    

4    

5  

6   

7    

8  

9       

10  

12     

13  

Вакантная

Врач-лаборант   

1

13754

13754

0

13754

4126

2063

2063

179

18059

Вакантная

Фельдшер-лаборант

1

7811

7811

0

7811

2343

1172

1172

102

10256

Вакантная

Санитарка       

1

5195

5195

0

5195

1559

779

779

68

6821

Итого                      

3

x    

26760

0

26760

8028

4014

4014

348

35136

ФОТ с 01.01.2010           
по 31.12.2010              

421631


20% (ЗАТО)                 

5352

Итого ФОТ с ЗАТО           

426983

Начисления                 

111869

Всего ФОТ с начислениями   
с 01.01.2010 по 31.12.2010 

538852






Приложение N 6

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ ПО ГАЛОКАМЕРЕ НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование     
расходов         

Расчет                                       

Сумма 

ФОТ              

Расчет прилагается                           

280,2

Начисления на ФОТ

26,20%                                       

73,41

Материальные затраты                                                    

Оснащение кабинета

Медоборудование, инструментарий, мебель      

1049  

Текущий ремонт   
оборудования     

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000, всего
в год = 19400                                

19  

Медикаменты      

Нет затрат                                   


Прочий расходный 
материал         

Расчет прилагается                           

1,5

Мягкий инвентарь 

Расчет прилагается                           

1,2

Всего расходов   


1424  


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ГАЛОКАМЕРЫ, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего

Халаты     

2

350

700  

Полотенца  

2

17

34  

Пеленки    

3

15

45  

Простыни   

2

200

400  

Всего      


1179

рублей


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ КАБИНЕТА ГАЛОКАМЕРЫ, В РУБ.


Канцтовары                    

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего


Бумага (пачка)                

3

152 

456 


Ручки                         

3


Стержни                       

10

1,3

13 


Клей                          

2

16,4

32,8


Карандаш                      

2

12 


Ластик                        

1


Тетради                       

2

20 

40 


Линейка                       

1

17 

17 


Всего на год                  

24


582,8


Прочие хозяйственные расходы  





Совок                         

1

50 

50 


Веник                         

1

30 

30 


Швабра                        

1

100 

100 


Ведро                         

1

500 

500 


Лампочки                      

3

30 

90 


Мыло туалетное (бут.)         

3

50 

150 


Дезсредства (бут.)            





Всего на год                  

10


920 


Итого за год                  



1502,8



Таблица 4


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И СПИРТА

ДЛЯ КАБИНЕТА ГАЛОКАМЕРЫ НА 2010 ГОД, В РУБ.



п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма      





Нет расходов










Итого      




0


Всего на год




0


Таблица 5


ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

ДЛЯ КАБИНЕТА ГАЛОКАМЕРЫ, В РУБ.



п/п

Наименование                  

Ед. изм.

Кол-во

Цена     

Сумма

Галокамера                    

шт.    

1

1000000,0


Столик манипуляционный        

шт.    

2

3890,00

7780

Шкаф медицинский стал.-метал. 

шт.    

1

7800,00

7800

Стол письменный               

шт.    

2

5600,00

11200

Стул                          

шт.    

3

1800,00

5400

Шкаф для документов           

шт.    

1

8760,00

8760

Шкаф для одежды               

шт.    

1

8400,00

8400






Приложение N 7

к Подпрограмме


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2010-2012 ГОДАХ"


РАЗДЕЛ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ"


Таблица 1


МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" (2010-2012 ГОДЫ), В ТЫС. РУБ,

МБ - ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ; ФБ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ


Наименование           

2010 год                 

2011 год                  

2012 год                 

Всего          

Примечание 

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.    

1. Приобретение        
медицинского           
оборудования:          

шт.    

3    


3763

шт.    

13


7506,5

шт.    

9


3191

24

14456 

ФБ и МБ,   
обоснования
прилагаются

1.1. Биохимический     
анализатор             
автоматический BS-300  

шт.    

1    


1050

шт.    

0



шт.    

0



1

1050 

МБ, замена 
устаревшего
оборудования

1.2. Гематологический  
анализатор             
автоматический         
МЕК 7222 К             

шт.    

1    


1800

шт.    

0



шт.    

0



1

1800 

МБ, замена 
устаревшего
оборудования

1.3. Рабочее место     
отоларинголога, всего  

шт.    

3    


913

шт.    

0



шт.    




3

913 

ФБ         

Из них:                
















1.3.1. ЛОР-установка   
MONARCH NET-3000A      

шт.    

1    


728

шт.    

0



шт.    




1

728 

ФБ         

1.3.2. Кресло пациента 
NET-1500E              

шт.    

1    


172

шт.    

0



шт.    




1

172 

ФБ         

1.3.3. Стул врача      

шт.    

1    


13

шт.    

0



шт.    




1

13 

ФБ         

1.4. Стоматологическая 
установка ARIA PREMIUM 

шт.    

0    



шт.    

1


1016 

шт.    

1


1016

2

2032 

ФБ         

1.5. Эндохирургическая 
аппаратура, всего      


шт.  



шт.    

1


5368 

шт.    




1

5368 

ФБ         

В т.ч.:                
















1.5.1. Эндохирургическая
стойка ENDO-CART       

шт.    

0    



шт.    

1


5068 

шт.    

0



1

5068 

ФБ         

1.5.2. Набор           
хирургических          
инструментов           

наб.   

0    



наб.   

1


300 

наб.   

0



1

300 

ФБ         

1.6. Аппарат для ИВЛ   
и наркоза              

шт.    

0    



шт.    

1


500 

шт.    

0



1

500 

ФБ         

1.7. Кардиомонитор     

шт.    

0    



шт.    

2

120

240 

шт.    

0



2

240 

ФБ         

1.8. Стационарная      
цветная цифровая       
ультразвуковая         
диагностическая система
Sono scape SSI-6000    

сист.  

0    



сист.  

0



сист.  

1


1750

1

1750 

ФБ         

1.9. Комплект          
трехканального         
регистратора ЭКГ       
по Холтеру и программное
обеспечение RRV MT-101 

комп.  

0    



комп.  

0



комп.  

1


203

1

203 

ФБ         

В т.ч.:                
















1.9.1. Аппарат         
регистратор ЭКГ        
по Холтеру             












176

1

176 

ФБ         

1.9.2. Кресло пациента 

шт.    

0    



шт.    

0



шт.    

1


27

1

27 

ФБ         

1.10. Автоматический   
рефкератометр URK-700  

шт.    

0    



шт.    

0



шт.    

1


222

1

222 

ФБ         

1.11. Микроскоп        
Table-mount type       

шт.    

0    



шт.    

1


40 

шт.    

0



1

40 

МБ         

1.12. Диоптриметр      
TW 1001                

шт.    

0    



шт.    

1


40,5

шт.    

0



1

40,5

МБ         

1.13. Аппаратура для   
физиотерапевтического  
отделения              


0    




6


302 


0



6

302 

ФБ, замена 
устаревшего
оборудования

В том числе:           
















1.13.1. Аппарат        
переносной для         
ДМВ-терапии Ранет      
ДМВ-20-1               

апп.   

0    



апп.   

1


89 

апп.   

0



1

89 


1.13.2. Аппарат для    
лечения диадинамическими
токами (тонус 1) ДТ-50-3

апп.   

0    



апп.   

1


26 

апп.   

0



1

26 


1.13.3. Аппарат        
магнитотерапии         
Полимаг-01             

апп.   

0    



апп.   

1


100 

апп.   

0



1

100 


1.13.4. Аппарат        
низкочастотной         
физиотерапии           
Амплипульс-5Бр         

апп.   

0    




1


15 

апп.   

0



1

15 


1.13.5. Аппарат        
ультразвуковой терапии 
двухчастотный УЗТ-1.01Ф

апп.   

0    



апп.   

1


42 

апп.   

0



1

42 


1.13.6. Аппарат        
КВЧ-терапии            
КВЧ-НД/КВЧ-НД2         

апп.   

0    



апп.   

1


30 

апп.   

0



1

30 


2. Приобретение        
санитарного транспорта 

шт.    

1    


2291

шт.    

0



шт.    

1


650

2

2940 

ФБ и МБ,   
обоснования
прилагаются

Из них:                
















2.1. Автомобиль скорой 
медицинской помощи     
"СИКАР-М-3868" на базе 
Ford transit           

шт.    

1    


2291

шт.    

0



шт.    

0



1

2291 

ФБ         

2.2. Автомобиль        
для хозяйственных      
и внутренних нужд Ford 
Focus 2                

шт.    

0    



шт.    

0



шт.    

1


650

1

650 

МБ         

Итого                  




6054




7506,5




3841


17401,5


Из них:                
















Местный бюджет         




2850




80,5




650


3580,5


Федеральный бюджет     




3204




7426 




3191


13821 



Таблица 2


МУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" (2010-2012 ГОДЫ),

В ТЫС. РУБ., МБ - ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ, ФБ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ


Наименование          

2010 год                 

2011 год                 

2012 год                 

Всего      

Примечание   

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.

1. Создание локальной 
медицинской           
информационной системы

сист.  

0


0

сист.  

1


3938

сист.  



0

1

3938

Финансирование
из средств   
бюджета      
Московской   
области,     
расчеты -    
приложение N 8

2. Открытие           
эндоскопического      
кабинета              

каб.   

0


0

каб.   

1


1000

каб.   



891

1

1891

ФБ, расчеты -
приложение N 9

3. Открытие кабинета  
психолога             
(психологической      
реабилитации          
с мультисенсорной     
комнатой)             

каб.   

0



каб.   

0



каб.   

1


1018

1

1018

ФБ, расчеты -
приложение   
N 10         

4. Приобретение       
медицинского          
оборудования для      
кабинета водолечения  

каб.   




каб.   




каб.   

1


1006

1

1006

ФБ, расчеты -
приложение   
N 11         

5. Приобретение       
медицинского          
оборудования:         




1000




1668


0


719

0

3387

Обоснования  
прилагаются  

5.1. Биохимический    
анализатор            

апп.   

0



апп.   

1


1050

апп.   

0



1

1050

ФБ, замена   
устаревшего  
оборудования 

5.2. Стоматологическая
установка "Херана"    

уст.   

2

500

1000

уст.   

1

500

500

уст.   

0



3

1500

МБ, для школ 

5.3. Импедансометр    
(диагностика нарушения
слуха)                

апп.   

0



апп.   

0



апп.   

1


250

1

250

ФБ           

5.4. Дефибриллятор    

шт.    

0



шт.    

1


50

шт.    

0



1

50

ФБ           

5.5. Отсасыватель     
хирургический         

шт.    

0



шт.    

1


18

шт.    

0



1

18

МБ           

5.6. Аппарат для      
изучения функциональной
способности сердца    
(Holter)              

апп.   

0



апп.   

0



апп.   

1


330

1

330

ФБ           

5.7. Аппарат          
для определения       
бронхиального         
сопротивления у детей 

апп.   

0



апп.   

0



апп.   

1


139

1

139

ФБ           

5.8. Столик           
рентгенлаборанта      

шт.    

0



шт.    

1


50

шт.    

0



1

50

ФБ           

6. Приобретение       
санитарного транспорта:


0



шт.    

1


700

шт.    

1


500

2

1200

ФБ и МБ,     
обоснования  
прилагаются  

6.1. Автомобиль       
для привоза продуктов 
молочного питания для 
детей (Хундай-портер) 

шт.    

0



шт.    

1


700

шт.    

0



1

700

МБ           

6.2. Легковой         
автомобиль для        
обслуживания вызовов  
на дому               

шт.    

0



шт.    

0



шт.    

1


500

1

500

МБ           

Итого                 




1000




7306




4134

5

12440


Из них:               
















Местный бюджет        




1000




1218




500


2718


Федеральный бюджет    




0




6088




3634


9722



Таблица 3


РАЗВИТИЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПОЛИКЛИНИК, В ТЫС. РУБ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Наименование

2010 год                 

2011 год                   

2012 год                 

Всего        

Примечание

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.  

Всего по   
поликлиникам




7054




14812,5




7975


29841,5


Из них:    
















Местный    
бюджет     




3850




1298,5




1150


6298,5


Федеральный
бюджет     




3204




13514 




6825


23543 







Приложение N 8

к Подпрограмме


Таблица


ОБОСНОВАНИЕ

РАЗДЕЛА ПОДПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ" В МУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"


Наименование учреждения

Муниципальное учреждение здравоохранения        
"Городская детская поликлиника" городского округа
Краснознаменск                                  

Наименование Программы

Целевая программа "Информационные технологии    
в здравоохранении" (далее - Программа)          

Основание для         
разработки Программы  

Концепция развития здравоохранения РФ до 2012   
года                                            

Регистрационный номер и
дата внесения Программы
в реестр управления   
экономики и развития  
предпринимательства   
администрации города  
Краснознаменска       


Цели Программы        

- обеспечение комплексности и системности       
информатизации учреждения;                      
- повышение оперативности обработки информации  
для целей анализа и принятия решений;           
- повышение качества оказания медицинской помощи
детскому населению города                       

Задачи Программы      

- регламентация информационной деятельности     
и проектирование локальной медицинской          
информационной системы учреждения (далее - ЛМИС);
- нормативно-правовое обеспечение информационной
деятельности в учреждении;                      
- обеспечение информационной безопасности       
медицинской сети;                               
- обучение медицинского и технического персонала
поликлиники;                                    
- создание и поддержание системы мониторинга    
внедрения и использования ЛМИС;                 
- выбор и внедрение программного обеспечения    
для функционирования ЛМИС                       

Характеристика        
программных мероприятий

Реализация комплекса мер, направленных          
на развитие системы здравоохранения в городе    
Краснознаменске, улучшение условий труда        
сотрудников учреждения здравоохранения, снижение
времени обслуживания пациентов за счет          
автоматизации труда врачей, увеличения качества 
обслуживания пациентов                          

Сроки реализации      
Программы             

2011 год                                        

Исполнители Программы 

МУЗ "Городская детская поликлиника"             

Объемы и источники    
финансирования        
программных           
мероприятий           

Объем финансирования Программы за счет средств  
бюджета городского округа Краснознаменск в 2011 
году составит 3500000 рублей                    

Ожидаемые конечные    
результаты реализации 
Программы             

В результате реализации Программы будет:        
- создано единое информационное пространство    
в МУЗ "Городская детская поликлиника" г.о.      
Краснознаменск;                                 
- реализован комплекс мероприятий по защите     
персональных данных в муниципальном учреждении  
здравоохранения города Краснознаменска          
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
- создан механизм формирования единой электронной
медицинской карты пациента, что позволит снизить
риск врачебной ошибки при назначении лечения;   
- созданы условия для работы врача за счет      
автоматизации процесса оформления медицинской   
документации и высвобождения дополнительного    
времени на работу с пациентом;                  
- увеличено качество оказания медицинской помощи
детскому населению в городе Краснознаменске     

Показатели            
социально-экономической
эффективности Программы

- снижение риска врачебной ошибки при назначении
лечения;                                        
- минимизация трудозатрат медицинского персонала,
связанных с документооборотом, высокий уровень  
достоверности и оперативности обмена информацией
в профессиональной среде, расширение возможностей
дистанционного консультирования пациентов,      
повышение профкомпетенций медицинского персонала
при помощи дистанционных технологий;            
- увеличение производительности работы врача;   
- повышение эффективности управления отраслью   
на основе достоверной актуальной оперативной    
информации, получаемой управлением              
здравоохранения администрации города            


Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией развития здравоохранения РФ до 2012 года и с учетом поручений Президента РФ Д.А. Медведева от 12 февраля 2009 года о переводе ЛПУ на технологии электронных медицинских карт и историй болезни.

Локальная медицинская информационная система (ЛМИС) быстро и эффективно автоматизирует все основные направления работы медицинского учреждения:

- обслуживание амбулаторных и стационарных пациентов;

- планирование ресурсов ЛПУ;

- формирование и обработка медицинской статистики;

- лабораторная, функциональная диагностика;

- работа стоматологических кабинетов и отделений;

- ОМС, ДМС, хозяйственно-финансовая деятельность ЛПУ;

- управление медицинским учреждением и его персоналом;

- интеграция МИС с другими информационными и медицинскими системами.

При использовании Программы повышается качество обслуживания пациентов в поликлинике. В распоряжение врачей и медицинского персонала предоставляются эффективные средства автоматизации:

- наблюдения, диагностики и лечения;

- планирования и проведения лечебно-профилактических мероприятий по иммунизации, диспансеризации и регламентным медицинским осмотрам;

- деятельности лабораторий и параклинических служб.

Автоматизируются также все ключевые участки работы стационара на дому:

- ведение пациента;

- контроль проведения назначенного лечения.

Электронная история болезни и электронный документооборот - это:

- 100-процентная автоматизация рутинных операций, перевод процессов формирования истории болезни в электронный вид;

- полное представление всех необходимых полей для заполнения медицинской карты;

- быстрый и корректный ввод данных, обеспечиваемый готовыми шаблонами;

- режим совместного заполнения медицинской карты врачом и медсестрой, существенно ускоряющий ввод данных о пациенте;

- рациональная маршрутизация электронных документов и эффективный обмен информацией между врачами и отделениями;

- полное отражение результатов лабораторных, инструментально-диагностических, рентгенологических исследований;

- эффективные средства проверки и контроля, предоставляемые в распоряжение главных врачей, заведующих отделениями, старших медсестер;

- быстрое заполнение стандартных отчетных форм, возможность их дополнения и изменения в соответствии с потребностями ЛПУ;

- разветвленная система средств экономического и лечебно-профилактического анализа, обработки, анализа и представления статистических данных;

- предоставление нормативных и справочных документов в электронном виде.

Программа позволит автоматизировать работу регистратуры, что уменьшит сроки ожидания оформления документов пациентами, увеличит доступность и достоверность информации при записи к специалистам.

Программа включает удобные средства, с помощью которых компьютеризируется учет, анализ и планирование потребностей в:

- медикаментах;

- медицинском оборудовании;

- расходных материалах.

В распоряжении администрации учреждения эффективные средства автоматизации:

- медико-экономического учета, отчетности и экспертизы;

- ведения штатного расписания, нормативов нагрузки и оплаты труда;

- электронного обмена данными с внешними контрагентами;

- управления лицензируемыми видами деятельности ЛПУ;

- деятельности в рамках ОМС и ДМС;

- предоставления платных услуг.

Медицинская информационная система позволяет:

- значительно сократить время "бумажной" работы специалистов-медиков;

- увеличить скорость циркуляции информации в ЛПУ;

- повысить эффективность взаимодействия подразделений учреждения;

- оперативно формировать утвержденную отчетность;

- формировать любые аналитические сводки, необходимые для эффективного управления учреждением;

- автоматизировать все подразделения и службы от регистратуры до лаборатории.






Приложение N 9

к Подпрограмме


ОБОСНОВАНИЕ

ОТКРЫТИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

В МУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"


Эндоскопия в настоящее время стала неотъемлемой частью клинической педиатрии и применяется повсеместно. Принципиально новый подход к диагностике, а именно визуальная оценка изменений внутренних органов с лабораторным и морфологическим изучением биологических субстратов, полученных при эндоскопии, открывает большие перспективы в расшифровке ранних и доклинических стадий различных заболеваний, улучшает результаты лечения. Информативность, простота и относительная безопасность эндоскопических методов позволяют их использовать в амбулаторных условиях. Широкое использование эндоскопии в клинической практике явилось основанием для решения ряда организационных вопросов. Приказом Министерства здравоохранения СССР N 1164 от 10.12.1976 "Об организации эндоскопических отделений (кабинетов) в лечебно-профилактических учреждениях" выделена штатная должность "врач-эндоскопист".

Актуальность вопроса связана с ростом заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей начиная с рождения. Дети с этой патологией в МУЗ "Городская детская поликлиника" наблюдаются гастроэнтерологом, хирургом. Диспансерная группа увеличивается из года в год. Так, на 01.01.2010 под наблюдением состоит 627 детей, из них с гастродуоденитами - 62 человека, с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки - 32 чел. Число посещений к гастроэнтерологу по заболеванию возросло до 2186 в год, по сравнению с 2008 годом - 1968. Отсутствие эндоскопического кабинета затрудняет диагностику, выбор правильного и своевременного лечения. Обследование подростков, проводимое в 150 ЦВГ ВК, подвергает детское население к случаям внутрибольничных инфекций.

Открытие эндоскопического кабинета позволит:

- обнаружить врожденные и приобретенные пороки и аномалии развития у малыша, которые составляют 1/3 всех аномалий развития у детей;

- у детей постарше - воспалительные заболевания (гастродуодениты, язвенную болезнь и т.д.);

- установить причину абдоминальной боли (в 70% случаев это хронические воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, сопровождающиеся в 3,2% случаев эрозивно-язвенными поражениями);

- помочь удалить инородное тело из ЖКТ;

- повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детскому населению города.

Внедрение новых медицинских технологий в работу лечебно-профилактического учреждения окажет существенное воздействие на организацию процесса оказания медицинской помощи и лечебно-диагностическом процессе, которое проявляется в повышении технологичности, унифицированности, информативности, комплексности, эффективности и качества организации медицинской помощи в ЛПУ.

В "Пособии по проектированию учреждений" к СНиП 2.08.02-89 указано, что помещения, в которых производится обследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, должны иметь: кабинет врача площадью 10 кв. м, процедурный кабинет - 18 кв. м, моечно-стерилизационное помещение площадью 10 кв. м.

Основную массу эндоскопической аппаратуры составляют эндоскопы фирм "Olympus", "Pentax" (Япония), а также "ЛОМО" (Россия).

По нормативам нагрузка на аппаратуру с волоконной оптикой должна быть не менее 700 исследований в год.

Эндоскопические кабинеты и отделения в своей работе основываются на приказе МЗ РФ N 222 от 31.06.1996 "О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения Российской Федерации". Штаты медицинского и технического персонала устанавливаются в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, выполняемым или планируемым объемом работ и в зависимости от местных условий на основе расчетных норм времени на проведение эндоскопического исследования. Согласно этому приказу на 1 врачебную должность положена 1 ставка медицинской сестры и 0,5 ставки санитарки.


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование расходов

Расчет                                     

Сумма

ФОТ                 

Расчет прилагается                         

563,8

Начисления на ФОТ   

26,20%                                     

147,7

Материальные затраты                                                    

Оснащение кабинета  

Медоборудование, инструментарий, мебель    

1102 

Текущий ремонт      
оборудования        

Т/о = 1200 x 12 = 14400, ремонт - 5000,    
всего в год = 19400                        

19 

Медикаменты         

Расчет прилагается                         

52 

Прочий расходный    
материал            

Расчет прилагается                         

3,3

Мягкий инвентарь    

Расчет прилагается                         

3,3

Всего расходов      


1891 


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего

Халаты     

6

350

2100 

Полотенца  

5

17

85 

Пеленки    

5

15

75 

Простыни   

5

200

1000 

Всего      


3260

рублей


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ, В РУБ.


Канцтовары                 

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего


Бумага (пачка)             

6

152 

912 


Ручки                      

3


Стержни                    

10

1,3

13 


Клей                       

4

16,4

65,6


Карандаш                   

2

12 


Ластик                     

1


Тетради                    

5

20 

100 


Линейка                    

1

17 

17 


Всего на год               

32


1131,6


Прочие хозяйственные расходы





Совок                      

1

50 

50 


Метла                      

1

30 

30 


Швабра                     

1

100 

100 


Ведро                      

1

500 

500 


Лампочки                   

3

30 

90 


Мыло туалетное (бут.)      

12

50 

600 


Туалетная бумага (рул.)    

12

96 


Дезсредства (бут.)         

12

55 

660 


Всего на год               

43


2126 


Итого за год               



3257,6

руб.


Таблица 4


РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

ДЛЯ КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ, В РУБ.


1. Вывоз ТБО:








посещения   


10 чел. в смену x 0,0007 куб. м x 
250 / 12 =                        

0,15 

куб. м

сотрудники  


1 чел.

x 0,22 куб. м 

/12 =

0,02

куб. м


Итого       

0,15 + 0,02

0,17 

куб. м        

в день




Стоимость 1 
куб. м      
с учетом НДС



490,57        

руб. 




Всего за мес.


=    

490,57 x 0,17 =


83,39

руб. 


Всего в год 


=    

1000,7        

руб. 





2. Водопотребление, водоотведение.







Водопотреб. в
сутки, куб. м

Водопотреб. в
год, куб. м 

Водоотведение
в год, куб. м

Посещения        

10

18

22

251

0,18

45,18

45,18

Сотрудники       

1

20

22

251

0,02

5,02

5,02

Итого            






50,2

50,2


3. Эксплуатационные расходы.


Площадь поликлиники           

6541,9

кв. м




Площадь травматологического   
пункта                        

340 

кв. м




Вентиляция, пожаротушение,    
лифты                         


144000 + 122828 + 270000 =

536828

Всего эксплуатационных расходов

27900 

руб.





Таблица 5


ПРИОБРЕТЕНИЕ

МЕДОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ ДЛЯ КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ, В РУБ.



п/п

Наименование            

Ед. изм.

Кол-во

Цена    

Сумма

Эндоскоп                

шт.    

1    

932000,00

932000

Столик манипуляционный  

шт.    

3    

3890,00

11670

Стол для эндоскопии     

шт.    

1    

48000,00

48795

Шкаф медицинский ст.-мет.

шт.    

3    

7800,00

23400

Стол письменный         

шт.    

2    

5600,00

11200

Стул                    

шт.    

3    

1800,00

5400

Шкаф для документов     

шт.    

1    

8760,00

8760

Шкаф для одежды         

шт.    

1    

8400,00

8400

Компьютер, принтер      

шт.    

1    

40000,00

40000

10

Контейнер для дезинфекции

шт.    

2    

1680,00

3360

11

Лотки 30 x 40 нержав.   

шт.    

5    

435,00

2175

12

Пинцет, корцанг         

шт.    

4    

400,00

1600

13

Биксы для стерил. матер.

шт.    

2    

2620,00

5240






Приложение N 10

к Подпрограмме


Таблица 1


РАСЧЕТ

СМЕТЫ РАСХОДОВ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА НА 2010 ГОД, В ТЫС. РУБ.


(тыс. руб.)

Наименование расходов    

Расчет                                

Сумма

ФОТ                      

Расчет прилагается                    

201 

Начисления на ФОТ        

26,20%                                

52,7

Материальные затраты                                                    

Оснащение кабинета       

Медоборудование, инструментарий, мебель

1018,2

Прочий расходный материал

Расчет прилагается                    

1,3

Мягкий инвентарь         

Расчет прилагается                    

Всего расходов           


1274 


Таблица 2


РАСЧЕТ

МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА, В РУБ.


Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Всего

Халаты     

2

350

700  

Полотенца  

2

17

34  

Пеленки    

3

15

45  

Простыни   

1

200

200  

Всего      


979

рублей


Таблица 3


РАСЧЕТ

ПРОЧЕГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА, В РУБ.


Канцтовары                 

Кол-во 

Стоимость, руб.

Всего


Бумага (пачка)             


152 

152 


Ручки                      



Стержни                    


1,3

1,3


Клей                       


16,4

16,4


Карандаш                   



Ластик                     

1


Тетради                    

2

20 

40 


Линейка                    

1

17 

17 


Всего на год               

9


240,7


Прочие хозяйственные расходы





Совок                      

1

50 

50 


Швабра                     

1

100 

100 


Ведро                      

1

500 

500 


Лампочки                   

3

30 

90 


Мыло туалетное (бут.)      

6

50 

300 


Всего на год               

12


1040 


Итого за год               



1280,7



Таблица 4


РАСЧЕТ

ПО РАСХОДУ МЕДИКАМЕНТОВ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И СПИРТА

В МЕСЯЦ ПО КАБИНЕТУ ПСИХОЛОГА, В РУБ.



п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма     





Расхода нет












Таблица 5


РАСЧЕТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ

ДЛЯ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА, В РУБ.



п/п

Наименование          

Ед. изм.

Кол-во

Цена   

Сумма 

Кресло                

шт.    

6000,00

6000

Набор мягкой мебели   

шт.    

30000,00

30000

Музыкальный центр     

шт.    

35000,00

35000

Компьютер, принтер    

шт.    

40000,00

40000

Ковер 3 x 4           

шт.    

10000,00

10000

Стол письменный       

шт.    

5600,00

5600

Стул                  

шт.    

1800,00

5400

Шкаф для документов   

шт.    

8760,00

8760

Шкаф для одежды       

шт.    

8400,00

8400

10

Жалюзи                

ком.   

4000,00

4000

11

Дидактический материал

компл. 

5000,00

10000

12

Пылесос               

шт.    

5000,00

5000

13

Мультисенсорная комната

шт.    

1,0

850  

850000


Всего                 




1018160






Приложение N 11

к Подпрограмме


РАСЧЕТ

РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ КАБИНЕТА ВОДОЛЕЧЕНИЯ, В РУБ.



п/п

Наименование                      

Ед. изм.

Кол-во

Цена    

Сумма 

Гидромассажные ванны для ног      

шт.    

2

3000,00

6000

Гидромассажные ванны для тела     

шт.    

1

200000,00

200000

Душ циркулярный                   

шт.    

1

140000,00

140000

Душ Шарко                         

шт.    

1

80000,00

80000

Душ Виши                          

шт.    

1

80000,00

80000

Бассейн для детей раннего возраста

шт.    

1

500000,00

500000


Итого                             




1006000






Приложение N 12

к Подпрограмме


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2010-2012 ГОДАХ"


РАЗДЕЛ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА".

ПОДРАЗДЕЛ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" (ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)


1. ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ (2010-2012 ГОДЫ), В РУБ.


Наименование     

2010 год                  

2011 год                  

2012 год                   

Всего        

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.  

Тест-полоски для 
определения сахара
в крови          

упак.  

160

1373

219680

упак.  

200

1497

299400

упак.  

260

1616

420160

620

939240

Глюкометр        

шт.    

5

2500

12500

шт.    

6

2550

15300

шт.    

7

2550

17850

18

45650

Шприц-ручка (3,0 
мл)              

шт.    

50

1718

85900

шт.    

60

1873

112380

шт.    

70

2022

141570

180

339850

Иглы к шприц-ручке
(1 упак. = 100   
шт.)             

упак.  

51

720

36720

шт.    

60

785

47100

шт.    

68

848

57664

179

141484

Инсулины         

упак.  

20

3000

60000

упак.  

20

3270

65400

упак.  

20

3531

70620

60

196020

Приобретение     
мед. литературы по
сахарному диабету,
заказ печати     
памяток          




1000




1000




1000


3000

Итого            




415800




540580




708864

1057

1665244


2. ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (2010-2012 ГОДЫ), В РУБ.


Наименование  

2010 год                   

2011 год                   

2012 год                   

Всего        

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма 

Кол-во

Руб.  

Тест-полоски  
для определения
сахара в крови

упак.  

396

1529

605484

упак.  

546

1497

817362

упак.  

696

1617

1125265

1638

2548111

Глюкометр     

шт.    

1

3000

3000

шт.    

3

3270

9810

шт.    

4

3530

14120

8

26930

Шприц-ручка   

шт.    

4

1718

6872

шт.    

4

1873

7490

шт.    

4

2022

8090

12

22452

Ланцеты       

уп.    

22

350

7700

уп.    




уп.    




22

7700

Иглы к шприц- 
ручке (1 упак.
= 100 шт.)    
Джонсон-беби  
и ланцеты     

упак.  

132

700

92400

шт.    

156

763

119028

шт.    

182

824

149975

470

361403

Тест-полоски  
"Оптим"       

уп.    

4

1529

6116

уп.    




уп.    




4

6116

Итого         




721572




953690




1297450

2154

2972712

Всего         
на "Сахарный  
диабет"       




1137372




1494270




2006314


4637956


3. ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РУБ.


Наименование  

2010 год                  

2011 год                  

2012 год                  

Всего        

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.  

Сахароснижающие
препараты,    
инсулины,     
тест-полоски, 
глюкометры,   
шприц-ручки   
и пр.         




806302




878870




949179


2634351

Из них:       















На тест-полоски
для определения
сахара в крови

упак.  

132

1373

181236

упак.  

144

1497

215568

упак.  

156

1617

252252

432

649056






Приложение N 13

к Подпрограмме


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2010-2012 ГОДАХ"


РАЗДЕЛ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА".

ПОДРАЗДЕЛ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"


1. ВЗРОСЛОЕ И ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (2010-2012 ГОДЫ), В РУБ.


Наименование

2010 год                  

2011 год                  

2012 год                  

Всего       

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб. 

Вакцина    
КОКАВ      

комп.   

260

149

38740

комп.   

260

162

42120

комп.   

260

175

45500

780

126360

Итого      


260

149

38740

комп.   

260

162

42120

комп.   

260

175

45500

780

126360


2. ДЕТИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ (2010-2012 ГГ.), В РУБ.


Наименование        

2010 год                    

2011 год                    

2012 год                      

Всего       

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена   

Сумма

Кол-во

Руб. 

Неспецифическая     
иммунопрофилактика  


1

133200

133200

упак.  

1

145120

145120

упак.  

1

157508 

157508

3

435828

Из них:             















Ревит               

фл.    

2000

19

38000

шт.    

2000

21

41400

шт.    

2000

22,7

45400

6000

124800

Мазь оксолиновая    

тюб.   

600

20

12000

шт.    

600

22

13080

шт.    

600

23,7

14220

1800

39300

Гриппферон          

упак.  

160

250

40000

шт.    

160

273

43600

шт.    

160

294,3

47088

480

130688

Ликопид             

упак.  

160

270

43200

упак.  

160

294

47040

упак.  

160

317,5

50800

480

141040

Итого               




133200




145120




157508

8763

435828

Всего по            
"Вакцинопрофилактике"




171940




187240




203008


562188


3. ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РУБ.


Наименование      

2010 год                  

2011 год                  

2012 год                  

Всего        

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Руб.  

Вакцины и другие  
иммунобиологические
препараты,        
предусмотренные   
национальным      
календарем        
профилактических  
прививок          




612798




667950




721386


2002134






Приложение N 14

к Подпрограмме


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2010-2012 ГОДАХ"


РАЗДЕЛ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА".

ПОДРАЗДЕЛ "НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ"

(ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)


1. ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ (2010-2012 ГОДЫ), В РУБ.


Наименование      

2010 год                     

2011 год                   

2012 год                     

Всего        

Ед. изм.

Кол-во

Цена  

Сумма

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма 

Кол-во

Руб.  

Наборы            
гинекологические  

упак.  

18000

30  

54000

упак.  

20000

33

654000

упак.  

21000

35,3

741636

59000

1449636

Капельницы        

шт.    

12000

9  

10800

шт.    

15000

10

147150

шт.    

15000

11 

16200

42000

174150

Шприцы одноразовые
(2,0 мл)          

шт.    

12000

1,96

23520

шт.    

15000

2

32046

шт.    

15000

34930

42000

90496

Шприцы одноразовые
(5,0 мл)          

шт.    

21600

4,51

97416

шт.    

23400

5

115032

шт.    

25200

135030

70200

347478

Шприцы одноразовые
(10,0 мл)         

шт.    

26400

5  

127776

шт.    

27600

5

145607

шт.    

28800

165612

82800

438995

Шприцы одноразовые
(20,0 мл)         

шт.    

3840

4  

16858

шт.    

4800

5

22968

шт.    

4800

25036

13440

64862

Мистраль, 1 л     

фл.    

118

325  

38350

фл.    

150

354

53138

фл.    

150

386 

57920

418

149408

Деконекс денталь, 
5 л               

фл.    

10

2000  

20000

фл.    

11

2180

23980

фл.    

11

2376 

26138

32

70118

Деконекс эндо, 5 л

фл.    

4

3220  

12880

фл.    

5

3510

17549

фл.    

5

3826 

19128

14

49557

Декосепт          

фл.    

250

253  

63250

фл.    

250

276

68943

фл.    

250

301 

75147

750

207340

Авансепт          

фл.    

216

460  

99360

фл.    

216

501

108302

фл.    

216

547 

118050

648

325712

Перчатки          
одноразовые       
(1 упак. - 100 шт.)

упак.  

600

396  

237600

упак.  

600

432

258984

упак.  

600

470 

282293

1800

778877

Итого             




801810




1647699




1697120

313102

4146629


2. ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (2010-2012 ГОДЫ), В РУБ.


Наименование         

2010 год                      

2011 год                     

2012 год                      

Всего       

Ед. изм.

Кол-во

Цена  

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена 

Сумма 

Ед. изм.

Кол-во

Цена  

Сумма 

Кол-во

Руб. 

Наборы               
гинекологические     

упак.  

400

30